Постановление администрации города Кирсанова Тамбовской области от 13.11.2014 N 1135 "О внесении изменений в постановление администрации города от 11.10.2013 N 1359 "Об утверждении муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы"
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРСАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2014 г. № 1135
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ
11.10.2013 № 1359 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА КИРСАНОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА
2014 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением администрации города от 09.08.2013 № 957 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области" администрация города постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 11.10.2013 № 1359 "Об утверждении муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы" и изложить его в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 09.09.2014 № 901 "О внесении изменений в постановление администрации города от 11.10.2013 № 1339 "Об утверждении муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет и на информационно-новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области www.top68.ru.
4. Финансовому управлению администрации города предусмотреть расходы на выполнение муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мешкова А.М.
Глава администрации города
Д.В.Терещенко
Приложение
Утверждена
постановлением
администрации города Кирсанова
от 13.11.2014 № 1135
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА КИРСАНОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА
2014 - 2020 ГОДЫ
Паспорт
муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель программы
Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Соисполнители программы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга "Золотой Витязь" (далее - МБУК ЦД "Золотой Витязь"), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кирсановская детская школа искусств" (далее - МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ"), Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кирсановский краеведческий музей" (далее - МБУК "Кирсановский краеведческий музей"), Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кирсановская городская библиотека" (далее - МБУК "Кирсановская городская библиотека")
Подпрограммы программы
1. "Культура" на 2014 - 2020 годы.
2. "Наследие" на 2014 - 2020 годы.
3. "Организация и проведение городских общественно значимых массовых мероприятий" на 2014 - 2020 годы
Цель программы
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала города
Задачи программы
Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия города; обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города; организация и проведение массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, смотров, выставок
Целевые индикаторы и показатели программы и их значения на последний год реализации
1. Увеличение количества посещений концертов, спектаклей, гастролей, других культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей (8208).
2. Прирост количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры и искусства (8%).
3. Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры (94%).
4. Увеличение количества зрителей и участников культурно-досуговых мероприятий (141200).
5. Прирост доли участников - культурно-досуговых мероприятий, любительских объединений и клубов по интересам (71,4%).
6. Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (222,6%).
7. Охват детей 7 - 15 лет дополнительным художественным образованием (27,9%).
8. Увеличение количества лауреатов и дипломантов фестивалей и конкурсов (международных, межрегиональных, областных, межмуниципальных (55 ч.).
9. Увеличение количества пользователей услугами "Кирсановской городской библиотеки" (2600 ч.).
10. Увеличение книгообеспеченности на 1 пользователя "Кирсановской городской библиотеки" (19,3 экз.).
11. Увеличение книжного фонда Кирсановской городской библиотеки" (47,1%).
12. Увеличение доли электронного каталога "Кирсановской городской библиотеки" (85,6%).
13. Увеличение доли выставленных музейных экспонатов "Кирсановского краеведческого музея" (12,81%).
14. Увеличение количества музейных выставок, в том числе и мобильных, "Кирсановского краеведческого музея" (30 ед.).
15. Издание видео- и аудиоальбомов ведущих творческих коллективов и исполнителей города (7 ед.).
16. Количество городских общественно значимых массовых мероприятий (21 ед.)
Сроки и этапы реализации программы
Реализация Программы запланирована на 2014 - 2020 годы в один этап
Объемы и источники финансирования программы
Мероприятия Программы финансируются за счет средств городского бюджета, с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных средств.
Общий объем финансирования Программы составляет 23373,35 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 284,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 22267,35 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 822,0 тыс. рублей.
2014 год - 8703,35 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 8550,35 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 111,0 тыс. рублей.
2015 год - 6906,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 6753,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 111,0 тыс. рублей.
2016 год - 7104,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 6944,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 120,0 тыс. рублей.
2017 год - 163,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 118,0 тыс. рублей.
2018 год - 165,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 120,0 тыс. рублей.
2019 год - 165,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 120,0 тыс. рублей.
2020 год - 167,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 122,0 тыс. рублей
Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Отрасль культуры занимает особое место в жизни общества, являясь основным фактором, формирующим нравственно-эстетические принципы, развивающим духовную индивидуальность личности. Осознана роль культуры в формировании образа жизни и определении качества жизни.
Город Кирсанов обладает хорошей культурной средой, культурным потенциалом, который вместе с тем используется не в полной мере. Необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры и искусства города, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие сферы культуры и духовно-нравственных ценностей.
В городе оптимальная сеть учреждений культуры и искусства:
- МБУК ЦД "Золотой Витязь",
- МБОУ ДОД "Кирсановская детская школа искусств",
- МБУК "Кирсановский краеведческий музей",
- МБУК "Кирсановская городская библиотека",
которые выполняют образовательные, воспитательные, информационные, досуговые функции, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения.
Вместе с тем, многие проблемы сферы культуры города пока остаются нерешенными.
Здания, в которых расположено большинство учреждений культуры, требуют капитального ремонта. Выделяемых средств на их содержание недостаточно. Материально-техническая база учреждений культуры - одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении объемов финансирования. Наболевшей проблемой является высокая степень износа музыкальных инструментов, видео-, аудиооборудования. На сегодняшний день учреждения культуры испытывают острый дефицит в квалифицированных кадрах. Уход специалистов из сферы культуры и слабый приток молодежи снижают эффективность работы. В большинстве учреждений культуры наблюдается ярко выраженная тенденция старения кадров, низкий процент работников с высшим образованием.
Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, начиная от кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией новых творческих инициатив. Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной Конституцией и действующим законодательством обязательности предоставления за счет бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно проводиться с использованием программно-целевого метода, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и связь их объемов с достижением планируемых результатов.
Реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат на местном уровне, старение квалифицированных кадров и слабый приток в отрасль молодых квалифицированных кадров.
Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и неопределенность в российской экономике, влияющие на экономику региона и города.
Программа определяет объемы и источники финансирования на каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих мероприятий и отражает показатели результативности от проведения мероприятий.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Приоритетное направление политики на муниципальном уровне в сфере реализации Программы сформулировано с учетом целей и задач, поставленных следующих стратегических документах федерального, регионального и муниципального уровней:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Федеральный закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 05.05.2014 № 102-ФЗ;
Закон Тамбовской области "Стратегия социально-экономического развития области на период до 2020 года" от 29.04.2012 № 512-З;
Государственная программа Тамбовской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы", постановление администрации Тамбовской области от 20.06.2013 № 642 (ред. № 1203 от 25.10.2013, ред. № 474 от 30.04.2014);
Программа "Социально-экономическое развитие города Кирсанова" на 2014 - 2020 годы (утверждена решением городского Совета от 29.05.2014 № 346).
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
- укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
- сохранение культурного и духовного наследия, традиций города как национального богатства и основы единства общества;
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации дополнительного художественного образования и культурного досуга;
- продвижение в культурном пространстве города нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Основной целью программы является:
- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала города.
Достижение целей программы предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач:
- сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия города; обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города; организация и проведение массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, смотров, выставок.
Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы в один этап.
Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
В основе Программы: положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций, модернизацию технического и технологического оснащения учреждений культуры и искусства, совершенствование системы музыкального и художественного образования, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни города большего числа людей.
Показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач, основными ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:
- увеличение количества посещений концертов, спектаклей, гастролей, других культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей (8208 п.);
- прирост количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры и искусства (8%);
- повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры (94%);
- увеличение количества зрителей и участников культурно-досуговых мероприятий (141200 ч.);
- прирост доли участников - культурно-досуговых мероприятий, любительских объединений и клубов по интересам (71,4%);
- увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (222,6%);
- охват детей 7 - 15 лет дополнительным художественным образованием (27,9%);
- увеличение количества лауреатов и дипломантов фестивалей и конкурсов (международных, межрегиональных, областных, межмуниципальных (55 ч.);
- увеличение количества пользователей услугами "Кирсановской городской библиотеки" (2600 ч.);
- увеличение книгообеспеченности на 1 пользователя "Кирсановской городской библиотеки" (19,3 экз.);
- увеличение книжного фонда "Кирсановской городской библиотеки" (47,1%);
- увеличение доли электронного каталога "Кирсановской городской библиотеки" (85,6%);
- увеличение доли выставленных музейных экспонатов "Кирсановского краеведческого музея" (12,81%);
- увеличение количества музейных выставок, в том числе и мобильных, "Кирсановского краеведческого музея" (30 ед.);
- издание видео- и аудиоальбомов ведущих творческих коллективов и исполнителей города (7 ед.);
- количество городских общественно значимых массовых мероприятий (21 ед.).
Ожидаемыми конечными результатами программы являются:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
- повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- увеличение охвата детского населения города дополнительным художественным образованием;
- снижение текучести кадров и укрепление кадрового потенциала учреждений культуры и искусства города;
- увеличение количества зрителей и участников культурно-досуговых мероприятий.
Эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий Программы и их выполнения.
Перечень показателей (индикаторов) Программы приведен в Приложении № 1 к Программе.
Раздел 4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Мероприятия Программы включены в три подпрограммы.
Подпрограмма 1 "Культура" на 2014 - 2020 годы предусматривает:
- обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;
- обеспечение работы любительских объединений и коллективов;
- стимулирование их к участию в фестивалях, творческих конкурсах;
- поддержка творческой деятельности граждан;
- создание условий для снижения текучести кадров и укрепления кадрового потенциала в учреждениях культуры и искусства;
- укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры и искусства;
- выявление талантливых детей.
Подпрограмма 2 "Наследие" на 2014 - 2020 годы предусматривает:
- сохранение культурного и исторического наследия;
- расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Подпрограмма 3 "Организация и проведение городских общественно значимых массовых мероприятий" на 2014 - 2020 годы предусматривает:
- организация и проведение массовых мероприятий;
- развитие культурно-массовых форм досуга;
- оказание поддержки самодеятельным коллективам в обеспечении их творческой деятельности.
Для каждого мероприятия определены ответственные исполнители, а также установлены объемы финансирования за счет средств городского бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств.
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении № 2 к Программе.
Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ;
- создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, включая изготовление сценических костюмов и декораций;
- проведение выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий;
- организация работы разнообразных форм просветительской деятельности, клубных формирований и творческих коллективов учреждений;
- предоставление библиотечных услуг на территории городского округа;
- формирование, библиография, обработка, учет и сохранение фондов библиотеки;
- публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей;
- формирование, хранение и учет музейного фонда.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры города по Программе приведен в приложении № 3 к Программе.
Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основными источниками финансирования Программы являются средства городского бюджета, областного бюджета и внебюджетные средства. Предполагаемый объем финансирования необходим для достижения целей программы по средствам решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач:
- сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия города, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Кирсанова.
Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий составляет 23373,35 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 284,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 22267,35 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 822,0 тыс. рублей.
2014 год - 8703,35 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 8550,35 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 111,0 тыс. рублей.
2015 год - 6906,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 6753,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 111,0 тыс. рублей.
2016 год - 7104,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 6944,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 120,0 тыс. рублей.
2017 год - 163,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 118,0 тыс. рублей.
2018 год - 165,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 120,0 тыс. рублей.
2019 год - 165,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 120,0 тыс. рублей.
2020 год - 167,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 122,0 тыс. рублей.
Объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей городского бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств.
Прогноз сводных показателей ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы приведен в приложении № 4 к Программе.
Раздел 7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации Программы - это система программных мероприятий, скоординированных по объему финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных целей и результатов.
Ответственным исполнителем Программы является отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города. Соисполнителями - МБУК ЦД "Золотой Витязь", МБОУ ДОД "Кирсановская детская школа искусств", МБУК "Кирсановский краеведческий музей", МБУК "Кирсановская городская библиотека".
Контроль за использованием бюджетных средств осуществляет финансовое управление администрации города.
Отчеты о ходе реализации программы рассматриваются на коллегиях администрации города не реже одного раза в год.
Приложение 1
к муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
КИРСАНОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 -
2020 ГОДЫ
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
Муниципальная программа города Кирсанова Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
1
Увеличение количества посещений концертов, спектаклей, гастролей, других культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей
Ед.
8109
8167
8173
8179
8184
8196
8208
2
Прирост количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры и искусства
%
1
2
3
4
5
6
8
3
Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
%
80
82
85
88
90
92
94
4
Увеличение количества зрителей и участников культурно-досуговых мероприятий
Ед.
139500
140500
140600
140700
140800
140900
141200
Подпрограмма 1. "Культура" на 2014 - 2020 годы
1
Прирост доли участников культурно-досуговых мероприятий, любительских объединений и клубов по интересам
%
70,5
71,0
71,0
71,1
71,2
71,3
71,4
2
Охват детей 7 - 15 лет дополнительного художественного образования
%
26,6
26,6
26,8
27,1
27,2
27,5
27,9
3
Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях
%
221,3
221,5
221,7
221,8
222,0
222,2
222,6
4
Увеличение количества лауреатов и дипломантов фестивалей и конкурсов (международных, межрегиональных, областных, межмуниципальных)
единиц
50
51
51
52
52
53
55
Подпрограмма 2. "Наследие" на 2014 - 2020 годы
1
Увеличение количества пользователей "Кирсановской городской библиотеки"
единиц
2430
2500
2500
2500
2520
2550
2600
2
Увеличение книгообеспеченности на 1 пользователя "Кирсановской городской библиотеки"
единиц
15,1
15,6
16,4
17,4
18,1
18,8
19,3
3
Увеличение книжного фонда "Кирсановской городской библиотеки"
%
7,5
14,0
20,5
27,1
33,4
40,4
47,1
4
Увеличение доли электронного каталога "Кирсановской городской библиотеки"
%
51,7
59,0
65,6
71,4
76,6
81,3
85,6
5
Издание видео- и аудиоальбомов ведущих творческих коллективов и исполнителей города
единиц
1
1
1
1
1
1
1
6
Увеличение доли выставленных музейных экспонатов "Кирсановского краеведческого музея"
%
12,52
12,54
12,61
12,63
12,67
12,75
12,81
7
Увеличение количества выставок, в том числе и мобильных, "Кирсановского краеведческого музея"
единиц
26
27
27
28
28
29
30
Подпрограмма 3. "Организация и проведение городских общественно значимых массовых мероприятий" на 2014 - 2020 годы
1
Количество городских общественно значимых массовых мероприятий
единиц
3
3
3
3
3
3
3
Приложение 2
к муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КИРСАНОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1. "Культура" на 2014 - 2020 годы
1
Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
Учреждения культуры города
Количество мероприятий - 3
единиц
2014
1
5722,0
-
-
5722,0
-
2015
1
6748,0
-
-
6748,0
-
2016
1
6939,0
-
-
6939,0
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2
Приобретение, монтаж и установка аттракционов, детского игрового оборудования, ограждения для аттракционов, парковых фигурок, кабины оператора для городского парка, расположенного по ул. 50 лет Победы. Благоустройство территории городского парка, расположенного по ул. 50 лет Победы
МБУК Центр Досуга "Золотой Витязь"
Количество мероприятий - 7
единиц
2014
1
2560,0
-
-
2500,0
60,0
2015
1
60,0
-
-
-
60,0
2016
1
60,0
-
-
-
60,0
2017
1
60,0
-
-
-
60,0
2018
1
60,0
-
-
-
60,0
2019
1
60,0
-
-
-
60,0
2020
1
60,0
-
-
-
60,0
3
Ремонт музыкальных инструментов МБОУ ДОД "Кирсановская детская школа искусств"
МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ"
Количество мероприятий - 7
единиц
2014
1
5,0
-
-
-
5,0
2015
1
5,0
-
-
-
5,0
2016
1
5,0
-
-
-
5,0
2017
1
5,0
-
-
-
5,0
2018
1
5,0
-
-
-
5,0
2019
1
5,0
-
-
-
5,0
2020
1
5,0
-
-
-
5,0
4
Межрегиональный конкурс "Любимые звуки музыки"
МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ"
Количество мероприятий - 7
единиц
2014
1
3,0
-
-
-
3,0
2015
1
3,0
-
-
-
3,0
2016
1
3,0
-
-
-
3,0
2017
1
3,0
-
-
-
3,0
2018
1
3,0
-
-
-
3,0
2019
1
3,0
-
-
-
3,0
2020
1
3,0
-
-
-
3,0
5
Межрегиональный конкурс ансамблей
МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ"
Количество мероприятий - 4
единиц
2014
1
2,0
-
-
-
2,0
2015
-
-
-
-
-
-
2016
1
2,0
-
-
-
2,0
2017
-
-
-
-
-
-
2018
1
2,0
-
-
-
2,0
2019
-
-
-
-
-
-
2020
1
2,0
-
-
-
2,0
6
Проведение городских и межмуниципальных фестивалей
МБУК Центр Досуга "Золотой Витязь"
Количество мероприятий - 24
единиц
2014
3
4,0
-
-
-
4,0
2015
4
6,0
-
-
-
6,0
2016
3
4,0
-
-
-
4,0
2017
3
4,0
-
-
-
4,0
2018
3
4,0
-
-
-
4,0
2019
4
6,0
-
-
-
6,0
2020
4
6,0
-
-
-
6,0
7
Поддержка обменных акций в рамках соглашений о культурном сотрудничестве г. Кирсанова с другими регионами области
МБУК Центр Досуга "Золотой Витязь",
МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ"
Количество мероприятий - 14
единиц
2014
2
3,0
-
-
-
3,0
2015
2
3,0
-
-
-
3,0
2016
2
3,0
-
-
-
3,0
2017
2
3,0
-
-
-
3,0
2018
2
3,0
-
-
3,0
2019
2
3,0
-
-
3,0
2020
2
3,0
-
-
-
3,0
8
Обследование здания-памятника, обмерные работы в здании-памятнике (МБУК "Кирсановский краеведческий музей")
МБУК "Кирсановский краеведческий музей"
Количество мероприятий - 4
единиц
2014
1
323,35
-
-
323,35
-
2015
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
Итого по итогам реализации подпрограммы
Х
67
22771,35
-
-
22232,35
539,0
Подпрограмма 2. "Наследие" на 2014 - 2020 годы
1
Комплектование фондов "Кирсановской городской библиотеки"
МБУК "Кирсановская городская библиотека"
Количество мероприятий - 7
единиц
2014
1
62,0
-
42,0
5,0
15,0
2015
1
62,0
-
42,0
5,0
15,0
2016
1
60,0
-
40,0
5,0
15,0
2017
1
60,0
-
40,0
5,0
15,0
2018
1
60,0
-
40,0
5,0
15,0
2019
1
60,0
-
40,0
5,0
15,0
2020
1
60,0
-
40,0
5,0
15,0
2
Увеличение фондов "Кирсановского краеведческого музея"
МБУК "Кирсановский краеведческий музей"
Количество мероприятий - 7
единиц
2014
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
2016
1
9,0
-
-
-
9,0
2017
1
9,0
-
-
-
9,0
2018
1
9,0
-
-
-
9,0
2019
1
9,0
-
-
-
9,0
2020
1
9,0
-
-
-
9,0
3
Издания видео- и аудиоальбомов ведущих творческих коллективов и исполнителей города
Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Количество мероприятий - 9
единиц
2014
1
2,0
-
-
-
2,0
2015
1
2,0
-
-
-
2,0
2016
1
2,0
-
-
-
2,0
2017
1
2,0
-
-
-
2,0
2018
1
2,0
-
-
-
2,0
2019
1
2,0
-
-
2,0
2020
1
2,0
-
-
-
2,0
Итого по итогам реализации подпрограммы
Х
19
483,0
284,0
35,0
164,0
Подпрограмма 3. "Организация и проведение городских общественно значимых массовых мероприятий" на 2014 - 2020 годы
1
Мероприятия, посвященные государственным и профессиональным праздникам, международным праздникам и дням, памятным датам и знаменательным событиям. Народные гуляния
МБУК Центр Досуга "Золотой Витязь"
Количество проведенных мероприятий - 21
единиц
2014
3
17,0
-
-
-
17,0
2015
3
17,0
-
-
-
17,0
2016
3
17,0
-
-
-
17,0
2017
3
17,0
-
-
-
17,0
2018
3
17,0
-
-
-
17,0
2019
3
17,0
-
-
-
17,0
2020
3
17,0
-
-
-
17,0
Итого по итогам реализации подпрограммы
Х
21
119,0
-
-
-
119,0
Всего по итогам реализации программы
Х
107
23373,35
-
284,0
22267,35
822,0
Приложение 3
к муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА КИРСАНОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА КИРСАНОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
наименование ед. изм.
текущий год 2013 год
первый год планового периода 2014 год
второй год планового периода 2015 год
текущий год 2013 год
первый год планового периода 2014 год
второй год планового периода 2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. "Культура" на 2014 - 2020 годы
Основное мероприятие 1.1. "Оказание муниципальных услуг, обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
1.1.1. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ
Количество мероприятий (ед.)
410
410
413
4488,6
3228,0
4216,0
Количество участников и зрителей мероприятий (ед.)
99210
98000
98000
1.1.2. Организация работы разнообразных форм просветительской деятельности, клубных формирований и творческого коллектива учреждения
Клубы (ед.)
22
22
23
1.1.3. Предоставление библиотечных услуг, формирование, библиография, обработка, учет и сохранение фондов библиотеки
Количество экземпляров, выданных из фонда (ед.)
44760
44770
44770
1554,0
1402,0
1416,0
Количество пользователей (ед.)
2400
2430
2500
Формирование книжного фонда (ед.)
34200
36300
38400
1.1.4. Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей
Чел.
7500
10000
10000
1619,0
1092,0
1116,0
1.1.5. Формирование, хранение и учет музейного фонда
ед.
24366
24516
24616
Приложение 4
к муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КИРСАНОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Статус
Наименование муниципальной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа города Кирсанова Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
Всего
Ответственный исполнитель:
Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Соисполнители:
МБУК "Кирсановский краеведческий музей",
МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ",
МБУК Центр Досуга "Золотой Витязь", МБУК "Кирсановская городская библиотека"
2014 год
8703,35
-
42,0
8550,35
111,0
2015 год
6906,0
-
42,0
6753,0
111,0
2016 год
7104,0
-
40,0
6944,0
120,0
2017 год
163,0
-
40,0
5,0
118,0
2018 год
165,0
-
40,0
5,0
120,0
2019 год
165,0
-
40,0
5,0
120,0
2020 год
167,0
-
40,0
5,0
122,0
Подпрограмма 1
"Культура" на 2014 - 2020 годы
Всего
2014 год
8622,35
-
-
8545,35
77,0
2015 год
6825,0
-
-
6748,0
77,0
2016 год
7016,0
-
-
6939,0
77,0
2017 год
75,0
-
-
-
75,0
2018 год
77,0
-
-
-
77,0
2019 год
77,0
-
-
-
77,0
2020 год
79,0
-
-
-
79,0
Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности учреждения. Обследование здания - памятника культуры и истории (обмерные работы)
МБУК "Кирсановский краеведческий музей"
2014 год
1415,35
-
-
1415,35
-
2015 год
1116,0
-
-
1116,0
-
2016 год
1263,0
-
-
1263,0
-
2017 год
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности учреждения; приобретение аттракционов для городского парка, расположенного по ул. 50 лет Победы;
проведение городских и межмуниципальных фестивалей; поддержка обменных акций
МБУК Центр Досуга "Золотой Витязь"
2014 год
5795,0
-
-
5728,0
67,0
2015 год
4285,0
-
-
4216,0
69,0
2016 год
4317,0
-
-
4250,0
67,0
2017 год
67,0
-
-
-
67,0
2018 год
67,0
-
-
-
67,0
2019 год
69,0
-
-
-
69,0
2020 год
69,0
-
-
-
69,0
Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности учреждения
МБУК "Кирсановская городская библиотека"
2014 год
1402,0
-
-
1402,0
-
2015 год
1416,0
-
-
1416,0
-
2016 год
1426,0
-
-
1426,0
-
2017 год
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
Ремонт музыкальных инструментов;
межрегиональные конкурсы "Любимые звуки музыки" и ансамблей
МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ"
2014 год
10,0
-
-
-
10,0
2015 год
8,0
-
-
-
8,0
2016 год
10,0
-
-
-
10,0
2017 год
8,0
-
-
-
8,0
2018 год
10,0
-
-
-
10,0
2019 год
8,0
-
-
-
8,0
2020 год
10,0
-
-
-
10,0
Подпрограмма 2
"Наследие" на 2014 - 2020 годы
Всего
2014 год
64,0
-
42,0
5,0
17,0
2015 год
64,0
-
42,0
5,0
17,0
2016 год
71,0
-
40,0
5,0
26,0
2017 год
71,0
-
40,0
5,0
26,0
2018 год
71,0
-
40,0
5,0
26,0
2019 год
71,0
-
40,0
5,0
26,0
2020 год
71,0
-
40,0
5,0
26,0
Издание видео- и аудиоальбомов ведущих творческих коллективов и исполнителей города
Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
2014 год
2,0
-
-
-
2,0
2015 год
2,0
-
-
-
2,0
2016 год
2,0
-
-
-
2,0
2017 год
2,0
-
-
-
2,0
2018 год
2,0
-
-
-
2,0
2019 год
2,0
-
-
-
2,0
2020 год
2,0
-
-
-
2,0
Увеличение фондов
МБУК "Кирсановский краеведческий музей"
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
9,0
-
-
-
9,0
2017 год
9,0
-
-
-
9,0
2018 год
9,0
-
-
-
9,0
2019 год
9,0
-
-
-
9,0
2020 год
9,0
-
-
-
9,0
Комплектование фондов
МБУК "Кирсановская городская библиотека"
2014 год
62,0
-
42,0
5,0
15,0
2015 год
62,0
-
42,0
5,0
15,0
2016 год
60,0
-
40,0
5,0
15,0
2017 год
60,0
-
40,0
5,0
15,0
2018 год
60,0
-
40,0
5,0
15,0
2019 год
60,0
-
40,0
5,0
15,0
2020 год
60,0
-
40,0
5,0
15,0
Подпрограмма 3
"Организация и проведение городских общественно значимых массовых мероприятий" на 2014 - 2020 годы
Всего
2014 год
17,0
-
-
-
17,0
2015 год
17,0
-
-
-
17,0
2016 год
17,0
-
-
-
17,0
2017 год
17,0
-
-
-
17,0
2018 год
17,0
-
-
-
17,0
2019 год
17,0
-
-
-
17,0
2020 год
17,0
-
-
-
17,0
Праздничные мероприятия, народные гуляния
МБУК ЦД "Золотой Витязь"
2014 год
17,0
-
-
-
17,0
2015 год
17,0
-
-
-
17,0
2016 год
17,0
-
-
-
17,0
2017 год
17,0
-
-
-
17,0
2018 год
17,0
-
-
-
17,0
2019 год
17,0
-
-
-
17,0
2020 год
17,0
-
-
-
17,0
Всего по итогам реализации программы
Х
23373,35
-
284,0
22267,35
822,0
Приложение 5
к муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга "Золотой Витязь" (далее - МБУК ЦД "Золотой Витязь"), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кирсановская детская школа искусств" (далее - МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ")
Цель подпрограммы
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города
Задачи подпрограммы
1. Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
2. Обеспечение, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;
3. Повышение уровня организации досуга жителей города;
4. Сохранение традиционной культуры города, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов;
5. Разработка и внедрение нового содержания дополнительного образования детей и юношества;
6. Повышение авторитета и результативности работы МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ"
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
1. Прирост доли участников культурно-досуговых мероприятий, любительских объединений и клубов по интересам (71,4%).
2. Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (222,6%).
3. Охват детей с 7 - 15 лет дополнительным художественным образованием (27,9%).
4. Увеличение количества лауреатов и дипломантов фестивалей и конкурсов (международных, межрегиональных, областных, межмуниципальных) (53 чел.)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы запланирована на 2014 - 2020 годы в один этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджета города с привлечением внебюджетных средств.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 22771,35 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 22232,35 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 539,0 тыс. рублей.
2014 год - 8622,35 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 8545,35 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2015 год - 6825,0 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 6748,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2016 год - 7016,0 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 6939,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2017 год - 75,0 тыс. рублей, в том числе:
средства внебюджетные - 75,0 тыс. рублей.
2018 год - 77,0 тыс. рублей, в том числе:
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2019 год - 77,0 тыс. рублей, в том числе:
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2020 год - 79,0 тыс. рублей, в том числе:
средства внебюджетные - 79,0 тыс. рублей.
Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В соответствии с Основами законодательства о культуре каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.
По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития сферы искусства.
Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций российского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.
Город Кирсанов обладает хорошей культурной средой, культурным потенциалом, который, вместе с тем, используется не в полной мере. Необходимо сохранять и укреплять сеть существующих учреждений культуры и дополнительного художественного образования города, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие сферы культуры и духовно-нравственных ценностей.
Подпрограмма определяет объемы и источники финансирования на каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих мероприятий и отражает показатели результативности от проведения мероприятий.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года определяются следующие приоритетные направления культурного развития, на реализацию которых направлена подпрограмма "Культура":
- создание условий для улучшения доступа населения города к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, информации и знаниям;
- сохранение и развитие творческого потенциала населения города, самодеятельного художественного творчества;
- обеспечение доступа населения к профессиональному искусству.
Главной целью Подпрограммы является:
- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города.
Основными задачами подпрограммы являются:
- оснащение материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
- обеспечение, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;
- повышение уровня организации досуга жителей города;
- сохранение традиционной культуры города, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов;
- разработка и внедрение нового содержания дополнительного образования детей и юношества;
- повышение авторитета и результативности работы МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ".
Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы.
Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и доступность для всех слоев населения. Подпрограмма строится на признании за отраслью "культура" основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.
В основе подпрограммы: положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций, модернизацию технического и технологического оснащения учреждений культуры и искусства, совершенствование системы дополнительного художественного образования, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни города большего числа людей.
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы:
- прирост доли участников культурно-досуговых мероприятий, любительских объединений и клубов по интересам (71,4%);
- увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (222,6%);
- охват детей с 7 - 15 лет дополнительным художественным образованием (27,9%);
- увеличение количества лауреатов и дипломантов фестивалей и конкурсов (международных, межрегиональных, областных, межмуниципальных) (53 чел.).
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
- рост количества посещений учреждений культуры и искусства;
- рост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры и искусства;
- увеличение учреждений культуры, имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение;
- повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного художественного образования детей;
- повышение результативности работы учреждения дополнительного художественного образования детей.
Эффективность реализации подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий Программы и их выполнения.
Раздел 4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, направлены:
- на обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;
- обеспечение работы любительских объединений и коллективов;
- стимулирование их к участию в фестивалях, творческих конкурсах;
- поддержка творческой деятельности граждан;
- создание условий для привлечения детей и молодежи к самодеятельному художественному творчеству.
- создание условий для снижения текучести кадров и укрепления кадрового потенциала в учреждениях культуры и искусства;
- обновление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
- выявление талантливых детей, юношества и молодежи.
Для каждого мероприятия определены ответственные исполнители, а также установлены объемы финансирования за счет внебюджетных средств.
Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета и внебюджетные средства.
Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий составляет 22771,35 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 22232,35 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 539,0 тыс. рублей.
2014 год - 8622,35 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 8545,35 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2015 год - 6825,0 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 6748,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2016 год - 7016,0 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 6939,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2017 год - 75,0 тыс. рублей, в том числе:
средства внебюджетные - 75,0 тыс. рублей.
2018 год - 77,0 тыс. рублей, в том числе:
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2019 год - 77,0 тыс. рублей, в том числе:
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2020 год - 79,0 тыс. рублей, в том числе:
средства внебюджетные - 79,0 тыс. рублей.
Объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей городского бюджета и внебюджетных средств.
Раздел 6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Механизм реализации подпрограммы - это система мероприятий, скоординированных по объему финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных целей и результатов.
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорта администрации города, соисполнителями - МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ", МБУК ЦД "Золотой Витязь".
Контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств осуществляет финансовое управление администрации города.
Приложение 6
к муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "НАСЛЕДИЕ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кирсановский краеведческий музей" (далее - МБУК "Кирсановский краеведческий музей"), Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кирсановская городская библиотека" (далее - МБУК "Кирсановская городская библиотека")
Цель подпрограммы
Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
Задачи подпрограммы
1. Совершенствование деятельности библиотек по сохранности и использованию библиотечных фондов.
2. Развитие деятельности библиотеки как методического, информационного, образовательного и культурного центра.
3. Развитие деятельности музея по сохранности и безопасности музейных фондов.
4. Обеспечение учета и сохранности музейных предметов и музейных коллекций.
5. Совершенствование использования музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, образовательных целях
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
1. Увеличение количества пользователей услугами "Кирсановской городской библиотеки" (2600 чел.).
2. Увеличение книгообеспеченности на 1 пользователя "Кирсановской городской библиотеки" (19,3 ед.).
3. Увеличение количества музейных выставок, в т.ч. и мобильных, "Кирсановского краеведческого музея" (30 ед.).
4. Увеличение книжного фонда "Кирсановской городской библиотеки" (47,1%).
5. Увеличение доли эл. каталога "Кирсановской городской библиотеки" (85,6%).
6. Увеличение доли выставленных музейных экспонатов "Кирсановского краеведческого музея" (12,81%).
7. Издание видео-, аудиоальбомов ведущих творческих коллективов и исполнителей города (7 ед.)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы запланирована на 2014 - 2020 годы в один этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджета города с привлечением областного бюджета и внебюджетных средств.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 483,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 284,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 35,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 164,0 тыс. рублей.
2014 год - 64,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2015 год - 64,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 26,0 тыс. рублей.
2016 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2017 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2018 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2019 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2020 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей
Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма "Наследие" направлена на сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия города Кирсанова, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности.
Культурное и историческое наследие является духовным, экономическим и социальным капиталом невосполнимой ценности, питающим современную науку, образование, искусство, дающим основание для самоуважения нации. Его сохранение и воспроизводство - один из факторов устойчивого социально-экономического развития города.
Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает:
- сохранение, использование, популяризацию культурного наследия города;
- развитие библиотечного дела;
- развитие музейного дела.
Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотека выполняет образовательную, информационную, досуговую функции в обществе. Фонды библиотеки составляют значительную часть культурного наследия города, которые, кроме научной, культурно-исторической и информационной ценности, имеют огромную материальную ценность. Совершенствование комплектования фонда библиотеки, обеспечение их сохранности и использования являются приоритетными в деятельности библиотек. Библиотека выполняет функции социокультурных, информационных и образовательных центров. В целях повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди населения города библиотека реализует немалое количество мероприятий: праздники, тематические недели и декады, различные акции, конкурсы.
Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотекой своего предназначения, являются:
- низкое качество комплектования библиотечных фондов. Фонд библиотек является основой функционирования библиотеки, главным источником удовлетворения читательских потребностей;
- низкое и нестабильное бюджетное финансирование, что отрицательно сказывается на системе комплектования и составе фондов библиотеки;
- требует улучшения информатизация библиотеки. Расширение ассортимента информационно-библиотечных услуг, оказание бесплатной юридической помощи населению с использованием видеофонии сдерживается отсутствием необходимого высокоскоростного "Интернета";
- неудовлетворительное состояние материально-технической базы. Библиотека нуждается в приобретении мебели, компьютеров, видео-, аудиоаппаратуры. Недостаточно обеспечена современными системами видеонаблюдения, сигнализации, пожаротушения, климатического контроля.
Музейный фонд города представляет собрание предметов материального мира: произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, бытовые предметы, разнообразные коллекции, письменные источники и т.д. Разнообразие музейных собраний позволяет в масштабах музейного фонда воссоздать историю не только города Кирсанова, но и Тамбовщины и России в целом. В музее начата работа по созданию электронной базы данных, что позволяет повысить доступность музейных фондов и облегчить формы их использования. Музей занимает особое место, являясь одним из самых доступных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.
Однако имеют место ряд проблем в деятельности музея:
- дефицит фондовых площадей;
- фондохранилища располагаются в приспособленных для этих целей помещениях. Не соблюдаются нормы температурно-влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения.
Отсутствуют элементарные средства обеспечения сохранности предметов. Наблюдается дефицит фондового оборудования, стеллажей, орг. техники, видеоаппаратуры.
Необходимость решения указанных в настоящей Подпрограмме задач и проблем вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет районного, региональных бюджетов услуг по организации библиотечного обслуживания, по созданию и поддержке государственных музеев (в том числе услуг по обеспечению музейных фондов).
Подпрограмма определяет объемы и источники финансирования на каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих мероприятий и отражает показатели результативности от проведения мероприятий.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии со следующими приоритетами:
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;
- продвижение в культурном пространстве города нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
- обеспечение инновационного развития отрасли культуры.
Главной целью подпрограммы является:
- сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Основными задачами подпрограммы являются:
- совершенствование деятельности библиотек по сохранности и использованию библиотечных фондов;
- развитие деятельности библиотеки как методического, информационного, образовательного и культурного центра;
- развитие деятельности музея по сохранности и безопасности музейных фондов;
- обеспечение учета и сохранности музейных предметов и музейных коллекций;
- совершенствование использования музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, образовательных целях.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ
Показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач подпрограммы являются:
- увеличение количества пользователей услугами "Кирсановской городской библиотеки" (2600 чел.);
- увеличение книгообеспеченности на 1 пользователя "Кирсановской городской библиотеки" (19,3 ед.);
- увеличение количества музейных выставок, в т.ч. и мобильных, "Кирсановского краеведческого музея" (30 ед.);
- увеличение книжного фонда "Кирсановской городской библиотеки" (47,1%);
- увеличение доли эл. каталога "Кирсановской городской библиотеки" (85,6%);
- увеличение доли выставленных музейных экспонатов "Кирсановского краеведческого музея" (12,81%);
- издание видео-, аудиоальбомов ведущих творческих коллективов и исполнителей города (7 ед.).
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- обеспечение и защита конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех слоев населения;
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения;
- повышение кадрового и научно-методического потенциала библиотеки;
- сохранение, изучение и передача через поколения историко-культурного наследия города Кирсанова;
- обеспечение возможности для свободного и равного доступа к культурным ценностям жителей города.
Эффективность реализации подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий Программы и их выполнения.
Раздел 4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, направлены на сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия города Кирсанова, развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия города, развитие библиотечного и музейного дела.
Для каждого мероприятия определены ответственные исполнители, а также установлены объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней.
Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета, областного бюджета и внебюджетные средства.
Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий составляет 483,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 284,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 35,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 164,0 тыс. рублей.
2014 год - 64,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2015 год - 64,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 26,0 тыс. рублей.
2016 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2017 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2018 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2019 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2020 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
Объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджетов всех уровней.
Раздел 6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Механизм реализации подпрограммы - это система программных мероприятий, скоординированных по объему финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных целей и результатов.
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города. Соисполнителями являются: МБУК "Кирсановский краеведческий музей", МБУК "Кирсановская городская библиотека".
Контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств осуществляет финансовое управление администрации города.
Приложение 7
к муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОБЩЕСТВЕННО
ЗНАЧИМЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга "Золотой Витязь" (далее - МБУК ЦД "Золотой Витязь")
Цель подпрограммы
Обеспечение качественного проведения городских общественно значимых массовых мероприятий
Задачи подпрограммы
1) Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным и профессиональным праздникам, международным праздникам и датам, памятным датам и знаменательным событиям;
2) Развитие культурно-массовых форм досуга;
3) Оказание поддержки самодеятельным коллективам в обеспечении их творческой деятельности
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
1. Количество проведенных мероприятий из общего числа запланированных (21 ед.)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы запланирована на 2014 - 2020 годы в один этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Мероприятия подпрограммы финансируются за счет внебюджетных средств, общий объем финансирования составит 119,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 17,0 тыс. рублей;
2015 - 17,0 тыс. рублей;
2016 - 17,0 тыс. рублей;
2017 - 17,0 тыс. рублей;
2018 - 17,0 тыс. рублей;
2019 - 17,0 тыс. рублей;
2020 - 17,0 тыс. рублей
Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", календарем памятных дат и знаменательных событий Российской Федерации, Тамбовской области и города Кирсанова.
Цели и задачи настоящей подпрограммы направлены на создание условий для обеспечения качественного проведения культурно-массовых и праздничных мероприятий.
Подпрограмма определяет объемы и источники финансирования, устанавливает ответственных за реализацию мероприятий и отражает показатели результативности от проведения праздничных мероприятий.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основной целью подпрограммы является обеспечение качественного проведения городских общественно значимых массовых мероприятий. Основной задачей является организация и проведение мероприятий, посвященных государственным и профессиональным праздникам, международным праздникам и датам, памятным датам и знаменательным событиям, развитие культурно-массовых форм досуга, оказание поддержки самодеятельным коллективам в обеспечении их творческой деятельности.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках реализации подпрограммы предполагается создать условия для привлечения большего количества населения для участия в праздничных мероприятиях, улучшить качество проведения праздничных мероприятий.
Показателем (индикатором) достижения целей и решения задач подпрограммы является:
- количество проведенных мероприятий из общего количества запланированных (21 ед.).
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- улучшение качества культурного обслуживания населения города Кирсанова;
- сохранение традиций и культурного наследия;
- обеспечение равного доступа населения к культурным и информационным услугам;
- повышение роли культуры в обществе, системе воспитания и образования населения и организации его досуга.
Эффективность реализации подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий Программы и их выполнения.
Раздел 4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, направлены на охват основных памятных дат и знаменательных событий российского, областного и городского значения. Основными мероприятиями подпрограммы являются День города, День Победы, День молодежи, Новогодний праздник, Русская Масленица и другие.
Для проведения городских мероприятий определены ответственные исполнители и соисполнитель, а также установлены объемы финансирования за счет внебюджетных средств.
Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма реализуется за счет внебюджетных средств.
Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий составит 119,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 17,0 тыс. рублей;
2015 - 17,0 тыс. рублей;
2016 - 17,0 тыс. рублей;
2017 - 17,0 тыс. рублей;
2018 - 17,0 тыс. рублей;
2019 - 17,0 тыс. рублей;
2020 - 17,0 тыс. рублей.
Объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей внебюджетных источников.
Раздел 6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Механизм реализации подпрограммы - это система программных мероприятий, скоординированных по объему финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных целей и результатов.
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту. Соисполнителями является Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга "Золотой Витязь", а также возможно привлечение других учреждений культуры и искусства города.
Контроль за целевым использованием средств осуществляет финансовый отдел администрации города.
------------------------------------------------------------------
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРСАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2014 г. № 1135
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ
11.10.2013 № 1359 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА КИРСАНОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА
2014 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением администрации города от 09.08.2013 № 957 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области" администрация города постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 11.10.2013 № 1359 "Об утверждении муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы" и изложить его в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 09.09.2014 № 901 "О внесении изменений в постановление администрации города от 11.10.2013 № 1339 "Об утверждении муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет и на информационно-новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области www.top68.ru.
4. Финансовому управлению администрации города предусмотреть расходы на выполнение муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мешкова А.М.
Глава администрации города
Д.В.Терещенко
Приложение
Утверждена
постановлением
администрации города Кирсанова
от 13.11.2014 № 1135
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА КИРСАНОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА
2014 - 2020 ГОДЫ
Паспорт
муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель программы
Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Соисполнители программы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга "Золотой Витязь" (далее - МБУК ЦД "Золотой Витязь"), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кирсановская детская школа искусств" (далее - МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ"), Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кирсановский краеведческий музей" (далее - МБУК "Кирсановский краеведческий музей"), Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кирсановская городская библиотека" (далее - МБУК "Кирсановская городская библиотека")
Подпрограммы программы
1. "Культура" на 2014 - 2020 годы.
2. "Наследие" на 2014 - 2020 годы.
3. "Организация и проведение городских общественно значимых массовых мероприятий" на 2014 - 2020 годы
Цель программы
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала города
Задачи программы
Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия города; обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города; организация и проведение массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, смотров, выставок
Целевые индикаторы и показатели программы и их значения на последний год реализации
1. Увеличение количества посещений концертов, спектаклей, гастролей, других культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей (8208).
2. Прирост количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры и искусства (8%).
3. Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры (94%).
4. Увеличение количества зрителей и участников культурно-досуговых мероприятий (141200).
5. Прирост доли участников - культурно-досуговых мероприятий, любительских объединений и клубов по интересам (71,4%).
6. Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (222,6%).
7. Охват детей 7 - 15 лет дополнительным художественным образованием (27,9%).
8. Увеличение количества лауреатов и дипломантов фестивалей и конкурсов (международных, межрегиональных, областных, межмуниципальных (55 ч.).
9. Увеличение количества пользователей услугами "Кирсановской городской библиотеки" (2600 ч.).
10. Увеличение книгообеспеченности на 1 пользователя "Кирсановской городской библиотеки" (19,3 экз.).
11. Увеличение книжного фонда Кирсановской городской библиотеки" (47,1%).
12. Увеличение доли электронного каталога "Кирсановской городской библиотеки" (85,6%).
13. Увеличение доли выставленных музейных экспонатов "Кирсановского краеведческого музея" (12,81%).
14. Увеличение количества музейных выставок, в том числе и мобильных, "Кирсановского краеведческого музея" (30 ед.).
15. Издание видео- и аудиоальбомов ведущих творческих коллективов и исполнителей города (7 ед.).
16. Количество городских общественно значимых массовых мероприятий (21 ед.)
Сроки и этапы реализации программы
Реализация Программы запланирована на 2014 - 2020 годы в один этап
Объемы и источники финансирования программы
Мероприятия Программы финансируются за счет средств городского бюджета, с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных средств.
Общий объем финансирования Программы составляет 23373,35 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 284,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 22267,35 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 822,0 тыс. рублей.
2014 год - 8703,35 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 8550,35 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 111,0 тыс. рублей.
2015 год - 6906,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 6753,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 111,0 тыс. рублей.
2016 год - 7104,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 6944,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 120,0 тыс. рублей.
2017 год - 163,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 118,0 тыс. рублей.
2018 год - 165,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 120,0 тыс. рублей.
2019 год - 165,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 120,0 тыс. рублей.
2020 год - 167,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 122,0 тыс. рублей
Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Отрасль культуры занимает особое место в жизни общества, являясь основным фактором, формирующим нравственно-эстетические принципы, развивающим духовную индивидуальность личности. Осознана роль культуры в формировании образа жизни и определении качества жизни.
Город Кирсанов обладает хорошей культурной средой, культурным потенциалом, который вместе с тем используется не в полной мере. Необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры и искусства города, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие сферы культуры и духовно-нравственных ценностей.
В городе оптимальная сеть учреждений культуры и искусства:
- МБУК ЦД "Золотой Витязь",
- МБОУ ДОД "Кирсановская детская школа искусств",
- МБУК "Кирсановский краеведческий музей",
- МБУК "Кирсановская городская библиотека",
которые выполняют образовательные, воспитательные, информационные, досуговые функции, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения.
Вместе с тем, многие проблемы сферы культуры города пока остаются нерешенными.
Здания, в которых расположено большинство учреждений культуры, требуют капитального ремонта. Выделяемых средств на их содержание недостаточно. Материально-техническая база учреждений культуры - одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении объемов финансирования. Наболевшей проблемой является высокая степень износа музыкальных инструментов, видео-, аудиооборудования. На сегодняшний день учреждения культуры испытывают острый дефицит в квалифицированных кадрах. Уход специалистов из сферы культуры и слабый приток молодежи снижают эффективность работы. В большинстве учреждений культуры наблюдается ярко выраженная тенденция старения кадров, низкий процент работников с высшим образованием.
Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, начиная от кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией новых творческих инициатив. Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной Конституцией и действующим законодательством обязательности предоставления за счет бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно проводиться с использованием программно-целевого метода, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и связь их объемов с достижением планируемых результатов.
Реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат на местном уровне, старение квалифицированных кадров и слабый приток в отрасль молодых квалифицированных кадров.
Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и неопределенность в российской экономике, влияющие на экономику региона и города.
Программа определяет объемы и источники финансирования на каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих мероприятий и отражает показатели результативности от проведения мероприятий.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Приоритетное направление политики на муниципальном уровне в сфере реализации Программы сформулировано с учетом целей и задач, поставленных следующих стратегических документах федерального, регионального и муниципального уровней:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Федеральный закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 05.05.2014 № 102-ФЗ;
Закон Тамбовской области "Стратегия социально-экономического развития области на период до 2020 года" от 29.04.2012 № 512-З;
Государственная программа Тамбовской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы", постановление администрации Тамбовской области от 20.06.2013 № 642 (ред. № 1203 от 25.10.2013, ред. № 474 от 30.04.2014);
Программа "Социально-экономическое развитие города Кирсанова" на 2014 - 2020 годы (утверждена решением городского Совета от 29.05.2014 № 346).
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
- укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
- сохранение культурного и духовного наследия, традиций города как национального богатства и основы единства общества;
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации дополнительного художественного образования и культурного досуга;
- продвижение в культурном пространстве города нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Основной целью программы является:
- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала города.
Достижение целей программы предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач:
- сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия города; обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города; организация и проведение массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, смотров, выставок.
Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы в один этап.
Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
В основе Программы: положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций, модернизацию технического и технологического оснащения учреждений культуры и искусства, совершенствование системы музыкального и художественного образования, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни города большего числа людей.
Показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач, основными ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:
- увеличение количества посещений концертов, спектаклей, гастролей, других культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей (8208 п.);
- прирост количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры и искусства (8%);
- повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры (94%);
- увеличение количества зрителей и участников культурно-досуговых мероприятий (141200 ч.);
- прирост доли участников - культурно-досуговых мероприятий, любительских объединений и клубов по интересам (71,4%);
- увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (222,6%);
- охват детей 7 - 15 лет дополнительным художественным образованием (27,9%);
- увеличение количества лауреатов и дипломантов фестивалей и конкурсов (международных, межрегиональных, областных, межмуниципальных (55 ч.);
- увеличение количества пользователей услугами "Кирсановской городской библиотеки" (2600 ч.);
- увеличение книгообеспеченности на 1 пользователя "Кирсановской городской библиотеки" (19,3 экз.);
- увеличение книжного фонда "Кирсановской городской библиотеки" (47,1%);
- увеличение доли электронного каталога "Кирсановской городской библиотеки" (85,6%);
- увеличение доли выставленных музейных экспонатов "Кирсановского краеведческого музея" (12,81%);
- увеличение количества музейных выставок, в том числе и мобильных, "Кирсановского краеведческого музея" (30 ед.);
- издание видео- и аудиоальбомов ведущих творческих коллективов и исполнителей города (7 ед.);
- количество городских общественно значимых массовых мероприятий (21 ед.).
Ожидаемыми конечными результатами программы являются:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
- повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- увеличение охвата детского населения города дополнительным художественным образованием;
- снижение текучести кадров и укрепление кадрового потенциала учреждений культуры и искусства города;
- увеличение количества зрителей и участников культурно-досуговых мероприятий.
Эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий Программы и их выполнения.
Перечень показателей (индикаторов) Программы приведен в Приложении № 1 к Программе.
Раздел 4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Мероприятия Программы включены в три подпрограммы.
Подпрограмма 1 "Культура" на 2014 - 2020 годы предусматривает:
- обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;
- обеспечение работы любительских объединений и коллективов;
- стимулирование их к участию в фестивалях, творческих конкурсах;
- поддержка творческой деятельности граждан;
- создание условий для снижения текучести кадров и укрепления кадрового потенциала в учреждениях культуры и искусства;
- укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры и искусства;
- выявление талантливых детей.
Подпрограмма 2 "Наследие" на 2014 - 2020 годы предусматривает:
- сохранение культурного и исторического наследия;
- расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Подпрограмма 3 "Организация и проведение городских общественно значимых массовых мероприятий" на 2014 - 2020 годы предусматривает:
- организация и проведение массовых мероприятий;
- развитие культурно-массовых форм досуга;
- оказание поддержки самодеятельным коллективам в обеспечении их творческой деятельности.
Для каждого мероприятия определены ответственные исполнители, а также установлены объемы финансирования за счет средств городского бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств.
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении № 2 к Программе.
Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ;
- создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, включая изготовление сценических костюмов и декораций;
- проведение выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий;
- организация работы разнообразных форм просветительской деятельности, клубных формирований и творческих коллективов учреждений;
- предоставление библиотечных услуг на территории городского округа;
- формирование, библиография, обработка, учет и сохранение фондов библиотеки;
- публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей;
- формирование, хранение и учет музейного фонда.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры города по Программе приведен в приложении № 3 к Программе.
Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основными источниками финансирования Программы являются средства городского бюджета, областного бюджета и внебюджетные средства. Предполагаемый объем финансирования необходим для достижения целей программы по средствам решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач:
- сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия города, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Кирсанова.
Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий составляет 23373,35 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 284,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 22267,35 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 822,0 тыс. рублей.
2014 год - 8703,35 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 8550,35 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 111,0 тыс. рублей.
2015 год - 6906,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 6753,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 111,0 тыс. рублей.
2016 год - 7104,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 6944,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 120,0 тыс. рублей.
2017 год - 163,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 118,0 тыс. рублей.
2018 год - 165,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 120,0 тыс. рублей.
2019 год - 165,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 120,0 тыс. рублей.
2020 год - 167,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 122,0 тыс. рублей.
Объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей городского бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств.
Прогноз сводных показателей ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы приведен в приложении № 4 к Программе.
Раздел 7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации Программы - это система программных мероприятий, скоординированных по объему финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных целей и результатов.
Ответственным исполнителем Программы является отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города. Соисполнителями - МБУК ЦД "Золотой Витязь", МБОУ ДОД "Кирсановская детская школа искусств", МБУК "Кирсановский краеведческий музей", МБУК "Кирсановская городская библиотека".
Контроль за использованием бюджетных средств осуществляет финансовое управление администрации города.
Отчеты о ходе реализации программы рассматриваются на коллегиях администрации города не реже одного раза в год.
Приложение 1
к муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
КИРСАНОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 -
2020 ГОДЫ
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
Муниципальная программа города Кирсанова Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
1
Увеличение количества посещений концертов, спектаклей, гастролей, других культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей
Ед.
8109
8167
8173
8179
8184
8196
8208
2
Прирост количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры и искусства
%
1
2
3
4
5
6
8
3
Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
%
80
82
85
88
90
92
94
4
Увеличение количества зрителей и участников культурно-досуговых мероприятий
Ед.
139500
140500
140600
140700
140800
140900
141200
Подпрограмма 1. "Культура" на 2014 - 2020 годы
1
Прирост доли участников культурно-досуговых мероприятий, любительских объединений и клубов по интересам
%
70,5
71,0
71,0
71,1
71,2
71,3
71,4
2
Охват детей 7 - 15 лет дополнительного художественного образования
%
26,6
26,6
26,8
27,1
27,2
27,5
27,9
3
Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях
%
221,3
221,5
221,7
221,8
222,0
222,2
222,6
4
Увеличение количества лауреатов и дипломантов фестивалей и конкурсов (международных, межрегиональных, областных, межмуниципальных)
единиц
50
51
51
52
52
53
55
Подпрограмма 2. "Наследие" на 2014 - 2020 годы
1
Увеличение количества пользователей "Кирсановской городской библиотеки"
единиц
2430
2500
2500
2500
2520
2550
2600
2
Увеличение книгообеспеченности на 1 пользователя "Кирсановской городской библиотеки"
единиц
15,1
15,6
16,4
17,4
18,1
18,8
19,3
3
Увеличение книжного фонда "Кирсановской городской библиотеки"
%
7,5
14,0
20,5
27,1
33,4
40,4
47,1
4
Увеличение доли электронного каталога "Кирсановской городской библиотеки"
%
51,7
59,0
65,6
71,4
76,6
81,3
85,6
5
Издание видео- и аудиоальбомов ведущих творческих коллективов и исполнителей города
единиц
1
1
1
1
1
1
1
6
Увеличение доли выставленных музейных экспонатов "Кирсановского краеведческого музея"
%
12,52
12,54
12,61
12,63
12,67
12,75
12,81
7
Увеличение количества выставок, в том числе и мобильных, "Кирсановского краеведческого музея"
единиц
26
27
27
28
28
29
30
Подпрограмма 3. "Организация и проведение городских общественно значимых массовых мероприятий" на 2014 - 2020 годы
1
Количество городских общественно значимых массовых мероприятий
единиц
3
3
3
3
3
3
3
Приложение 2
к муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КИРСАНОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1. "Культура" на 2014 - 2020 годы
1
Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
Учреждения культуры города
Количество мероприятий - 3
единиц
2014
1
5722,0
-
-
5722,0
-
2015
1
6748,0
-
-
6748,0
-
2016
1
6939,0
-
-
6939,0
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2
Приобретение, монтаж и установка аттракционов, детского игрового оборудования, ограждения для аттракционов, парковых фигурок, кабины оператора для городского парка, расположенного по ул. 50 лет Победы. Благоустройство территории городского парка, расположенного по ул. 50 лет Победы
МБУК Центр Досуга "Золотой Витязь"
Количество мероприятий - 7
единиц
2014
1
2560,0
-
-
2500,0
60,0
2015
1
60,0
-
-
-
60,0
2016
1
60,0
-
-
-
60,0
2017
1
60,0
-
-
-
60,0
2018
1
60,0
-
-
-
60,0
2019
1
60,0
-
-
-
60,0
2020
1
60,0
-
-
-
60,0
3
Ремонт музыкальных инструментов МБОУ ДОД "Кирсановская детская школа искусств"
МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ"
Количество мероприятий - 7
единиц
2014
1
5,0
-
-
-
5,0
2015
1
5,0
-
-
-
5,0
2016
1
5,0
-
-
-
5,0
2017
1
5,0
-
-
-
5,0
2018
1
5,0
-
-
-
5,0
2019
1
5,0
-
-
-
5,0
2020
1
5,0
-
-
-
5,0
4
Межрегиональный конкурс "Любимые звуки музыки"
МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ"
Количество мероприятий - 7
единиц
2014
1
3,0
-
-
-
3,0
2015
1
3,0
-
-
-
3,0
2016
1
3,0
-
-
-
3,0
2017
1
3,0
-
-
-
3,0
2018
1
3,0
-
-
-
3,0
2019
1
3,0
-
-
-
3,0
2020
1
3,0
-
-
-
3,0
5
Межрегиональный конкурс ансамблей
МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ"
Количество мероприятий - 4
единиц
2014
1
2,0
-
-
-
2,0
2015
-
-
-
-
-
-
2016
1
2,0
-
-
-
2,0
2017
-
-
-
-
-
-
2018
1
2,0
-
-
-
2,0
2019
-
-
-
-
-
-
2020
1
2,0
-
-
-
2,0
6
Проведение городских и межмуниципальных фестивалей
МБУК Центр Досуга "Золотой Витязь"
Количество мероприятий - 24
единиц
2014
3
4,0
-
-
-
4,0
2015
4
6,0
-
-
-
6,0
2016
3
4,0
-
-
-
4,0
2017
3
4,0
-
-
-
4,0
2018
3
4,0
-
-
-
4,0
2019
4
6,0
-
-
-
6,0
2020
4
6,0
-
-
-
6,0
7
Поддержка обменных акций в рамках соглашений о культурном сотрудничестве г. Кирсанова с другими регионами области
МБУК Центр Досуга "Золотой Витязь",
МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ"
Количество мероприятий - 14
единиц
2014
2
3,0
-
-
-
3,0
2015
2
3,0
-
-
-
3,0
2016
2
3,0
-
-
-
3,0
2017
2
3,0
-
-
-
3,0
2018
2
3,0
-
-
3,0
2019
2
3,0
-
-
3,0
2020
2
3,0
-
-
-
3,0
8
Обследование здания-памятника, обмерные работы в здании-памятнике (МБУК "Кирсановский краеведческий музей")
МБУК "Кирсановский краеведческий музей"
Количество мероприятий - 4
единиц
2014
1
323,35
-
-
323,35
-
2015
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
Итого по итогам реализации подпрограммы
Х
67
22771,35
-
-
22232,35
539,0
Подпрограмма 2. "Наследие" на 2014 - 2020 годы
1
Комплектование фондов "Кирсановской городской библиотеки"
МБУК "Кирсановская городская библиотека"
Количество мероприятий - 7
единиц
2014
1
62,0
-
42,0
5,0
15,0
2015
1
62,0
-
42,0
5,0
15,0
2016
1
60,0
-
40,0
5,0
15,0
2017
1
60,0
-
40,0
5,0
15,0
2018
1
60,0
-
40,0
5,0
15,0
2019
1
60,0
-
40,0
5,0
15,0
2020
1
60,0
-
40,0
5,0
15,0
2
Увеличение фондов "Кирсановского краеведческого музея"
МБУК "Кирсановский краеведческий музей"
Количество мероприятий - 7
единиц
2014
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
2016
1
9,0
-
-
-
9,0
2017
1
9,0
-
-
-
9,0
2018
1
9,0
-
-
-
9,0
2019
1
9,0
-
-
-
9,0
2020
1
9,0
-
-
-
9,0
3
Издания видео- и аудиоальбомов ведущих творческих коллективов и исполнителей города
Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Количество мероприятий - 9
единиц
2014
1
2,0
-
-
-
2,0
2015
1
2,0
-
-
-
2,0
2016
1
2,0
-
-
-
2,0
2017
1
2,0
-
-
-
2,0
2018
1
2,0
-
-
-
2,0
2019
1
2,0
-
-
2,0
2020
1
2,0
-
-
-
2,0
Итого по итогам реализации подпрограммы
Х
19
483,0
284,0
35,0
164,0
Подпрограмма 3. "Организация и проведение городских общественно значимых массовых мероприятий" на 2014 - 2020 годы
1
Мероприятия, посвященные государственным и профессиональным праздникам, международным праздникам и дням, памятным датам и знаменательным событиям. Народные гуляния
МБУК Центр Досуга "Золотой Витязь"
Количество проведенных мероприятий - 21
единиц
2014
3
17,0
-
-
-
17,0
2015
3
17,0
-
-
-
17,0
2016
3
17,0
-
-
-
17,0
2017
3
17,0
-
-
-
17,0
2018
3
17,0
-
-
-
17,0
2019
3
17,0
-
-
-
17,0
2020
3
17,0
-
-
-
17,0
Итого по итогам реализации подпрограммы
Х
21
119,0
-
-
-
119,0
Всего по итогам реализации программы
Х
107
23373,35
-
284,0
22267,35
822,0
Приложение 3
к муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА КИРСАНОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА КИРСАНОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
наименование ед. изм.
текущий год 2013 год
первый год планового периода 2014 год
второй год планового периода 2015 год
текущий год 2013 год
первый год планового периода 2014 год
второй год планового периода 2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. "Культура" на 2014 - 2020 годы
Основное мероприятие 1.1. "Оказание муниципальных услуг, обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
1.1.1. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ
Количество мероприятий (ед.)
410
410
413
4488,6
3228,0
4216,0
Количество участников и зрителей мероприятий (ед.)
99210
98000
98000
1.1.2. Организация работы разнообразных форм просветительской деятельности, клубных формирований и творческого коллектива учреждения
Клубы (ед.)
22
22
23
1.1.3. Предоставление библиотечных услуг, формирование, библиография, обработка, учет и сохранение фондов библиотеки
Количество экземпляров, выданных из фонда (ед.)
44760
44770
44770
1554,0
1402,0
1416,0
Количество пользователей (ед.)
2400
2430
2500
Формирование книжного фонда (ед.)
34200
36300
38400
1.1.4. Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей
Чел.
7500
10000
10000
1619,0
1092,0
1116,0
1.1.5. Формирование, хранение и учет музейного фонда
ед.
24366
24516
24616
Приложение 4
к муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КИРСАНОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Статус
Наименование муниципальной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа города Кирсанова Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
Всего
Ответственный исполнитель:
Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Соисполнители:
МБУК "Кирсановский краеведческий музей",
МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ",
МБУК Центр Досуга "Золотой Витязь", МБУК "Кирсановская городская библиотека"
2014 год
8703,35
-
42,0
8550,35
111,0
2015 год
6906,0
-
42,0
6753,0
111,0
2016 год
7104,0
-
40,0
6944,0
120,0
2017 год
163,0
-
40,0
5,0
118,0
2018 год
165,0
-
40,0
5,0
120,0
2019 год
165,0
-
40,0
5,0
120,0
2020 год
167,0
-
40,0
5,0
122,0
Подпрограмма 1
"Культура" на 2014 - 2020 годы
Всего
2014 год
8622,35
-
-
8545,35
77,0
2015 год
6825,0
-
-
6748,0
77,0
2016 год
7016,0
-
-
6939,0
77,0
2017 год
75,0
-
-
-
75,0
2018 год
77,0
-
-
-
77,0
2019 год
77,0
-
-
-
77,0
2020 год
79,0
-
-
-
79,0
Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности учреждения. Обследование здания - памятника культуры и истории (обмерные работы)
МБУК "Кирсановский краеведческий музей"
2014 год
1415,35
-
-
1415,35
-
2015 год
1116,0
-
-
1116,0
-
2016 год
1263,0
-
-
1263,0
-
2017 год
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности учреждения; приобретение аттракционов для городского парка, расположенного по ул. 50 лет Победы;
проведение городских и межмуниципальных фестивалей; поддержка обменных акций
МБУК Центр Досуга "Золотой Витязь"
2014 год
5795,0
-
-
5728,0
67,0
2015 год
4285,0
-
-
4216,0
69,0
2016 год
4317,0
-
-
4250,0
67,0
2017 год
67,0
-
-
-
67,0
2018 год
67,0
-
-
-
67,0
2019 год
69,0
-
-
-
69,0
2020 год
69,0
-
-
-
69,0
Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности учреждения
МБУК "Кирсановская городская библиотека"
2014 год
1402,0
-
-
1402,0
-
2015 год
1416,0
-
-
1416,0
-
2016 год
1426,0
-
-
1426,0
-
2017 год
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
Ремонт музыкальных инструментов;
межрегиональные конкурсы "Любимые звуки музыки" и ансамблей
МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ"
2014 год
10,0
-
-
-
10,0
2015 год
8,0
-
-
-
8,0
2016 год
10,0
-
-
-
10,0
2017 год
8,0
-
-
-
8,0
2018 год
10,0
-
-
-
10,0
2019 год
8,0
-
-
-
8,0
2020 год
10,0
-
-
-
10,0
Подпрограмма 2
"Наследие" на 2014 - 2020 годы
Всего
2014 год
64,0
-
42,0
5,0
17,0
2015 год
64,0
-
42,0
5,0
17,0
2016 год
71,0
-
40,0
5,0
26,0
2017 год
71,0
-
40,0
5,0
26,0
2018 год
71,0
-
40,0
5,0
26,0
2019 год
71,0
-
40,0
5,0
26,0
2020 год
71,0
-
40,0
5,0
26,0
Издание видео- и аудиоальбомов ведущих творческих коллективов и исполнителей города
Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
2014 год
2,0
-
-
-
2,0
2015 год
2,0
-
-
-
2,0
2016 год
2,0
-
-
-
2,0
2017 год
2,0
-
-
-
2,0
2018 год
2,0
-
-
-
2,0
2019 год
2,0
-
-
-
2,0
2020 год
2,0
-
-
-
2,0
Увеличение фондов
МБУК "Кирсановский краеведческий музей"
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
9,0
-
-
-
9,0
2017 год
9,0
-
-
-
9,0
2018 год
9,0
-
-
-
9,0
2019 год
9,0
-
-
-
9,0
2020 год
9,0
-
-
-
9,0
Комплектование фондов
МБУК "Кирсановская городская библиотека"
2014 год
62,0
-
42,0
5,0
15,0
2015 год
62,0
-
42,0
5,0
15,0
2016 год
60,0
-
40,0
5,0
15,0
2017 год
60,0
-
40,0
5,0
15,0
2018 год
60,0
-
40,0
5,0
15,0
2019 год
60,0
-
40,0
5,0
15,0
2020 год
60,0
-
40,0
5,0
15,0
Подпрограмма 3
"Организация и проведение городских общественно значимых массовых мероприятий" на 2014 - 2020 годы
Всего
2014 год
17,0
-
-
-
17,0
2015 год
17,0
-
-
-
17,0
2016 год
17,0
-
-
-
17,0
2017 год
17,0
-
-
-
17,0
2018 год
17,0
-
-
-
17,0
2019 год
17,0
-
-
-
17,0
2020 год
17,0
-
-
-
17,0
Праздничные мероприятия, народные гуляния
МБУК ЦД "Золотой Витязь"
2014 год
17,0
-
-
-
17,0
2015 год
17,0
-
-
-
17,0
2016 год
17,0
-
-
-
17,0
2017 год
17,0
-
-
-
17,0
2018 год
17,0
-
-
-
17,0
2019 год
17,0
-
-
-
17,0
2020 год
17,0
-
-
-
17,0
Всего по итогам реализации программы
Х
23373,35
-
284,0
22267,35
822,0
Приложение 5
к муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга "Золотой Витязь" (далее - МБУК ЦД "Золотой Витязь"), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кирсановская детская школа искусств" (далее - МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ")
Цель подпрограммы
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города
Задачи подпрограммы
1. Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
2. Обеспечение, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;
3. Повышение уровня организации досуга жителей города;
4. Сохранение традиционной культуры города, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов;
5. Разработка и внедрение нового содержания дополнительного образования детей и юношества;
6. Повышение авторитета и результативности работы МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ"
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
1. Прирост доли участников культурно-досуговых мероприятий, любительских объединений и клубов по интересам (71,4%).
2. Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (222,6%).
3. Охват детей с 7 - 15 лет дополнительным художественным образованием (27,9%).
4. Увеличение количества лауреатов и дипломантов фестивалей и конкурсов (международных, межрегиональных, областных, межмуниципальных) (53 чел.)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы запланирована на 2014 - 2020 годы в один этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджета города с привлечением внебюджетных средств.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 22771,35 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 22232,35 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 539,0 тыс. рублей.
2014 год - 8622,35 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 8545,35 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2015 год - 6825,0 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 6748,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2016 год - 7016,0 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 6939,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2017 год - 75,0 тыс. рублей, в том числе:
средства внебюджетные - 75,0 тыс. рублей.
2018 год - 77,0 тыс. рублей, в том числе:
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2019 год - 77,0 тыс. рублей, в том числе:
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2020 год - 79,0 тыс. рублей, в том числе:
средства внебюджетные - 79,0 тыс. рублей.
Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В соответствии с Основами законодательства о культуре каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.
По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития сферы искусства.
Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций российского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.
Город Кирсанов обладает хорошей культурной средой, культурным потенциалом, который, вместе с тем, используется не в полной мере. Необходимо сохранять и укреплять сеть существующих учреждений культуры и дополнительного художественного образования города, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие сферы культуры и духовно-нравственных ценностей.
Подпрограмма определяет объемы и источники финансирования на каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих мероприятий и отражает показатели результативности от проведения мероприятий.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года определяются следующие приоритетные направления культурного развития, на реализацию которых направлена подпрограмма "Культура":
- создание условий для улучшения доступа населения города к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, информации и знаниям;
- сохранение и развитие творческого потенциала населения города, самодеятельного художественного творчества;
- обеспечение доступа населения к профессиональному искусству.
Главной целью Подпрограммы является:
- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города.
Основными задачами подпрограммы являются:
- оснащение материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
- обеспечение, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;
- повышение уровня организации досуга жителей города;
- сохранение традиционной культуры города, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов;
- разработка и внедрение нового содержания дополнительного образования детей и юношества;
- повышение авторитета и результативности работы МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ".
Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы.
Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и доступность для всех слоев населения. Подпрограмма строится на признании за отраслью "культура" основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.
В основе подпрограммы: положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций, модернизацию технического и технологического оснащения учреждений культуры и искусства, совершенствование системы дополнительного художественного образования, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни города большего числа людей.
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы:
- прирост доли участников культурно-досуговых мероприятий, любительских объединений и клубов по интересам (71,4%);
- увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (222,6%);
- охват детей с 7 - 15 лет дополнительным художественным образованием (27,9%);
- увеличение количества лауреатов и дипломантов фестивалей и конкурсов (международных, межрегиональных, областных, межмуниципальных) (53 чел.).
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
- рост количества посещений учреждений культуры и искусства;
- рост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры и искусства;
- увеличение учреждений культуры, имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение;
- повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного художественного образования детей;
- повышение результативности работы учреждения дополнительного художественного образования детей.
Эффективность реализации подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий Программы и их выполнения.
Раздел 4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, направлены:
- на обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;
- обеспечение работы любительских объединений и коллективов;
- стимулирование их к участию в фестивалях, творческих конкурсах;
- поддержка творческой деятельности граждан;
- создание условий для привлечения детей и молодежи к самодеятельному художественному творчеству.
- создание условий для снижения текучести кадров и укрепления кадрового потенциала в учреждениях культуры и искусства;
- обновление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
- выявление талантливых детей, юношества и молодежи.
Для каждого мероприятия определены ответственные исполнители, а также установлены объемы финансирования за счет внебюджетных средств.
Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета и внебюджетные средства.
Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий составляет 22771,35 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 22232,35 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 539,0 тыс. рублей.
2014 год - 8622,35 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 8545,35 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2015 год - 6825,0 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 6748,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2016 год - 7016,0 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 6939,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2017 год - 75,0 тыс. рублей, в том числе:
средства внебюджетные - 75,0 тыс. рублей.
2018 год - 77,0 тыс. рублей, в том числе:
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2019 год - 77,0 тыс. рублей, в том числе:
средства внебюджетные - 77,0 тыс. рублей.
2020 год - 79,0 тыс. рублей, в том числе:
средства внебюджетные - 79,0 тыс. рублей.
Объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей городского бюджета и внебюджетных средств.
Раздел 6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Механизм реализации подпрограммы - это система мероприятий, скоординированных по объему финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных целей и результатов.
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорта администрации города, соисполнителями - МБОУ ДОД "Кирсановская ДШИ", МБУК ЦД "Золотой Витязь".
Контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств осуществляет финансовое управление администрации города.
Приложение 6
к муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "НАСЛЕДИЕ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кирсановский краеведческий музей" (далее - МБУК "Кирсановский краеведческий музей"), Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кирсановская городская библиотека" (далее - МБУК "Кирсановская городская библиотека")
Цель подпрограммы
Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
Задачи подпрограммы
1. Совершенствование деятельности библиотек по сохранности и использованию библиотечных фондов.
2. Развитие деятельности библиотеки как методического, информационного, образовательного и культурного центра.
3. Развитие деятельности музея по сохранности и безопасности музейных фондов.
4. Обеспечение учета и сохранности музейных предметов и музейных коллекций.
5. Совершенствование использования музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, образовательных целях
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
1. Увеличение количества пользователей услугами "Кирсановской городской библиотеки" (2600 чел.).
2. Увеличение книгообеспеченности на 1 пользователя "Кирсановской городской библиотеки" (19,3 ед.).
3. Увеличение количества музейных выставок, в т.ч. и мобильных, "Кирсановского краеведческого музея" (30 ед.).
4. Увеличение книжного фонда "Кирсановской городской библиотеки" (47,1%).
5. Увеличение доли эл. каталога "Кирсановской городской библиотеки" (85,6%).
6. Увеличение доли выставленных музейных экспонатов "Кирсановского краеведческого музея" (12,81%).
7. Издание видео-, аудиоальбомов ведущих творческих коллективов и исполнителей города (7 ед.)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы запланирована на 2014 - 2020 годы в один этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджета города с привлечением областного бюджета и внебюджетных средств.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 483,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 284,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 35,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 164,0 тыс. рублей.
2014 год - 64,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2015 год - 64,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 26,0 тыс. рублей.
2016 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2017 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2018 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2019 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2020 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей
Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма "Наследие" направлена на сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия города Кирсанова, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности.
Культурное и историческое наследие является духовным, экономическим и социальным капиталом невосполнимой ценности, питающим современную науку, образование, искусство, дающим основание для самоуважения нации. Его сохранение и воспроизводство - один из факторов устойчивого социально-экономического развития города.
Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает:
- сохранение, использование, популяризацию культурного наследия города;
- развитие библиотечного дела;
- развитие музейного дела.
Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотека выполняет образовательную, информационную, досуговую функции в обществе. Фонды библиотеки составляют значительную часть культурного наследия города, которые, кроме научной, культурно-исторической и информационной ценности, имеют огромную материальную ценность. Совершенствование комплектования фонда библиотеки, обеспечение их сохранности и использования являются приоритетными в деятельности библиотек. Библиотека выполняет функции социокультурных, информационных и образовательных центров. В целях повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди населения города библиотека реализует немалое количество мероприятий: праздники, тематические недели и декады, различные акции, конкурсы.
Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотекой своего предназначения, являются:
- низкое качество комплектования библиотечных фондов. Фонд библиотек является основой функционирования библиотеки, главным источником удовлетворения читательских потребностей;
- низкое и нестабильное бюджетное финансирование, что отрицательно сказывается на системе комплектования и составе фондов библиотеки;
- требует улучшения информатизация библиотеки. Расширение ассортимента информационно-библиотечных услуг, оказание бесплатной юридической помощи населению с использованием видеофонии сдерживается отсутствием необходимого высокоскоростного "Интернета";
- неудовлетворительное состояние материально-технической базы. Библиотека нуждается в приобретении мебели, компьютеров, видео-, аудиоаппаратуры. Недостаточно обеспечена современными системами видеонаблюдения, сигнализации, пожаротушения, климатического контроля.
Музейный фонд города представляет собрание предметов материального мира: произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, бытовые предметы, разнообразные коллекции, письменные источники и т.д. Разнообразие музейных собраний позволяет в масштабах музейного фонда воссоздать историю не только города Кирсанова, но и Тамбовщины и России в целом. В музее начата работа по созданию электронной базы данных, что позволяет повысить доступность музейных фондов и облегчить формы их использования. Музей занимает особое место, являясь одним из самых доступных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.
Однако имеют место ряд проблем в деятельности музея:
- дефицит фондовых площадей;
- фондохранилища располагаются в приспособленных для этих целей помещениях. Не соблюдаются нормы температурно-влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения.
Отсутствуют элементарные средства обеспечения сохранности предметов. Наблюдается дефицит фондового оборудования, стеллажей, орг. техники, видеоаппаратуры.
Необходимость решения указанных в настоящей Подпрограмме задач и проблем вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет районного, региональных бюджетов услуг по организации библиотечного обслуживания, по созданию и поддержке государственных музеев (в том числе услуг по обеспечению музейных фондов).
Подпрограмма определяет объемы и источники финансирования на каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих мероприятий и отражает показатели результативности от проведения мероприятий.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии со следующими приоритетами:
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;
- продвижение в культурном пространстве города нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
- обеспечение инновационного развития отрасли культуры.
Главной целью подпрограммы является:
- сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Основными задачами подпрограммы являются:
- совершенствование деятельности библиотек по сохранности и использованию библиотечных фондов;
- развитие деятельности библиотеки как методического, информационного, образовательного и культурного центра;
- развитие деятельности музея по сохранности и безопасности музейных фондов;
- обеспечение учета и сохранности музейных предметов и музейных коллекций;
- совершенствование использования музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, образовательных целях.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ
Показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач подпрограммы являются:
- увеличение количества пользователей услугами "Кирсановской городской библиотеки" (2600 чел.);
- увеличение книгообеспеченности на 1 пользователя "Кирсановской городской библиотеки" (19,3 ед.);
- увеличение количества музейных выставок, в т.ч. и мобильных, "Кирсановского краеведческого музея" (30 ед.);
- увеличение книжного фонда "Кирсановской городской библиотеки" (47,1%);
- увеличение доли эл. каталога "Кирсановской городской библиотеки" (85,6%);
- увеличение доли выставленных музейных экспонатов "Кирсановского краеведческого музея" (12,81%);
- издание видео-, аудиоальбомов ведущих творческих коллективов и исполнителей города (7 ед.).
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- обеспечение и защита конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех слоев населения;
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения;
- повышение кадрового и научно-методического потенциала библиотеки;
- сохранение, изучение и передача через поколения историко-культурного наследия города Кирсанова;
- обеспечение возможности для свободного и равного доступа к культурным ценностям жителей города.
Эффективность реализации подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий Программы и их выполнения.
Раздел 4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, направлены на сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия города Кирсанова, развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия города, развитие библиотечного и музейного дела.
Для каждого мероприятия определены ответственные исполнители, а также установлены объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней.
Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета, областного бюджета и внебюджетные средства.
Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий составляет 483,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 284,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 35,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 164,0 тыс. рублей.
2014 год - 64,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2015 год - 64,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 40,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 26,0 тыс. рублей.
2016 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2017 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2018 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2019 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
2020 год - 71,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 42,0 тыс. рублей;
средства бюджета города - 5,0 тыс. рублей;
средства внебюджетные - 17,0 тыс. рублей.
Объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджетов всех уровней.
Раздел 6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Механизм реализации подпрограммы - это система программных мероприятий, скоординированных по объему финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных целей и результатов.
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города. Соисполнителями являются: МБУК "Кирсановский краеведческий музей", МБУК "Кирсановская городская библиотека".
Контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств осуществляет финансовое управление администрации города.
Приложение 7
к муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОБЩЕСТВЕННО
ЗНАЧИМЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга "Золотой Витязь" (далее - МБУК ЦД "Золотой Витязь")
Цель подпрограммы
Обеспечение качественного проведения городских общественно значимых массовых мероприятий
Задачи подпрограммы
1) Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным и профессиональным праздникам, международным праздникам и датам, памятным датам и знаменательным событиям;
2) Развитие культурно-массовых форм досуга;
3) Оказание поддержки самодеятельным коллективам в обеспечении их творческой деятельности
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
1. Количество проведенных мероприятий из общего числа запланированных (21 ед.)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы запланирована на 2014 - 2020 годы в один этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Мероприятия подпрограммы финансируются за счет внебюджетных средств, общий объем финансирования составит 119,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 17,0 тыс. рублей;
2015 - 17,0 тыс. рублей;
2016 - 17,0 тыс. рублей;
2017 - 17,0 тыс. рублей;
2018 - 17,0 тыс. рублей;
2019 - 17,0 тыс. рублей;
2020 - 17,0 тыс. рублей
Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", календарем памятных дат и знаменательных событий Российской Федерации, Тамбовской области и города Кирсанова.
Цели и задачи настоящей подпрограммы направлены на создание условий для обеспечения качественного проведения культурно-массовых и праздничных мероприятий.
Подпрограмма определяет объемы и источники финансирования, устанавливает ответственных за реализацию мероприятий и отражает показатели результативности от проведения праздничных мероприятий.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основной целью подпрограммы является обеспечение качественного проведения городских общественно значимых массовых мероприятий. Основной задачей является организация и проведение мероприятий, посвященных государственным и профессиональным праздникам, международным праздникам и датам, памятным датам и знаменательным событиям, развитие культурно-массовых форм досуга, оказание поддержки самодеятельным коллективам в обеспечении их творческой деятельности.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках реализации подпрограммы предполагается создать условия для привлечения большего количества населения для участия в праздничных мероприятиях, улучшить качество проведения праздничных мероприятий.
Показателем (индикатором) достижения целей и решения задач подпрограммы является:
- количество проведенных мероприятий из общего количества запланированных (21 ед.).
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- улучшение качества культурного обслуживания населения города Кирсанова;
- сохранение традиций и культурного наследия;
- обеспечение равного доступа населения к культурным и информационным услугам;
- повышение роли культуры в обществе, системе воспитания и образования населения и организации его досуга.
Эффективность реализации подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий Программы и их выполнения.
Раздел 4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, направлены на охват основных памятных дат и знаменательных событий российского, областного и городского значения. Основными мероприятиями подпрограммы являются День города, День Победы, День молодежи, Новогодний праздник, Русская Масленица и другие.
Для проведения городских мероприятий определены ответственные исполнители и соисполнитель, а также установлены объемы финансирования за счет внебюджетных средств.
Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма реализуется за счет внебюджетных средств.
Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий составит 119,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 17,0 тыс. рублей;
2015 - 17,0 тыс. рублей;
2016 - 17,0 тыс. рублей;
2017 - 17,0 тыс. рублей;
2018 - 17,0 тыс. рублей;
2019 - 17,0 тыс. рублей;
2020 - 17,0 тыс. рублей.
Объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей внебюджетных источников.
Раздел 6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Механизм реализации подпрограммы - это система программных мероприятий, скоординированных по объему финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных целей и результатов.
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту. Соисполнителями является Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга "Золотой Витязь", а также возможно привлечение других учреждений культуры и искусства города.
Контроль за целевым использованием средств осуществляет финансовый отдел администрации города.
------------------------------------------------------------------