Постановление администрации Тамбовского района Тамбовской области от 02.09.2014 N 3616 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования Тамбовского района" на 2014 - 2020 годы"
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2014 г. № 3616
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", решением Тамбовского районного Совета народных депутатов от 24.12.2013 № 51 "О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", Уставом Тамбовского района Тамбовской области, в целях улучшения качества жизни и здоровья детей, формирования системы выявления и адресной поддержки одаренных детей, профилактики социального сиротства, реабилитации детей-инвалидов, профилактики правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений района во время их трудовой и учебной деятельности администрация района постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие образования Тамбовского района" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Тамбовского района от 04.12.2013 № 4549 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Тамбовского района" на 2014 - 2020 годы", согласно приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Тамбовского областного портала в информационно-коммуникационной сети "Интернет" www.top68.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района И.Н.Борзых.
Глава района
Ю.А.Лямин
Приложение 1
Утверждены
постановлением
администрации Тамбовского района
от 02.09.2014 № 3616
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТАМБОВСКОГО
РАЙОНА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
1. Паспорт программы: раздел 7 читать в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования программ
Общие затраты на реализацию программы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 4659766,9 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
867357,02
583352,2
616012,1
644445,0
647085,1
649722,9
651792,6
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
в том числе:
федеральный бюджет - 163807,3 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
163807,3
0
0
0
0
0
0
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
областной бюджет - 2915408 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
472221,42
383648,8
411859,5
411919,5
411919,5
411919,5
411919,5
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
местный бюджет - 1554653,5 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
222177,2
197704,0
201843,4
229817,5
232019,9
234551,0
236540,5
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
внебюджетные источники - 18884,4 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2173,1
1999,4
2309,2
2708,0
3145,7
3252,4
3332,6
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей"
2. Паспорт программы: раздел 4 читать в следующей редакции:
"Задачи программы
1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимальную доступность и качество услуг дошкольного образования;
2. Модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов;
3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни;
4. Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования;
5. Обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья;
6. Создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей;
7. Развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования"
3. Абзац третий в разделе "6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы" читать в следующей редакции: "Объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета составляет 163807,3 тыс. рублей, районного бюджета 1554653,5 тыс. рублей, областного бюджета - 2915408 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 18884,4 тыс. рублей. Общий объем финансирования - 4652753 тыс. рублей".
4. Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие образования Тамбовского района" на 2014 - 2020 годы читать в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
5. Приложение № 3 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие системы образования Тамбовского района" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования" к муниципальной программе "Развитие образования Тамбовского района" на 2014 - 2020 годы читать в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
6. Приложение № 4 "Прогноз сводных показателей заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Развитие образования Тамбовского района" на 2014 - 2020 годы" к муниципальной программе "Развитие образования Тамбовского района" на 2014 - 2020 годы читать в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
7. Паспорт подпрограммы "Развитие дошкольного образования" раздел 3 читать в следующей редакции:
"Задачи подпрограммы
1. Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
2. Поддержка инновационных процессов в системе дошкольного образования;
3. Развитие и совершенствование существующих вариативных форм дошкольного образования;
4. Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе;
5. Развитие кадрового потенциала;
6. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования"
8. Паспорт подпрограммы "Развитие дошкольного образования" раздел 5 читать в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 1145532,8 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
395319,0
106355,1
110402
131952,5
132496,4
133963,9
135043,9
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
в том числе:
федеральный бюджет - 161156,5 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
161156,5
0
0
0
0
0
0
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
областной бюджет 435787,3 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
143524,8
45323,0
49339,9
49399,9
49399,9
49399,9
49399,9
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
местный бюджет - 543281,9 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
89666,7
60432,0
60432,0
81859,5
82368,7
83761,6
84761,4
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
внебюджетные источники - 5307,1 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
971,0
600,1
630,1
693,1
727,8
802,4
882,6
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей"
9. Абзац первый в разделе "4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" читать в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 161156,5 тыс. рублей, районного бюджета 543281,9 тыс. рублей, областного бюджета 435787,3 тыс. рублей, из внебюджетных источников 5307,1 тыс. рублей".
10. Паспорт подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" раздел 6 читать в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 3005029,6 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
393389,0
405553,5
430027,1
443696,7
444099,7
444131,8
444131,8
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
в том числе:
областной бюджет - 2216061,6 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
288897,0
301032,6
325226,4
325226,4
325226,4
325226,4
325226,4
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
местный бюджет - 775390,7 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
103325,9
103121,6
103121,6
116455,4
116455,4
116455,4
116455,4
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
внебюджетные источники - 13577,3 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1166,1
1399,3
1679,1
2014,9
2417,9
2450,0
2450,0
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей"
11. Абзац четвертый в разделе "4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы" читать в следующей редакции: "реализация подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" осуществляется по следующим направлениям:".
12. Абзац восьмой в разделе "4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы" читать в следующей редакции: "реализация подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" осуществляется по следующим направлениям:".
13. Абзац первый в разделе "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" читать в следующей редакции: "Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 775390,7 тыс. рублей, областного бюджета 2216061,6 тыс. рублей, из внебюджетных источников 13577,3 тыс. рублей".
14. Паспорт подпрограммы "Дети Притамбовья" раздел 6 читать в следующей редакции:
"Перечень направлений
- "Здоровое поколение"
- "Одаренные дети"
- "Дети и семья"
- "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
- "Патриотическое воспитание граждан Тамбовского района"
15. Паспорт подпрограммы "Дети Притамбовья" раздел 7 читать в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 27804,7 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
8203,0
3000,0
3000,0
3397,8
3399,3
3401,3
3403,3
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей"
16. Абзац первый в разделе "V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" читать в следующей редакции: "Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 27804,7 тыс.руб., областного бюджета - 3342,0 тыс.руб.".
17. Паспорт подпрограммы "Комплексная безопасность образовательных учреждений" раздел 8 читать в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение, объем и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 18350,5 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
3248,9
2100,0
2100,0
2725,4
2725,4
2725,4
2725,4
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей"
18. Абзац первый в разделе "IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" читать в следующей редакции: "Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 18350,5 тыс. рублей".
19. Паспорт подпрограммы "Подготовка образовательных учреждений Тамбовского района к новому учебному году" раздел 4 читать в следующей:
"Цели и задачи подпрограммы
- создание необходимых условий для повышения качества образования;
- сохранение жизни и здоровья учащихся и педагогов;
- снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание;
- улучшение качества жизни и здоровья детей;
- приведение зданий и инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с требованиями строительных норм и правил, предъявляемыми к содержанию зданий и инженерных коммуникаций;
- приведение зданий и инженерных коммуникаций в соответствие с нормами пожарной безопасности;
- приведение зданий и инженерных коммуникаций в соответствие с санитарными нормами и правилами"
20. Паспорт подпрограммы "Подготовка образовательных учреждений Тамбовского района к новому учебному году" раздел 6 читать в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 75075,2 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
12684,6
10860,6
15000,0
7048,7
8740,4
9876,6
10864,3
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей"
21. Абзац первый в разделе "IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" читать в следующей редакции: "Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 75075,2 тыс. рублей, федерального бюджета - 2650,8 тыс.руб.".
22. Подпрограмму "Подготовка образовательных учреждений Тамбовского района к новому учебному году" дополнить разделом следующего содержания:
"V. Ожидаемые результаты.
В результате выполнения мероприятий подпрограммы ожидается уменьшение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.".
23. Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" раздел 7 читать в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 380960,1 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
47498,5
55483,0
55483,0
55623,9
55623,9
55623,9
55623,9
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
областной бюджет - 260216,8 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
36457,6
37293,2
37293,2
37293,2
37293,2
37293,2
37293,
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
местный бюджет - 127757,3 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
18054,9
18189,8
18189,8
18330,7
18330,7
18330,7
18330,7
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей"
24. Абзац шестой раздела "4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы" читать в следующей редакции: "реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования" и финансирование муниципальных учреждений осуществляется по следующим направлениям:".
25. Абзац девятый раздела "4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы" читать в следующей редакции: "реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования" на оплату труда работников муниципальных учреждений, обеспечивающих техническую эксплуатацию зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и подвоз обучающихся".
26. Абзац первый в разделе "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" читать в следующей редакции: "Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 127757,3 тыс. рублей, областного бюджета 260216,8 тыс. рублей".
Приложение 2
к постановлению
администрации Тамбовского района
от 02.09.2014 № 3616
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджета
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1.1.
Строительство (реконструкция) и ремонт дошкольных образовательных учреждений
Управление образования администрации района
Обеспечение условий для получения дошкольного образования
2014
291324,82
161156,5
95721,82
34446,5
2015
5000,0
5000,0
2016
5000,0
5000,0
2017
3308,9
3308,9
2018
3798,1
3798,1
2019
5191,0
5191,0
2020
6325,8
6325,8
1.1.1.
Строительство детского сада в д. Красненькая
Управление образования администрации района
Ввод новых мест для детей дошкольного возраста
мест
2014
120
37111,6
14551,8
5735,1
16824,7
2015
800,0
800,0
2016
2017
2018
2019
2020
1.1.2.
Строительство детского сада в р.п. Новая Ляда
Управление образования администрации района
Ввод новых мест для детей дошкольного возраста
мест
2014
250
117061,65
55953,8
47037,85
14070,0
2015
800,0
800,0
2016
2017
2018
2019
2020
1.1.3.
Строительство детского сада в с. Стрельцы
Управление образования администрации района
Ввод новых мест для детей дошкольного возраста
мест
2014
2015
2016
120
810,4
810,4
2017
2018
2019
2020
1.1.4.
Строительство детского сада в п. Строитель - с. Бокино
Управление образования администрации района
Ввод новых мест для детей дошкольного возраста
2014
250
134399,77
90650,9
42948,87
800,0
2015
800,0
800,0
2016
2017
2018
2019
2020
1.1.5.
Проведение текущего ремонта в дошкольных образовательных учреждениях
Управление образования администрации района
Количество учреждений, в которых созданы условия, соответствующие современным требованиям
количество учреждений
2014
7
2651,8
2651,8
2015
13
1985,0
1985,0
2016
13
4189,6
4189,6
2017
13
2983,9
2983,9
2018
13
3473,1
3473,1
2019
13
4866,0
4866,0
2020
13
6325,8
6325,8
1.1.6.
Установка и ремонт теневых навесов на территории дошкольных образовательных учреждений
Управление образования администрации района
Количество учреждений, в которых созданы условия, соответствующие современным требованиям
количество учреждений
2014
1
100,0
100,0
2015
2
615,0
615,0
2016
0
0,0
0,0
2017
3
325,0
325,0
2018
3
325,0
325,0
2019
3
325,0
325,0
2020
3
0,0
0,0
1.2.
Поддержка инновационных процессов в системе дошкольного образования
Управление образования администрации района
Количество введенных мест в объектах системы дошкольного образования
мест
2014
74
310,0
310,0
2015
45
330,0
330,0
2016
41
330,0
330,0
2017
41
470,0
470,0
2018
41
470,0
470,0
2019
41
470,0
470,0
2020
38
335,0
335,0
1.2.1.
Оптимизация площадей МАДОУ (приобретение кроватей-трансформеров, раскладушек)
Управление образования администрации района
Ввод новых мест для детей дошкольного возраста
мест
2014
2015
2016
2017
35
200,0
200,0
2018
35
200,0
200,0
2019
35
200,0
200,0
2020
35
200,0
200,0
1.2.2.
Организация деятельности семейных групп
Управление образования администрации района
Ввод новых мест для детей дошкольного возраста
мест
2014
3
310,0
310,0
2015
10
330,0
330,0
2016
6
330,0
330,0
2017
6
270,0
270,0
2018
6
270,0
270,0
2019
6
270,0
270,0
2020
3
135,0
135,0
1.3.
Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению
Управление образования администрации района
Повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению
мест
2014
259,0
259,0
2015
2016
2017
1122,6
1122,6
2018
1122,6
1122,6
2019
1122,6
1122,6
2020
1122,6
1122,6
1.3.1.
Оборудование физкультурных и игровых площадок
Управление образования администрации района
Повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению
количество учреждений
2014
2015
2016
2017
4
200,0
200,0
2018
4
200,0
200,0
2019
4
200,0
200,0
2020
4
200,0
200,0
1.3.2.
Приобретение мебели и оборудования
Управление образования администрации района
Повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению
количество учреждений
2014
3
223,0
223,0
2015
2016
2017
7
772,6
772,6
2018
7
772,6
772,6
2019
7
772,6
772,6
2020
7
772,6
772,6
1.3.3.
Приобретение мягкого инвентаря
Управление образования администрации района
Повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению
количество учреждений
2014
1
36,0
36,0
2015
2016
2017
3
150,0
150,0
2018
3
150,0
150,0
2019
3
150,0
150,0
2020
3
150,0
150,0
1.4.
Повышение эффективности системы дошкольного образования
Управление образования администрации района
Повышений эффективности системы дошкольного образования, участие в мероприятиях различного уровня
количество учреждений
2014
2
2015
2
2016
2
2017
2
70,0
70,0
2018
2
90,0
90,0
2019
2
90,0
90,0
2020
2
90,0
90,0
1.5.
Развитие кадрового потенциала
Управление образования администрации района
Количество педагогических работников
Чел.
2014
9
326,0
326,0
2015
9
326,0
326,0
2016
9
326,0
326,0
2017
9
326,0
326,0
2018
9
326,0
326,0
2019
9
326,0
326,0
2020
9
326,0
326,0
1.5.1.
Денежное поощрение лучших воспитателей (включая старших) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Управление образования администрации района
Внедренные новые инструменты оценки и стимулирования качества работы работников дошкольного образования.
Численность лучших воспитателей, получающих ежегодное денежное поощрение
Чел.
2014
6
182,3
182,3
2015
6
182,3
182,3
2016
6
182,3
182,3
2017
6
182,3
182,3
2018
6
182,3
182,3
2019
6
182,3
182,3
2020
6
182,3
182,3
1.5.2.
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Управление образования администрации района
Внедренные новые инструменты привлечения в систему дошкольного образования молодых специалистов.
Численность молодых специалистов, получающих ежемесячную выплату
Чел.
2014
3
143,7
143,7
2015
3
143,7
143,7
2016
3
143,7
143,7
2017
3
143,7
143,7
2018
3
143,7
143,7
2019
3
143,7
143,7
2020
3
143,7
143,7
1.6.
Скидка по оплате за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Управление образования администрации района
Численность детей из многодетных семей, получающих скидку по оплате за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Чел.
2014
150
949,5
949,5
2015
150
528,0
528,0
2016
150
528,0
528,0
2017
150
588,0
588,0
2018
150
588,0
588,0
2019
150
588,0
588,0
2020
150
588,0
588,0
1.7.
Обеспечение государственных гарантий реализации права получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях
Управление образования администрации района
Функционирующая система содействия в развитии муниципальных систем дошкольного образования.
Количество детей, получающих дошкольное образование
Чел.
2014
2250
102149,7
46527,5
54651,2
971,0
2015
2822
100171,1
44469,0
55102,0
600,1
2016
2882
104218,0
48485,9
55102,0
630,1
2017
2987
126067,0
48485,9
76888,0
693,1
2018
2907
126101,7
48485,9
76888,0
727,8
2019
3007
126176,3
48485,9
76888,0
802,4
2020
3057
126256,5
48485,9
76888,0
882,6
ИТОГО по Подпрограмме
2014
395319,02
161156,5
143524,82
89666,7
971,0
2015
106355,1
45323,0
60432,0
600,1
2016
110402,0
49339,9
60432,0
630,1
2017
131952,5
49399,9
81859,5
693,1
2018
132496,4
49399,9
82368,7
727,8
2019
133963,9
49399,9
83761,6
802,4
2020
135043,9
49399,9
84761,4
882,6
2. Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"
2.1.
Строительство и реконструкция зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
Управление образования администрации района
Ввод новых мест в учреждениях общего образования.
Количество мест в построенных и реконструированных объектах недвижимости
мест
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2.2.
Реализация подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
Управление образования и науки области
Обеспечение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного общего образования
чел.
2014
276771,8
275605,7
1166,1
2015
291933,8
290534,5
1399,3
2016
316407,4
314728,3
1679,1
2017
316743,2
314728,3
2014,9
2018
317146,2
314728,3
2417,9
2019
317178,3
314728,3
2450,0
2020
317178,3
314728,3
2450,0
2.2.1.
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений
Управление образования администрации района
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, финансируемых по нормативу
проценты
2014
100
205013,6
203847,5
1166,1
2015
100
217981,9
216582,6
1399,3
2016
100
242455,5
240776,4
1679,1
2017
100
242791,3
240776,4
2014,9
2018
100
243194,3
240776,4
2417,9
2019
100
243226,4
240776,4
2450,0
2020
100
243226,4
240776,4
2450,0
2.2.2.
Прочие расходы, связанные с обеспечением учебного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Управление образования администрации района
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, финансируемых по нормативу
2014
100
71500,8
71500,8
2015
100
73694,5
73694,5
2016
100
73694,5
73694,5
2017
100
73694,5
73694,5
2018
100
73694,5
73694,5
2019
100
73694,5
73694,5
2020
100
73694,5
73694,5
2.2.3.
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательном учреждении
Управление образования администрации района
Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, достигших 18-летнего возраста, получающих ежемесячные денежные средства
Чел.
2014
3
257,4
257,4
2015
3
257,4
257,4
2016
3
257,4
257,4
2017
3
257,4
257,4
2018
3
257,4
257,4
2019
3
257,4
257,4
2020
3
257,4
257,4
2.3.
Реализация подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
Управление образования администрации района
Функционирующая система поддержки муниципальных систем образования, направленная на создание условий для получения гражданами общедоступного дошкольного, общего и дополнительного образования
2014
4673,7
4673,7
2015
3747,8
3747,8
2016
3747,8
3747,8
2017
3937,3
3747,8
189,5
2018
3937,3
3747,8
189,5
2019
3937,3
3747,8
189,5
2020
3937,3
3747,8
189,5
2.3.1.
Обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Управление образования администрации района
Условия для обеспечения школьников района полноценным, сбалансированным, качественным питанием.
Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Проценты
2014
100
4673,7
4673,7
2015
100
3747,8
3747,8
2016
100
3747,8
3747,8
2017
100
3937,3
3747,8
189,5
2018
100
3937,3
3747,8
189,5
2019
100
3937,3
3747,8
189,5
2020
100
3937,3
3747,8
189,5
2.4.
Бесплатное питание обучающихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Управление образования администрации района
Функционирующая система поддержки обучающихся из многодетных семей.
Количество обучающихся, которым назначаются выплаты
Чел.
2014
941
5672,2
5672,2
2015
941
5672,2
5672,2
2016
941
5672,2
5672,2
2017
941
5672,2
5672,2
2018
941
5672,2
5672,2
2019
941
5672,2
5672,2
2020
941
5672,2
5672,2
2.5.
Развитие кадрового потенциала
Управление образования администрации района
Количество педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, количество коллективов, участвующих в конкурсах и фестивалях
единиц
2014
1323,0
1303,0
20,0
2015
1098,1
1078,1
20,0
2016
1098,1
1078,1
20,0
2017
1178,1
1078,1
100,0
2018
1178,1
1078,1
100,0
2019
1178,1
1078,1
100,0
2020
1178,1
1078,1
100,0
2.5.1.
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных учреждений
Управление образования администрации района
Функционирующая система поддержки педагогических работников учреждений общего образования, направленная на обновление кадрового состава педагогов общеобразовательных учреждений.
Количество молодых специалистов, получающих выплаты
Чел.
2014
27
1303,0
1303,0
2015
27
1078,1
1078,1
2016
27
1078,1
1078,1
2017
27
1078,1
1078,1
2018
27
1078,1
1078,1
2019
27
1078,1
1078,1
2020
27
1078,1
1078,1
2.5.2.
Реализация мер, направленных на развитие кадрового потенциала
Управление образования администрации района
Количество педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, фестивалях
Чел.
2014
160
20,0
20,0
2015
180
20,0
20,0
2016
180
20,0
20,0
2017
180
100,0
100,0
2018
200
100,0
100,0
2019
250
100,0
100,0
2020
250
100,0
100,0
2.6.
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
Управление образования администрации района
Оказание муниципальных услуг соответствующего качества, удовлетворенность качеством муниципальных услуг
процент
2014
17052,1
17052,1
2015
17113,7
17113,7
2016
17113,7
17113,7
2017
17368,4
17368,4
2018
17368,4
17368,4
2019
17368,4
17368,4
2020
17368,4
17368,4
2.7.
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений
Управление образования администрации района
Оказание муниципальных услуг соответствующего качества, удовлетворенность качеством муниципальных услуг
процент
2014
66739,2
66739,2
2015
66373,3
66373,3
2016
66373,3
66373,3
2017
79006,0
79006,0
2018
79006,0
79006,0
2019
79006,0
79006,0
2020
79006,0
79006,0
2.8.
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения "Детская школа искусств п. Строитель"
Управление образования администрации района
Оказание муниципальных услуг соответствующего качества, удовлетворенность качеством муниципальных услуг
процент
2014
100
19514,6
19514,6
2015
100
19514,6
19514,6
2016
100
19514,6
19514,6
2017
100
19791,5
19791,5
2018
100
19791,5
19791,5
2019
100
19791,5
19791,5
2020
100
19791,5
19791,5
2.9.
Создание условий для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий)
Управление образования администрации района
Обеспечение максимальной доступности и качества услуг общего образования, удовлетворенность качеством общего образования
процент
2014
602,4
602,4
2015
100,0
100,0
2016
100,0
100,0
2017
2018
2019
2020
2.10.
Обеспечение приобретения (изготовления) бланков документов об образовании муниципальной общеобразовательной организацией на 2014 год
Управление образования администрации района
Обеспечение соблюдения основных прав обучающихся
шт.
2014
912
114,1
114,1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2.11.
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области"
Управление образования администрации района
Количество образовательных организаций, участвующих в конкурсах, совершенствование материально-технической базы
2014
925,9
925,9
ИТОГО по Подпрограмме
2014
393389,0
288897,0
103325,9
1166,1
2015
405553,5
301032,6
103121,6
1399,3
2016
430027,1
325226,4
103121,6
1679,1
2017
443696,7
325226,4
116455,4
2014,9
2018
444099,7
325226,4
116455,4
2417,9
2019
444131,8
325226,4
116455,4
2450,0
2020
444131,8
325226,4
116455,4
2450,0
3. Подпрограмма "Дети Притамбовья"
3.1.
"Здоровое поколение"
3.1.1.
Проведение разъяснительно-информационной работы в различных формах по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции с обучающимися в общеобразовательных учреждениях
Управление образования администрации района
Уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете по алкоголизму, отсутствие несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете по наркомании, повышение эффективности профилактической работы по искоренению вредных привычек подрастающего поколения, формирование потребности детей здоровом образе жизни
Чел.
2014
4480
2015
4500
2016
4500
2017
4500
0,4
0,4
2018
4500
0,4
0,4
2019
5000
0,4
0,4
2020
5000
0,4
0,4
3.2.
"Одаренные дети"
3.2.1.
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, осуществляющих работу с одаренными детьми
Управление образования администрации района
Улучшение материально-технической базы общеобразовательных учреждений, осуществляющих работу с одаренными детьми
количество учреждений
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
50,0
50,0
2018
1
55,0
55,0
2019
1
55,0
55,0
2020
1
65,0
65,0
3.2.2.
Участие в областных смотрах-конкурсах детского художественного творчества, слетах, фестивалях
Управление образования администрации района
Не менее 40 мероприятий ежегодно
количество мероприятий
2014
40
2015
40
2016
40
2017
40
63,5
63,5
2018
40
65,5
65,5
2019
40
65,5
65,5
2020
40
65,5
65,5
3.2.3.
Участие одаренных школьников, победителей областных смотров-конкурсов детского художественного творчества, слетов, фестивалей в межрегиональных, Всероссийских мероприятиях
Управление образования администрации района
Выявление одаренных детей
количество мероприятий
2014
3
46,7
46,7
2015
2016
2017
3
41,0
41,0
2018
3
41,0
41,0
2019
3
41,0
41,0
2020
3
41,0
41,0
3.2.4.
Участие спортивных команд района в областных зимних и летних играх
Управление образования администрации района
Увеличение количества обучающихся, охваченных программами дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
чел.
2014
100
2015
100
2016
100
2017
100
206,0
206,0
2018
100
206,0
206,0
2019
100
206,0
206,0
2020
100
206,0
206,0
3.2.5.
Ежегодные выплаты муниципальных грантов победителям и призерам окружного, федерального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, лучшим воспитанникам учреждений дополнительного образования, чествование обучающихся, награжденных медалями "За особые успехи в учении"
Управление образования администрации района
Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей для проявления творческих и интеллектуальных способностей
чел.
2014
50
2015
50
2016
55
50,0
50,0
2017
55
50,0
50,0
2018
60
50,0
50,0
2019
60
50,0
50,0
2020
60
50,0
50,0
3.3.
"Дети и семья"
3.3.1.
Подготовка и вручение новогодних подарков детям из многодетных и малообеспеченных семей
Управление образования администрации района
Снижение количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Чел.
2014
2000
2015
2000
328,0
328,0
2016
2000
378,0
378,0
2017
2000
378,0
378,0
2018
2000
378,0
378,0
2019
2000
378,0
378,0
2020
2000
378,0
378,0
3.3.2.
Проведение районной новогодней елки
Управление образования администрации района
Снижение количества детей, находящихся в социально опасном положении
Чел.
2014
25
200,0
200,0
2015
25
220,0
220,0
2016
25
220,0
220,0
2017
25
220,0
220,0
2018
25
220,0
220,0
2019
25
220,0
220,0
2020
25
220,0
220,0
3.3.3.
Направление на профессиональное обучение, организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 14 - 18 лет, в том числе: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Управление образования администрации района
Увеличение числа временно трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте 14 - 18 лет
Чел.
2014
200
202,3
202,3
2015
200
180,9
180,9
2016
200
218,9
218,9
2017
200
218,9
218,9
2018
200
218,9
218,9
2019
200
218,9
218,9
2020
200
218,9
218,9
3.3.4.
Обустройство жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Управление образования администрации района
Количество обустроенных жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
количество помещений
2014
100,0
100,0
3.4.
"Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
3.4.1.
Организация оздоровления в период летних каникул детей работающих граждан
Управление образования администрации района
Сохранение достигнутого в 2013 году уровня оздоровления детей
чел.
2014
3400
7638,0
3342,0
4296,0
2015
3200
2271,1
2271,1
2016
3200
1976,5
1976,5
2017
3200
2026,5
2026,5
2018
3200
2019,5
2019,5
2019
3200
2019,5
2019,5
2020
3300
2009,5
2009,5
3.5.
"Патриотическое воспитание граждан"
3.5.1.
Проведение цикла мероприятий с молодежью призывного возраста:
- встреч с ветеранами, посещение воинских частей, военных учебных заведений;
- "Дней призывника"
Управление образования администрации района
Вовлечение учащихся в систему коллективных творческих дел патриотической, общественно ценной направленности; организация воспитывающей среды во внеучебной деятельности учеников, вовлечение их в систему дополнительного образования, научно-исследовательскую деятельность, культивация здорового образа жизни
чел.
2014
2015
2016
4150
61,6
61,6
2017
4150
17,0
17,0
2018
4200
17,0
17,0
2019
4200
17,0
17,0
2020
4200
17,0
17,0
3.5.2.
Проведение
- конкурсов, викторин, фестивалей, спортивных соревнований среди школьников по патриотическому воспитанию, военно-спортивной игры "Зарница";
- фестиваля семейных коллективов художественной самодеятельности;
Участие
- в областных туристско-краеведческих мероприятиях: слетах, походах, соревнованиях;
организация и проведение 5-дневных военных сборов
Управление образования администрации района
Вовлечение учащихся в систему коллективных творческих дел патриотической, общественно ценной направленности; организация воспитывающей среды во внеучебной деятельности учеников, вовлечение их в систему дополнительного образования, научно-исследовательскую деятельность, культивация здорового образа жизни
чел.
2014
500
16,0
16,0
2015
500
2016
500
29,0
29,0
2017
550
29,0
29,0
2018
550
29,0
29,0
2019
550
29,0
29,0
2020
550
29,0
29,0
3.5.3.
Создание экспериментальной площадки по патриотическому воспитанию на базе МБОУ Цнинской СОШ № 1
Управление образования администрации района
Вовлечение учащихся в систему коллективных творческих дел патриотической, общественно ценной направленности; организация воспитывающей среды во внеучебной деятельности учеников, вовлечение их в систему дополнительного образования, научно-исследовательскую деятельность, культивация здорового образа жизни
чел.
2014
55
2015
55
2016
70
10,0
10,0
2017
70
10,0
10,0
2018
100
10,0
10,0
2019
100
10,0
10,0
2020
100
10,0
10,0
3.5.6.
Развитие научно-теоретических и методических основ
Управление образования администрации района
Повышение уровня развития школьников;
- обеспечение комплексного подхода к гармоническому развитию школьников;
- повышение эффективности воспитания у детей познавательного интереса к родному краю, к своей стране
чел.
2014
4100
2015
4100
2016
4150
4,0
4,0
2017
4150
4,0
4,0
2018
4200
4,0
4,0
2019
4200
4,0
4,0
2020
4200
4,0
4,0
3.5.7.
Координация деятельности общественных организаций и объединений в интересах патриотического воспитания, информационное обеспечение в области патриотического воспитания
Управление образования администрации района
Повышение уровня развития школьников;
- обеспечение комплексного подхода к гармоническому развитию школьников;
- повышение эффективности воспитания у детей познавательного интереса к родному краю, к своей стране
чел.
2014
55
2015
55
2016
70
6,0
6,0
2017
70
6,0
6,0
2018
100
6,0
6,0
2019
100
6,0
6,0
2020
100
6,0
6,0
3.5.8.
Совершенствование материально-технической базы учреждений патриотической направленности
Управление образования администрации района
Обновление и пополнение экспозиций и экспонатов школьных музеев и музейных комнат, развитие материально-технической базы в школьных музеях и музейных комнатах
количество учреждений
2014
1
2015
1
2016
1
10,0
10,0
2017
1
10,0
10,0
2018
1
10,0
10,0
2019
1
10,0
10,0
2020
1
10,0
10,0
3.5.9.
Развитие системы непрерывного духовно-нравственного образования и воспитания в Тамбовском районе, информационное обеспечение задач духовно-нравственного развития и просвещения населения
Управление образования администрации района
Проведение муниципальных семинаров, круглых столов, конференций по вопросам духовно-нравственного образования и воспитания детей и молодежи, организация взаимодействия с Тамбовской епархией Русской Православной Церкви и Межрегиональным центром возрождения духовно-нравственного наследия "Преображение"
чел.
2014
4100
2015
4100
2016
4150
2,0
2,0
2017
4150
2,0
2,0
2018
4200
2,0
2,0
2019
4200
2,0
2,0
2020
4200
2,0
2,0
3.5.10.
Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания
Управление образования администрации района
Проведение мероприятий духовно-нравственной направленности для различных категорий населения
чел.
2014
500
2015
500
2016
550
63,0
63,0
2017
550
65,0
65,0
2018
550
67,0
67,0
2019
550
69,0
69,0
2020
71,0
71,0
ИТОГО по Подпрограмме
2014
8203,0
3342,0
4861,0
2015
3000,0
3000,0
2016
3000,0
3000,0
2017
3397,8
3397,8
2018
3399,3
3399,3
2019
3401,3
3401,3
2020
3403,3
3403,3
4. Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательных учреждений"
4.1.
Противопожарная безопасность
Руководители образовательных учреждений района
Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений района
количество учреждений
2014
53
1996,6
1996,6
2015
53
1850,0
1850,0
2016
53
2040,9
2040,9
2017
53
2675,4
2675,4
2018
53
2675,4
2675,4
2019
53
2675,4
2675,4
2020
53
2675,4
2675,4
4.2.
Антитеррористическая безопасность
Управление образования администрации района, отдел ГО, ЧС и общественной безопасности администрации района
Материально-техническое обеспечение антитеррористической безопасности муниципальных учреждений района
количество учреждений
2014
53
1252,3
1252,3
2015
53
250,0
250,0
2016
53
59,1
59,1
2017
2018
2019
2020
4.3.
Материально-техническое обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений
Управление образования администрации района, руководители образовательных учреждений района
Обеспечение рабочих мест средствами индивидуальной и коллективной защиты
количество учреждений
2014
2015
2016
2017
1
50,0
50,0
2018
1
50,0
50,0
2019
1
50,0
50,0
2020
1
50,0
50,0
ИТОГО по Подпрограмме
2014
3248,9
3248,9
2015
2100,0
2100,0
2016
2100,0
2100,0
2017
2725,4
2725,4
2018
2725,4
2725,4
2019
2725,4
2725,4
2020
2725,4
2725,4
5. Подпрограмма "Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году"
5.1.
Текущий ремонт
Управление образования администрации района
Создание необходимых условий для повышения качества образования; обеспечение безопасных условий образовательного процесса
количество учреждений
2014
10
4136,3
4136,3
2015
10
860,6
860,6
2016
10
15000,0
15000,0
2017
10
7048,7
7048,7
2018
10
8740,4
8740,4
2019
10
9876,6
9876,6
2020
10
10864,3
10864,3
5.2.
Капитальный ремонт
Управление образования администрации района
Создание необходимых условий для повышения качества образования; обеспечение безопасных условий образовательного процесса
количество учреждений
2014
3
3417,5
3417,5
2015
1
10000,0
10000,0
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
5.3.
Прочие расходы, связанные с обеспечением учебного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Управление образования администрации района
Приобретение учебной литературы
2014
2480,0
2480,0
5.4.
Создание в общеобразовательных учреждениях условий для занятий физической культурой и спортом
Управление образования администрации района
2014
2650,8
2650,8
ИТОГО по Подпрограмме
2014
12684,6
2650,8
10033,8
2015
10860,6
10860,6
2016
15000,0
15000,0
2017
7048,7
7048,7
2018
8740,4
8740,4
2019
9876,6
9876,6
2020
10864,3
10864,3
6. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
6.1.
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы образования
Управление образования администрации района
Муниципальные услуги (работы), оказанные (выполненные) муниципальными учреждениями соответствующего качества.
Количество учреждений, в отношении которых выполняются работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению и подвоз обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения
Ед.
2014
25
23976,2
5921,3
18054,9
2015
25
18189,8
18189,8
2016
25
18189,8
18189,8
2017
25
18330,7
18330,7
2018
25
18330,7
18330,7
2019
25
18330,7
18330,7
2020
25
18330,7
18330,7
6.2.
Реализация подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования"
управление образования администрации района
Функционирующая система поддержки педагогических работников и специалистов, проживающих и работающих в сельской местности.
Количество педагогических
работников и специалистов, получающих выплаты
2014
19743,5
19743,5
2015
20722,0
20722,0
2016
20722,0
20722,0
2017
20722,0
20722,0
2018
20722,0
20722,0
2019
20722,0
20722,0
2020
20722,0
20722,0
6.2.1.
Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
управление образования администрации района
Количество педагогических работников, получающих выплаты
Тыс. чел.
2014
1,126
19477,9
19477,9
2015
1,126
20462,3
20462,3
2016
1,126
20462,3
20462,3
2017
1,126
20462,3
20462,3
2018
1,126
20462,3
20462,3
2019
1,126
20462,3
20462,3
2020
1,126
20462,3
20462,3
6.2.2.
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках (руководящих, медицинских, библиотечных работников учреждений образования)
управление образования администрации района
Количество специалистов, получающих выплаты
Тыс. чел.
2014
0,044
265,5
265,5
2015
0,044
259,7
259,7
2016
0,044
259,7
259,7
2017
0,044
259,7
259,7
2018
0,044
259,7
259,7
2019
0,044
259,7
259,7
2020
0,044
259,7
259,7
6.3.
Реализация подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"
Управление образования и науки области
Функционирующая система поддержки семейных форм устройства детей
2014
10792,8
10792,8
2015
16571,2
16571,2
2016
16571,2
16571,2
2017
16571,2
16571,2
2018
16571,2
16571,2
2019
16571,2
16571,2
2020
16571,2
16571,2
6.3.1.
Ежемесячное пособие опекунам на содержание ребенка
Управление образования и науки области
Численность детей, находящихся под опекой (попечительством), на которых назначены выплаты денежных средств
Чел.
2014
168
8660,4
8660,4
2015
170
14438,8
14438,8
2016
170
14438,8
14438,8
2017
170
14438,8
14438,8
2018
170
14438,8
14438,8
2019
170
14438,8
14438,8
2020
170
14438,8
14438,8
6.3.2.
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Управление образования и науки области
Численность работников, обеспечивающих в муниципальных образованиях Тамбовской области деятельность по опеке и попечительству
Чел.
2014
6
2132,4
2132,4
2015
6
2132,4
2132,4
2016
6
2132,4
2132,4
2017
6
2132,4
2132,4
2018
6
2132,4
2132,4
2019
6
2132,4
2132,4
2020
6
2132,4
2132,4
ИТОГО по Подпрограмме
2014
54512,5
36457,6
18054,9
2015
55483,0
37293,2
18189,8
2016
55483,0
37293,2
18189,8
2017
55623,9
37293,2
18330,7
2018
55623,9
37293,2
18330,7
2019
55623,9
37293,2
18330,7
2020
55623,9
37293,2
18330,7
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
2014
867357
163807,3
472221,42
229191,2
2137,1
2015
583352,2
383648,8
197704,0
1999,4
2016
616012,1
411859,5
201843,4
2309,2
2017
644445,0
411919,5
229817,5
2708,0
2018
647085,1
411919,5
232019,9
3145,7
2019
649722,9
411919,5
234551,0
3252,4
2020
651792,6
411919,5
236540,5
3332,6
Приложение 3
к постановлению
администрации Тамбовского района
от 02.09.2014 № 3616
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Распределение объемов исполнения Программы по различным источникам
Всего в 2014 - 2020 гг., тыс.руб.
Распределение объемов исполнения Программы по годам, тыс.руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования детей"
федеральный бюджет
161156,5
161156,5
областной бюджет
435787,3
143524,8
45323,0
49339,9
49399,9
49399,9
49399,9
49399,9
муниципальный бюджет
543281,9
89666,7
60432,0
60432,0
81859,5
82368,7
83761,6
84761,4
внебюджетные источники
5307,1
971,0
600,1
630,1
693,1
727,8
802,4
882,6
Всего по Подпрограмме 1
1145532,8
395319,0
106355,1
110402
131952,5
132496,4
133963,9
135043,9
Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования детей"
федеральный бюджет
областной бюджет
2216061,6
288897,0
301032,6
325226,4
325226,4
325226,4
325226,4
325226,4
муниципальный бюджет
775390,7
103325,9
103121,6
103121,6
116455,4
116455,4
116455,4
116455,4
внебюджетные источники
13577,3
1166,1
1399,3
1679,1
2014,9
2417,9
2450
2450
Всего по Подпрограмме 2
3005029,6
393389,0
405553,5
430027,1
443696,7
444099,7
444131,8
444131,8
Подпрограмма 3 "Дети Притамбовья"
федеральный бюджет
областной бюджет
3342,0
3342,0
муниципальный бюджет
24462,7
4861,0
3000,0
3000,0
3397,8
3399,3
3401,3
3403,3
внебюджетные источники
Всего по Подпрограмме 3
27804,7
8203,0
3000,0
3000,0
3397,8
3399,3
3401,3
3403,3
Подпрограмма 4 "Комплексная безопасность образовательных учреждений"
федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный бюджет
18350,5
3248,9
2100,0
2100,0
2725,4
2725,4
2725,4
2725,4
внебюджетные источники
Всего по Подпрограмме 4
18350,5
3248,9
2100,0
2100,0
2725,4
2725,4
2725,4
2725,4
Подпрограмма 5 "Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году"
федеральный бюджет
2650,8
2650,8
областной бюджет
муниципальный бюджет
72424,4
10033,8
10860,6
15000,0
7048,7
8740,4
9876,6
10864,3
внебюджетные источники
Всего по Подпрограмме 5
75075,2
12684,6
10860,6
15000,0
7048,7
8740,4
9876,6
10864,3
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования"
федеральный бюджет
областной бюджет
260216,8
36457,6
37293,2
37293,2
37293,2
37293,2
37293,2
37293,2
муниципальный бюджет
127757,3
18054,9
18189,8
18189,8
18330,7
18330,7
18330,7
18330,7
внебюджетные источники
Всего по Подпрограмме 6
387974,1
54512,5
55483,0
55483,0
55623,9
55623,9
55623,9
55623,9
Программа "Развитие образования Тамбовского района на 2014 - 2020 годы"
федеральный бюджет
163807,3
163807,3
областной бюджет
2915408
472221,42
383648,8
411859,5
411919,5
411919,5
411919,5
411919,5
муниципальный бюджет
1561667,5
229191,2
197704,0
201843,4
229817,5
232019,9
234551,0
236540,5
внебюджетные источники
18884,4
2137,1
1999,4
2309,2
2708,0
3145,7
3252,4
3332,6
Всего по Программе
4659767
867357,02
583352,2
616012,1
644445,0
647085,1
649722,9
651792,6
Приложение 4
к постановлению
администрации Тамбовского района
от 02.09.2014 № 3616
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТАМБОВСКОГО
РАЙОНА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Наименование услуги (работы)
Значение показателя услуги (работы)
Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей, в т.ч.
наименование, ед. изм.
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Основное мероприятие Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
Дети в возрасте от 1,6 до 7 лет, человек
2469
2714
2834
101504,7
99897,0
103913,9
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"
Основное мероприятие Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
Мероприятие Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей в соответствии с перечнем муниципальных услуг
Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, человек
7556
7888
8094
334598,4
348720,8
371042,3
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, человек
3115
3115
3115
1784,1
1784,1
1939,5
Реализация дополнительных программ детям в муниципальных образовательных учреждениях
Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, человек
6691
6703
6706
8221,3
9027,7
9821,9
Организация питания детей обучающихся в образовательных учреждениях
Количество детей, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся в образовательном учреждении
7556
7760
7760
9420,0
9420,0
9420,0
Предоставление дополнительного образования детям
Дети в возрасте от 3 до 18 лет, человек
1349
1412
1416
17052,1
17113,7
17113,7
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
Дети в возрасте от 5 до 18 лет, человек
858
950
1142
19514,6
19514,6
19514,6
Ведение бюджетного, налогового учета муниципальных учреждений
Количество переданных муниципальных учреждений, единиц
11
11
11
4936,0
5292,3
5292,3
Организация и контроль за выполнением строительных работ и капитального ремонта (реконструкции) образовательных учреждений
Контроль за ходом строительства (капитального ремонта) объектов муниципальной собственности, количество объектов
32
32
32
424,1
461,9
461,9
Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных образовательных учреждений
Количество обслуживаемых зданий муниципальных учреждений, единиц
51
51
51
11602,1
12435,6
12435,6
Итого
509057,4
523667,7
550955,7
------------------------------------------------------------------
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2014 г. № 3616
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", решением Тамбовского районного Совета народных депутатов от 24.12.2013 № 51 "О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", Уставом Тамбовского района Тамбовской области, в целях улучшения качества жизни и здоровья детей, формирования системы выявления и адресной поддержки одаренных детей, профилактики социального сиротства, реабилитации детей-инвалидов, профилактики правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений района во время их трудовой и учебной деятельности администрация района постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие образования Тамбовского района" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Тамбовского района от 04.12.2013 № 4549 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Тамбовского района" на 2014 - 2020 годы", согласно приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Тамбовского областного портала в информационно-коммуникационной сети "Интернет" www.top68.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района И.Н.Борзых.
Глава района
Ю.А.Лямин
Приложение 1
Утверждены
постановлением
администрации Тамбовского района
от 02.09.2014 № 3616
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТАМБОВСКОГО
РАЙОНА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
1. Паспорт программы: раздел 7 читать в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования программ
Общие затраты на реализацию программы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 4659766,9 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
867357,02
583352,2
616012,1
644445,0
647085,1
649722,9
651792,6
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
в том числе:
федеральный бюджет - 163807,3 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
163807,3
0
0
0
0
0
0
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
областной бюджет - 2915408 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
472221,42
383648,8
411859,5
411919,5
411919,5
411919,5
411919,5
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
местный бюджет - 1554653,5 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
222177,2
197704,0
201843,4
229817,5
232019,9
234551,0
236540,5
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
внебюджетные источники - 18884,4 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2173,1
1999,4
2309,2
2708,0
3145,7
3252,4
3332,6
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей"
2. Паспорт программы: раздел 4 читать в следующей редакции:
"Задачи программы
1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимальную доступность и качество услуг дошкольного образования;
2. Модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов;
3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни;
4. Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования;
5. Обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья;
6. Создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей;
7. Развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования"
3. Абзац третий в разделе "6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы" читать в следующей редакции: "Объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета составляет 163807,3 тыс. рублей, районного бюджета 1554653,5 тыс. рублей, областного бюджета - 2915408 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 18884,4 тыс. рублей. Общий объем финансирования - 4652753 тыс. рублей".
4. Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие образования Тамбовского района" на 2014 - 2020 годы читать в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
5. Приложение № 3 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие системы образования Тамбовского района" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования" к муниципальной программе "Развитие образования Тамбовского района" на 2014 - 2020 годы читать в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
6. Приложение № 4 "Прогноз сводных показателей заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Развитие образования Тамбовского района" на 2014 - 2020 годы" к муниципальной программе "Развитие образования Тамбовского района" на 2014 - 2020 годы читать в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
7. Паспорт подпрограммы "Развитие дошкольного образования" раздел 3 читать в следующей редакции:
"Задачи подпрограммы
1. Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
2. Поддержка инновационных процессов в системе дошкольного образования;
3. Развитие и совершенствование существующих вариативных форм дошкольного образования;
4. Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе;
5. Развитие кадрового потенциала;
6. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования"
8. Паспорт подпрограммы "Развитие дошкольного образования" раздел 5 читать в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 1145532,8 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
395319,0
106355,1
110402
131952,5
132496,4
133963,9
135043,9
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
в том числе:
федеральный бюджет - 161156,5 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
161156,5
0
0
0
0
0
0
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
областной бюджет 435787,3 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
143524,8
45323,0
49339,9
49399,9
49399,9
49399,9
49399,9
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
местный бюджет - 543281,9 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
89666,7
60432,0
60432,0
81859,5
82368,7
83761,6
84761,4
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
внебюджетные источники - 5307,1 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
971,0
600,1
630,1
693,1
727,8
802,4
882,6
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей"
9. Абзац первый в разделе "4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" читать в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 161156,5 тыс. рублей, районного бюджета 543281,9 тыс. рублей, областного бюджета 435787,3 тыс. рублей, из внебюджетных источников 5307,1 тыс. рублей".
10. Паспорт подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" раздел 6 читать в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 3005029,6 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
393389,0
405553,5
430027,1
443696,7
444099,7
444131,8
444131,8
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
в том числе:
областной бюджет - 2216061,6 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
288897,0
301032,6
325226,4
325226,4
325226,4
325226,4
325226,4
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
местный бюджет - 775390,7 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
103325,9
103121,6
103121,6
116455,4
116455,4
116455,4
116455,4
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
внебюджетные источники - 13577,3 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1166,1
1399,3
1679,1
2014,9
2417,9
2450,0
2450,0
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей"
11. Абзац четвертый в разделе "4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы" читать в следующей редакции: "реализация подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" осуществляется по следующим направлениям:".
12. Абзац восьмой в разделе "4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы" читать в следующей редакции: "реализация подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" осуществляется по следующим направлениям:".
13. Абзац первый в разделе "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" читать в следующей редакции: "Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 775390,7 тыс. рублей, областного бюджета 2216061,6 тыс. рублей, из внебюджетных источников 13577,3 тыс. рублей".
14. Паспорт подпрограммы "Дети Притамбовья" раздел 6 читать в следующей редакции:
"Перечень направлений
- "Здоровое поколение"
- "Одаренные дети"
- "Дети и семья"
- "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
- "Патриотическое воспитание граждан Тамбовского района"
15. Паспорт подпрограммы "Дети Притамбовья" раздел 7 читать в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 27804,7 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
8203,0
3000,0
3000,0
3397,8
3399,3
3401,3
3403,3
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей"
16. Абзац первый в разделе "V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" читать в следующей редакции: "Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 27804,7 тыс.руб., областного бюджета - 3342,0 тыс.руб.".
17. Паспорт подпрограммы "Комплексная безопасность образовательных учреждений" раздел 8 читать в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение, объем и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 18350,5 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
3248,9
2100,0
2100,0
2725,4
2725,4
2725,4
2725,4
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей"
18. Абзац первый в разделе "IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" читать в следующей редакции: "Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 18350,5 тыс. рублей".
19. Паспорт подпрограммы "Подготовка образовательных учреждений Тамбовского района к новому учебному году" раздел 4 читать в следующей:
"Цели и задачи подпрограммы
- создание необходимых условий для повышения качества образования;
- сохранение жизни и здоровья учащихся и педагогов;
- снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание;
- улучшение качества жизни и здоровья детей;
- приведение зданий и инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с требованиями строительных норм и правил, предъявляемыми к содержанию зданий и инженерных коммуникаций;
- приведение зданий и инженерных коммуникаций в соответствие с нормами пожарной безопасности;
- приведение зданий и инженерных коммуникаций в соответствие с санитарными нормами и правилами"
20. Паспорт подпрограммы "Подготовка образовательных учреждений Тамбовского района к новому учебному году" раздел 6 читать в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 75075,2 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
12684,6
10860,6
15000,0
7048,7
8740,4
9876,6
10864,3
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей"
21. Абзац первый в разделе "IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" читать в следующей редакции: "Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 75075,2 тыс. рублей, федерального бюджета - 2650,8 тыс.руб.".
22. Подпрограмму "Подготовка образовательных учреждений Тамбовского района к новому учебному году" дополнить разделом следующего содержания:
"V. Ожидаемые результаты.
В результате выполнения мероприятий подпрограммы ожидается уменьшение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.".
23. Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" раздел 7 читать в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 380960,1 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
47498,5
55483,0
55483,0
55623,9
55623,9
55623,9
55623,9
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
областной бюджет - 260216,8 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
36457,6
37293,2
37293,2
37293,2
37293,2
37293,2
37293,
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей
местный бюджет - 127757,3 тыс. рублей:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
18054,9
18189,8
18189,8
18330,7
18330,7
18330,7
18330,7
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей"
24. Абзац шестой раздела "4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы" читать в следующей редакции: "реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования" и финансирование муниципальных учреждений осуществляется по следующим направлениям:".
25. Абзац девятый раздела "4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы" читать в следующей редакции: "реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования" на оплату труда работников муниципальных учреждений, обеспечивающих техническую эксплуатацию зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и подвоз обучающихся".
26. Абзац первый в разделе "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" читать в следующей редакции: "Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 127757,3 тыс. рублей, областного бюджета 260216,8 тыс. рублей".
Приложение 2
к постановлению
администрации Тамбовского района
от 02.09.2014 № 3616
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджета
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1.1.
Строительство (реконструкция) и ремонт дошкольных образовательных учреждений
Управление образования администрации района
Обеспечение условий для получения дошкольного образования
2014
291324,82
161156,5
95721,82
34446,5
2015
5000,0
5000,0
2016
5000,0
5000,0
2017
3308,9
3308,9
2018
3798,1
3798,1
2019
5191,0
5191,0
2020
6325,8
6325,8
1.1.1.
Строительство детского сада в д. Красненькая
Управление образования администрации района
Ввод новых мест для детей дошкольного возраста
мест
2014
120
37111,6
14551,8
5735,1
16824,7
2015
800,0
800,0
2016
2017
2018
2019
2020
1.1.2.
Строительство детского сада в р.п. Новая Ляда
Управление образования администрации района
Ввод новых мест для детей дошкольного возраста
мест
2014
250
117061,65
55953,8
47037,85
14070,0
2015
800,0
800,0
2016
2017
2018
2019
2020
1.1.3.
Строительство детского сада в с. Стрельцы
Управление образования администрации района
Ввод новых мест для детей дошкольного возраста
мест
2014
2015
2016
120
810,4
810,4
2017
2018
2019
2020
1.1.4.
Строительство детского сада в п. Строитель - с. Бокино
Управление образования администрации района
Ввод новых мест для детей дошкольного возраста
2014
250
134399,77
90650,9
42948,87
800,0
2015
800,0
800,0
2016
2017
2018
2019
2020
1.1.5.
Проведение текущего ремонта в дошкольных образовательных учреждениях
Управление образования администрации района
Количество учреждений, в которых созданы условия, соответствующие современным требованиям
количество учреждений
2014
7
2651,8
2651,8
2015
13
1985,0
1985,0
2016
13
4189,6
4189,6
2017
13
2983,9
2983,9
2018
13
3473,1
3473,1
2019
13
4866,0
4866,0
2020
13
6325,8
6325,8
1.1.6.
Установка и ремонт теневых навесов на территории дошкольных образовательных учреждений
Управление образования администрации района
Количество учреждений, в которых созданы условия, соответствующие современным требованиям
количество учреждений
2014
1
100,0
100,0
2015
2
615,0
615,0
2016
0
0,0
0,0
2017
3
325,0
325,0
2018
3
325,0
325,0
2019
3
325,0
325,0
2020
3
0,0
0,0
1.2.
Поддержка инновационных процессов в системе дошкольного образования
Управление образования администрации района
Количество введенных мест в объектах системы дошкольного образования
мест
2014
74
310,0
310,0
2015
45
330,0
330,0
2016
41
330,0
330,0
2017
41
470,0
470,0
2018
41
470,0
470,0
2019
41
470,0
470,0
2020
38
335,0
335,0
1.2.1.
Оптимизация площадей МАДОУ (приобретение кроватей-трансформеров, раскладушек)
Управление образования администрации района
Ввод новых мест для детей дошкольного возраста
мест
2014
2015
2016
2017
35
200,0
200,0
2018
35
200,0
200,0
2019
35
200,0
200,0
2020
35
200,0
200,0
1.2.2.
Организация деятельности семейных групп
Управление образования администрации района
Ввод новых мест для детей дошкольного возраста
мест
2014
3
310,0
310,0
2015
10
330,0
330,0
2016
6
330,0
330,0
2017
6
270,0
270,0
2018
6
270,0
270,0
2019
6
270,0
270,0
2020
3
135,0
135,0
1.3.
Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению
Управление образования администрации района
Повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению
мест
2014
259,0
259,0
2015
2016
2017
1122,6
1122,6
2018
1122,6
1122,6
2019
1122,6
1122,6
2020
1122,6
1122,6
1.3.1.
Оборудование физкультурных и игровых площадок
Управление образования администрации района
Повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению
количество учреждений
2014
2015
2016
2017
4
200,0
200,0
2018
4
200,0
200,0
2019
4
200,0
200,0
2020
4
200,0
200,0
1.3.2.
Приобретение мебели и оборудования
Управление образования администрации района
Повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению
количество учреждений
2014
3
223,0
223,0
2015
2016
2017
7
772,6
772,6
2018
7
772,6
772,6
2019
7
772,6
772,6
2020
7
772,6
772,6
1.3.3.
Приобретение мягкого инвентаря
Управление образования администрации района
Повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению
количество учреждений
2014
1
36,0
36,0
2015
2016
2017
3
150,0
150,0
2018
3
150,0
150,0
2019
3
150,0
150,0
2020
3
150,0
150,0
1.4.
Повышение эффективности системы дошкольного образования
Управление образования администрации района
Повышений эффективности системы дошкольного образования, участие в мероприятиях различного уровня
количество учреждений
2014
2
2015
2
2016
2
2017
2
70,0
70,0
2018
2
90,0
90,0
2019
2
90,0
90,0
2020
2
90,0
90,0
1.5.
Развитие кадрового потенциала
Управление образования администрации района
Количество педагогических работников
Чел.
2014
9
326,0
326,0
2015
9
326,0
326,0
2016
9
326,0
326,0
2017
9
326,0
326,0
2018
9
326,0
326,0
2019
9
326,0
326,0
2020
9
326,0
326,0
1.5.1.
Денежное поощрение лучших воспитателей (включая старших) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Управление образования администрации района
Внедренные новые инструменты оценки и стимулирования качества работы работников дошкольного образования.
Численность лучших воспитателей, получающих ежегодное денежное поощрение
Чел.
2014
6
182,3
182,3
2015
6
182,3
182,3
2016
6
182,3
182,3
2017
6
182,3
182,3
2018
6
182,3
182,3
2019
6
182,3
182,3
2020
6
182,3
182,3
1.5.2.
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Управление образования администрации района
Внедренные новые инструменты привлечения в систему дошкольного образования молодых специалистов.
Численность молодых специалистов, получающих ежемесячную выплату
Чел.
2014
3
143,7
143,7
2015
3
143,7
143,7
2016
3
143,7
143,7
2017
3
143,7
143,7
2018
3
143,7
143,7
2019
3
143,7
143,7
2020
3
143,7
143,7
1.6.
Скидка по оплате за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Управление образования администрации района
Численность детей из многодетных семей, получающих скидку по оплате за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Чел.
2014
150
949,5
949,5
2015
150
528,0
528,0
2016
150
528,0
528,0
2017
150
588,0
588,0
2018
150
588,0
588,0
2019
150
588,0
588,0
2020
150
588,0
588,0
1.7.
Обеспечение государственных гарантий реализации права получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях
Управление образования администрации района
Функционирующая система содействия в развитии муниципальных систем дошкольного образования.
Количество детей, получающих дошкольное образование
Чел.
2014
2250
102149,7
46527,5
54651,2
971,0
2015
2822
100171,1
44469,0
55102,0
600,1
2016
2882
104218,0
48485,9
55102,0
630,1
2017
2987
126067,0
48485,9
76888,0
693,1
2018
2907
126101,7
48485,9
76888,0
727,8
2019
3007
126176,3
48485,9
76888,0
802,4
2020
3057
126256,5
48485,9
76888,0
882,6
ИТОГО по Подпрограмме
2014
395319,02
161156,5
143524,82
89666,7
971,0
2015
106355,1
45323,0
60432,0
600,1
2016
110402,0
49339,9
60432,0
630,1
2017
131952,5
49399,9
81859,5
693,1
2018
132496,4
49399,9
82368,7
727,8
2019
133963,9
49399,9
83761,6
802,4
2020
135043,9
49399,9
84761,4
882,6
2. Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"
2.1.
Строительство и реконструкция зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
Управление образования администрации района
Ввод новых мест в учреждениях общего образования.
Количество мест в построенных и реконструированных объектах недвижимости
мест
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2.2.
Реализация подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
Управление образования и науки области
Обеспечение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного общего образования
чел.
2014
276771,8
275605,7
1166,1
2015
291933,8
290534,5
1399,3
2016
316407,4
314728,3
1679,1
2017
316743,2
314728,3
2014,9
2018
317146,2
314728,3
2417,9
2019
317178,3
314728,3
2450,0
2020
317178,3
314728,3
2450,0
2.2.1.
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений
Управление образования администрации района
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, финансируемых по нормативу
проценты
2014
100
205013,6
203847,5
1166,1
2015
100
217981,9
216582,6
1399,3
2016
100
242455,5
240776,4
1679,1
2017
100
242791,3
240776,4
2014,9
2018
100
243194,3
240776,4
2417,9
2019
100
243226,4
240776,4
2450,0
2020
100
243226,4
240776,4
2450,0
2.2.2.
Прочие расходы, связанные с обеспечением учебного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Управление образования администрации района
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, финансируемых по нормативу
2014
100
71500,8
71500,8
2015
100
73694,5
73694,5
2016
100
73694,5
73694,5
2017
100
73694,5
73694,5
2018
100
73694,5
73694,5
2019
100
73694,5
73694,5
2020
100
73694,5
73694,5
2.2.3.
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательном учреждении
Управление образования администрации района
Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, достигших 18-летнего возраста, получающих ежемесячные денежные средства
Чел.
2014
3
257,4
257,4
2015
3
257,4
257,4
2016
3
257,4
257,4
2017
3
257,4
257,4
2018
3
257,4
257,4
2019
3
257,4
257,4
2020
3
257,4
257,4
2.3.
Реализация подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
Управление образования администрации района
Функционирующая система поддержки муниципальных систем образования, направленная на создание условий для получения гражданами общедоступного дошкольного, общего и дополнительного образования
2014
4673,7
4673,7
2015
3747,8
3747,8
2016
3747,8
3747,8
2017
3937,3
3747,8
189,5
2018
3937,3
3747,8
189,5
2019
3937,3
3747,8
189,5
2020
3937,3
3747,8
189,5
2.3.1.
Обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Управление образования администрации района
Условия для обеспечения школьников района полноценным, сбалансированным, качественным питанием.
Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Проценты
2014
100
4673,7
4673,7
2015
100
3747,8
3747,8
2016
100
3747,8
3747,8
2017
100
3937,3
3747,8
189,5
2018
100
3937,3
3747,8
189,5
2019
100
3937,3
3747,8
189,5
2020
100
3937,3
3747,8
189,5
2.4.
Бесплатное питание обучающихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Управление образования администрации района
Функционирующая система поддержки обучающихся из многодетных семей.
Количество обучающихся, которым назначаются выплаты
Чел.
2014
941
5672,2
5672,2
2015
941
5672,2
5672,2
2016
941
5672,2
5672,2
2017
941
5672,2
5672,2
2018
941
5672,2
5672,2
2019
941
5672,2
5672,2
2020
941
5672,2
5672,2
2.5.
Развитие кадрового потенциала
Управление образования администрации района
Количество педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, количество коллективов, участвующих в конкурсах и фестивалях
единиц
2014
1323,0
1303,0
20,0
2015
1098,1
1078,1
20,0
2016
1098,1
1078,1
20,0
2017
1178,1
1078,1
100,0
2018
1178,1
1078,1
100,0
2019
1178,1
1078,1
100,0
2020
1178,1
1078,1
100,0
2.5.1.
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных учреждений
Управление образования администрации района
Функционирующая система поддержки педагогических работников учреждений общего образования, направленная на обновление кадрового состава педагогов общеобразовательных учреждений.
Количество молодых специалистов, получающих выплаты
Чел.
2014
27
1303,0
1303,0
2015
27
1078,1
1078,1
2016
27
1078,1
1078,1
2017
27
1078,1
1078,1
2018
27
1078,1
1078,1
2019
27
1078,1
1078,1
2020
27
1078,1
1078,1
2.5.2.
Реализация мер, направленных на развитие кадрового потенциала
Управление образования администрации района
Количество педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, фестивалях
Чел.
2014
160
20,0
20,0
2015
180
20,0
20,0
2016
180
20,0
20,0
2017
180
100,0
100,0
2018
200
100,0
100,0
2019
250
100,0
100,0
2020
250
100,0
100,0
2.6.
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
Управление образования администрации района
Оказание муниципальных услуг соответствующего качества, удовлетворенность качеством муниципальных услуг
процент
2014
17052,1
17052,1
2015
17113,7
17113,7
2016
17113,7
17113,7
2017
17368,4
17368,4
2018
17368,4
17368,4
2019
17368,4
17368,4
2020
17368,4
17368,4
2.7.
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений
Управление образования администрации района
Оказание муниципальных услуг соответствующего качества, удовлетворенность качеством муниципальных услуг
процент
2014
66739,2
66739,2
2015
66373,3
66373,3
2016
66373,3
66373,3
2017
79006,0
79006,0
2018
79006,0
79006,0
2019
79006,0
79006,0
2020
79006,0
79006,0
2.8.
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения "Детская школа искусств п. Строитель"
Управление образования администрации района
Оказание муниципальных услуг соответствующего качества, удовлетворенность качеством муниципальных услуг
процент
2014
100
19514,6
19514,6
2015
100
19514,6
19514,6
2016
100
19514,6
19514,6
2017
100
19791,5
19791,5
2018
100
19791,5
19791,5
2019
100
19791,5
19791,5
2020
100
19791,5
19791,5
2.9.
Создание условий для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий)
Управление образования администрации района
Обеспечение максимальной доступности и качества услуг общего образования, удовлетворенность качеством общего образования
процент
2014
602,4
602,4
2015
100,0
100,0
2016
100,0
100,0
2017
2018
2019
2020
2.10.
Обеспечение приобретения (изготовления) бланков документов об образовании муниципальной общеобразовательной организацией на 2014 год
Управление образования администрации района
Обеспечение соблюдения основных прав обучающихся
шт.
2014
912
114,1
114,1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2.11.
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области"
Управление образования администрации района
Количество образовательных организаций, участвующих в конкурсах, совершенствование материально-технической базы
2014
925,9
925,9
ИТОГО по Подпрограмме
2014
393389,0
288897,0
103325,9
1166,1
2015
405553,5
301032,6
103121,6
1399,3
2016
430027,1
325226,4
103121,6
1679,1
2017
443696,7
325226,4
116455,4
2014,9
2018
444099,7
325226,4
116455,4
2417,9
2019
444131,8
325226,4
116455,4
2450,0
2020
444131,8
325226,4
116455,4
2450,0
3. Подпрограмма "Дети Притамбовья"
3.1.
"Здоровое поколение"
3.1.1.
Проведение разъяснительно-информационной работы в различных формах по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции с обучающимися в общеобразовательных учреждениях
Управление образования администрации района
Уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете по алкоголизму, отсутствие несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете по наркомании, повышение эффективности профилактической работы по искоренению вредных привычек подрастающего поколения, формирование потребности детей здоровом образе жизни
Чел.
2014
4480
2015
4500
2016
4500
2017
4500
0,4
0,4
2018
4500
0,4
0,4
2019
5000
0,4
0,4
2020
5000
0,4
0,4
3.2.
"Одаренные дети"
3.2.1.
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, осуществляющих работу с одаренными детьми
Управление образования администрации района
Улучшение материально-технической базы общеобразовательных учреждений, осуществляющих работу с одаренными детьми
количество учреждений
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
50,0
50,0
2018
1
55,0
55,0
2019
1
55,0
55,0
2020
1
65,0
65,0
3.2.2.
Участие в областных смотрах-конкурсах детского художественного творчества, слетах, фестивалях
Управление образования администрации района
Не менее 40 мероприятий ежегодно
количество мероприятий
2014
40
2015
40
2016
40
2017
40
63,5
63,5
2018
40
65,5
65,5
2019
40
65,5
65,5
2020
40
65,5
65,5
3.2.3.
Участие одаренных школьников, победителей областных смотров-конкурсов детского художественного творчества, слетов, фестивалей в межрегиональных, Всероссийских мероприятиях
Управление образования администрации района
Выявление одаренных детей
количество мероприятий
2014
3
46,7
46,7
2015
2016
2017
3
41,0
41,0
2018
3
41,0
41,0
2019
3
41,0
41,0
2020
3
41,0
41,0
3.2.4.
Участие спортивных команд района в областных зимних и летних играх
Управление образования администрации района
Увеличение количества обучающихся, охваченных программами дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
чел.
2014
100
2015
100
2016
100
2017
100
206,0
206,0
2018
100
206,0
206,0
2019
100
206,0
206,0
2020
100
206,0
206,0
3.2.5.
Ежегодные выплаты муниципальных грантов победителям и призерам окружного, федерального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, лучшим воспитанникам учреждений дополнительного образования, чествование обучающихся, награжденных медалями "За особые успехи в учении"
Управление образования администрации района
Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей для проявления творческих и интеллектуальных способностей
чел.
2014
50
2015
50
2016
55
50,0
50,0
2017
55
50,0
50,0
2018
60
50,0
50,0
2019
60
50,0
50,0
2020
60
50,0
50,0
3.3.
"Дети и семья"
3.3.1.
Подготовка и вручение новогодних подарков детям из многодетных и малообеспеченных семей
Управление образования администрации района
Снижение количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Чел.
2014
2000
2015
2000
328,0
328,0
2016
2000
378,0
378,0
2017
2000
378,0
378,0
2018
2000
378,0
378,0
2019
2000
378,0
378,0
2020
2000
378,0
378,0
3.3.2.
Проведение районной новогодней елки
Управление образования администрации района
Снижение количества детей, находящихся в социально опасном положении
Чел.
2014
25
200,0
200,0
2015
25
220,0
220,0
2016
25
220,0
220,0
2017
25
220,0
220,0
2018
25
220,0
220,0
2019
25
220,0
220,0
2020
25
220,0
220,0
3.3.3.
Направление на профессиональное обучение, организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 14 - 18 лет, в том числе: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Управление образования администрации района
Увеличение числа временно трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте 14 - 18 лет
Чел.
2014
200
202,3
202,3
2015
200
180,9
180,9
2016
200
218,9
218,9
2017
200
218,9
218,9
2018
200
218,9
218,9
2019
200
218,9
218,9
2020
200
218,9
218,9
3.3.4.
Обустройство жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Управление образования администрации района
Количество обустроенных жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
количество помещений
2014
100,0
100,0
3.4.
"Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
3.4.1.
Организация оздоровления в период летних каникул детей работающих граждан
Управление образования администрации района
Сохранение достигнутого в 2013 году уровня оздоровления детей
чел.
2014
3400
7638,0
3342,0
4296,0
2015
3200
2271,1
2271,1
2016
3200
1976,5
1976,5
2017
3200
2026,5
2026,5
2018
3200
2019,5
2019,5
2019
3200
2019,5
2019,5
2020
3300
2009,5
2009,5
3.5.
"Патриотическое воспитание граждан"
3.5.1.
Проведение цикла мероприятий с молодежью призывного возраста:
- встреч с ветеранами, посещение воинских частей, военных учебных заведений;
- "Дней призывника"
Управление образования администрации района
Вовлечение учащихся в систему коллективных творческих дел патриотической, общественно ценной направленности; организация воспитывающей среды во внеучебной деятельности учеников, вовлечение их в систему дополнительного образования, научно-исследовательскую деятельность, культивация здорового образа жизни
чел.
2014
2015
2016
4150
61,6
61,6
2017
4150
17,0
17,0
2018
4200
17,0
17,0
2019
4200
17,0
17,0
2020
4200
17,0
17,0
3.5.2.
Проведение
- конкурсов, викторин, фестивалей, спортивных соревнований среди школьников по патриотическому воспитанию, военно-спортивной игры "Зарница";
- фестиваля семейных коллективов художественной самодеятельности;
Участие
- в областных туристско-краеведческих мероприятиях: слетах, походах, соревнованиях;
организация и проведение 5-дневных военных сборов
Управление образования администрации района
Вовлечение учащихся в систему коллективных творческих дел патриотической, общественно ценной направленности; организация воспитывающей среды во внеучебной деятельности учеников, вовлечение их в систему дополнительного образования, научно-исследовательскую деятельность, культивация здорового образа жизни
чел.
2014
500
16,0
16,0
2015
500
2016
500
29,0
29,0
2017
550
29,0
29,0
2018
550
29,0
29,0
2019
550
29,0
29,0
2020
550
29,0
29,0
3.5.3.
Создание экспериментальной площадки по патриотическому воспитанию на базе МБОУ Цнинской СОШ № 1
Управление образования администрации района
Вовлечение учащихся в систему коллективных творческих дел патриотической, общественно ценной направленности; организация воспитывающей среды во внеучебной деятельности учеников, вовлечение их в систему дополнительного образования, научно-исследовательскую деятельность, культивация здорового образа жизни
чел.
2014
55
2015
55
2016
70
10,0
10,0
2017
70
10,0
10,0
2018
100
10,0
10,0
2019
100
10,0
10,0
2020
100
10,0
10,0
3.5.6.
Развитие научно-теоретических и методических основ
Управление образования администрации района
Повышение уровня развития школьников;
- обеспечение комплексного подхода к гармоническому развитию школьников;
- повышение эффективности воспитания у детей познавательного интереса к родному краю, к своей стране
чел.
2014
4100
2015
4100
2016
4150
4,0
4,0
2017
4150
4,0
4,0
2018
4200
4,0
4,0
2019
4200
4,0
4,0
2020
4200
4,0
4,0
3.5.7.
Координация деятельности общественных организаций и объединений в интересах патриотического воспитания, информационное обеспечение в области патриотического воспитания
Управление образования администрации района
Повышение уровня развития школьников;
- обеспечение комплексного подхода к гармоническому развитию школьников;
- повышение эффективности воспитания у детей познавательного интереса к родному краю, к своей стране
чел.
2014
55
2015
55
2016
70
6,0
6,0
2017
70
6,0
6,0
2018
100
6,0
6,0
2019
100
6,0
6,0
2020
100
6,0
6,0
3.5.8.
Совершенствование материально-технической базы учреждений патриотической направленности
Управление образования администрации района
Обновление и пополнение экспозиций и экспонатов школьных музеев и музейных комнат, развитие материально-технической базы в школьных музеях и музейных комнатах
количество учреждений
2014
1
2015
1
2016
1
10,0
10,0
2017
1
10,0
10,0
2018
1
10,0
10,0
2019
1
10,0
10,0
2020
1
10,0
10,0
3.5.9.
Развитие системы непрерывного духовно-нравственного образования и воспитания в Тамбовском районе, информационное обеспечение задач духовно-нравственного развития и просвещения населения
Управление образования администрации района
Проведение муниципальных семинаров, круглых столов, конференций по вопросам духовно-нравственного образования и воспитания детей и молодежи, организация взаимодействия с Тамбовской епархией Русской Православной Церкви и Межрегиональным центром возрождения духовно-нравственного наследия "Преображение"
чел.
2014
4100
2015
4100
2016
4150
2,0
2,0
2017
4150
2,0
2,0
2018
4200
2,0
2,0
2019
4200
2,0
2,0
2020
4200
2,0
2,0
3.5.10.
Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания
Управление образования администрации района
Проведение мероприятий духовно-нравственной направленности для различных категорий населения
чел.
2014
500
2015
500
2016
550
63,0
63,0
2017
550
65,0
65,0
2018
550
67,0
67,0
2019
550
69,0
69,0
2020
71,0
71,0
ИТОГО по Подпрограмме
2014
8203,0
3342,0
4861,0
2015
3000,0
3000,0
2016
3000,0
3000,0
2017
3397,8
3397,8
2018
3399,3
3399,3
2019
3401,3
3401,3
2020
3403,3
3403,3
4. Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательных учреждений"
4.1.
Противопожарная безопасность
Руководители образовательных учреждений района
Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений района
количество учреждений
2014
53
1996,6
1996,6
2015
53
1850,0
1850,0
2016
53
2040,9
2040,9
2017
53
2675,4
2675,4
2018
53
2675,4
2675,4
2019
53
2675,4
2675,4
2020
53
2675,4
2675,4
4.2.
Антитеррористическая безопасность
Управление образования администрации района, отдел ГО, ЧС и общественной безопасности администрации района
Материально-техническое обеспечение антитеррористической безопасности муниципальных учреждений района
количество учреждений
2014
53
1252,3
1252,3
2015
53
250,0
250,0
2016
53
59,1
59,1
2017
2018
2019
2020
4.3.
Материально-техническое обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений
Управление образования администрации района, руководители образовательных учреждений района
Обеспечение рабочих мест средствами индивидуальной и коллективной защиты
количество учреждений
2014
2015
2016
2017
1
50,0
50,0
2018
1
50,0
50,0
2019
1
50,0
50,0
2020
1
50,0
50,0
ИТОГО по Подпрограмме
2014
3248,9
3248,9
2015
2100,0
2100,0
2016
2100,0
2100,0
2017
2725,4
2725,4
2018
2725,4
2725,4
2019
2725,4
2725,4
2020
2725,4
2725,4
5. Подпрограмма "Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году"
5.1.
Текущий ремонт
Управление образования администрации района
Создание необходимых условий для повышения качества образования; обеспечение безопасных условий образовательного процесса
количество учреждений
2014
10
4136,3
4136,3
2015
10
860,6
860,6
2016
10
15000,0
15000,0
2017
10
7048,7
7048,7
2018
10
8740,4
8740,4
2019
10
9876,6
9876,6
2020
10
10864,3
10864,3
5.2.
Капитальный ремонт
Управление образования администрации района
Создание необходимых условий для повышения качества образования; обеспечение безопасных условий образовательного процесса
количество учреждений
2014
3
3417,5
3417,5
2015
1
10000,0
10000,0
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
5.3.
Прочие расходы, связанные с обеспечением учебного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Управление образования администрации района
Приобретение учебной литературы
2014
2480,0
2480,0
5.4.
Создание в общеобразовательных учреждениях условий для занятий физической культурой и спортом
Управление образования администрации района
2014
2650,8
2650,8
ИТОГО по Подпрограмме
2014
12684,6
2650,8
10033,8
2015
10860,6
10860,6
2016
15000,0
15000,0
2017
7048,7
7048,7
2018
8740,4
8740,4
2019
9876,6
9876,6
2020
10864,3
10864,3
6. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
6.1.
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы образования
Управление образования администрации района
Муниципальные услуги (работы), оказанные (выполненные) муниципальными учреждениями соответствующего качества.
Количество учреждений, в отношении которых выполняются работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению и подвоз обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения
Ед.
2014
25
23976,2
5921,3
18054,9
2015
25
18189,8
18189,8
2016
25
18189,8
18189,8
2017
25
18330,7
18330,7
2018
25
18330,7
18330,7
2019
25
18330,7
18330,7
2020
25
18330,7
18330,7
6.2.
Реализация подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования"
управление образования администрации района
Функционирующая система поддержки педагогических работников и специалистов, проживающих и работающих в сельской местности.
Количество педагогических
работников и специалистов, получающих выплаты
2014
19743,5
19743,5
2015
20722,0
20722,0
2016
20722,0
20722,0
2017
20722,0
20722,0
2018
20722,0
20722,0
2019
20722,0
20722,0
2020
20722,0
20722,0
6.2.1.
Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
управление образования администрации района
Количество педагогических работников, получающих выплаты
Тыс. чел.
2014
1,126
19477,9
19477,9
2015
1,126
20462,3
20462,3
2016
1,126
20462,3
20462,3
2017
1,126
20462,3
20462,3
2018
1,126
20462,3
20462,3
2019
1,126
20462,3
20462,3
2020
1,126
20462,3
20462,3
6.2.2.
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках (руководящих, медицинских, библиотечных работников учреждений образования)
управление образования администрации района
Количество специалистов, получающих выплаты
Тыс. чел.
2014
0,044
265,5
265,5
2015
0,044
259,7
259,7
2016
0,044
259,7
259,7
2017
0,044
259,7
259,7
2018
0,044
259,7
259,7
2019
0,044
259,7
259,7
2020
0,044
259,7
259,7
6.3.
Реализация подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"
Управление образования и науки области
Функционирующая система поддержки семейных форм устройства детей
2014
10792,8
10792,8
2015
16571,2
16571,2
2016
16571,2
16571,2
2017
16571,2
16571,2
2018
16571,2
16571,2
2019
16571,2
16571,2
2020
16571,2
16571,2
6.3.1.
Ежемесячное пособие опекунам на содержание ребенка
Управление образования и науки области
Численность детей, находящихся под опекой (попечительством), на которых назначены выплаты денежных средств
Чел.
2014
168
8660,4
8660,4
2015
170
14438,8
14438,8
2016
170
14438,8
14438,8
2017
170
14438,8
14438,8
2018
170
14438,8
14438,8
2019
170
14438,8
14438,8
2020
170
14438,8
14438,8
6.3.2.
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Управление образования и науки области
Численность работников, обеспечивающих в муниципальных образованиях Тамбовской области деятельность по опеке и попечительству
Чел.
2014
6
2132,4
2132,4
2015
6
2132,4
2132,4
2016
6
2132,4
2132,4
2017
6
2132,4
2132,4
2018
6
2132,4
2132,4
2019
6
2132,4
2132,4
2020
6
2132,4
2132,4
ИТОГО по Подпрограмме
2014
54512,5
36457,6
18054,9
2015
55483,0
37293,2
18189,8
2016
55483,0
37293,2
18189,8
2017
55623,9
37293,2
18330,7
2018
55623,9
37293,2
18330,7
2019
55623,9
37293,2
18330,7
2020
55623,9
37293,2
18330,7
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
2014
867357
163807,3
472221,42
229191,2
2137,1
2015
583352,2
383648,8
197704,0
1999,4
2016
616012,1
411859,5
201843,4
2309,2
2017
644445,0
411919,5
229817,5
2708,0
2018
647085,1
411919,5
232019,9
3145,7
2019
649722,9
411919,5
234551,0
3252,4
2020
651792,6
411919,5
236540,5
3332,6
Приложение 3
к постановлению
администрации Тамбовского района
от 02.09.2014 № 3616
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Распределение объемов исполнения Программы по различным источникам
Всего в 2014 - 2020 гг., тыс.руб.
Распределение объемов исполнения Программы по годам, тыс.руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования детей"
федеральный бюджет
161156,5
161156,5
областной бюджет
435787,3
143524,8
45323,0
49339,9
49399,9
49399,9
49399,9
49399,9
муниципальный бюджет
543281,9
89666,7
60432,0
60432,0
81859,5
82368,7
83761,6
84761,4
внебюджетные источники
5307,1
971,0
600,1
630,1
693,1
727,8
802,4
882,6
Всего по Подпрограмме 1
1145532,8
395319,0
106355,1
110402
131952,5
132496,4
133963,9
135043,9
Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования детей"
федеральный бюджет
областной бюджет
2216061,6
288897,0
301032,6
325226,4
325226,4
325226,4
325226,4
325226,4
муниципальный бюджет
775390,7
103325,9
103121,6
103121,6
116455,4
116455,4
116455,4
116455,4
внебюджетные источники
13577,3
1166,1
1399,3
1679,1
2014,9
2417,9
2450
2450
Всего по Подпрограмме 2
3005029,6
393389,0
405553,5
430027,1
443696,7
444099,7
444131,8
444131,8
Подпрограмма 3 "Дети Притамбовья"
федеральный бюджет
областной бюджет
3342,0
3342,0
муниципальный бюджет
24462,7
4861,0
3000,0
3000,0
3397,8
3399,3
3401,3
3403,3
внебюджетные источники
Всего по Подпрограмме 3
27804,7
8203,0
3000,0
3000,0
3397,8
3399,3
3401,3
3403,3
Подпрограмма 4 "Комплексная безопасность образовательных учреждений"
федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный бюджет
18350,5
3248,9
2100,0
2100,0
2725,4
2725,4
2725,4
2725,4
внебюджетные источники
Всего по Подпрограмме 4
18350,5
3248,9
2100,0
2100,0
2725,4
2725,4
2725,4
2725,4
Подпрограмма 5 "Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году"
федеральный бюджет
2650,8
2650,8
областной бюджет
муниципальный бюджет
72424,4
10033,8
10860,6
15000,0
7048,7
8740,4
9876,6
10864,3
внебюджетные источники
Всего по Подпрограмме 5
75075,2
12684,6
10860,6
15000,0
7048,7
8740,4
9876,6
10864,3
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования"
федеральный бюджет
областной бюджет
260216,8
36457,6
37293,2
37293,2
37293,2
37293,2
37293,2
37293,2
муниципальный бюджет
127757,3
18054,9
18189,8
18189,8
18330,7
18330,7
18330,7
18330,7
внебюджетные источники
Всего по Подпрограмме 6
387974,1
54512,5
55483,0
55483,0
55623,9
55623,9
55623,9
55623,9
Программа "Развитие образования Тамбовского района на 2014 - 2020 годы"
федеральный бюджет
163807,3
163807,3
областной бюджет
2915408
472221,42
383648,8
411859,5
411919,5
411919,5
411919,5
411919,5
муниципальный бюджет
1561667,5
229191,2
197704,0
201843,4
229817,5
232019,9
234551,0
236540,5
внебюджетные источники
18884,4
2137,1
1999,4
2309,2
2708,0
3145,7
3252,4
3332,6
Всего по Программе
4659767
867357,02
583352,2
616012,1
644445,0
647085,1
649722,9
651792,6
Приложение 4
к постановлению
администрации Тамбовского района
от 02.09.2014 № 3616
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТАМБОВСКОГО
РАЙОНА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Наименование услуги (работы)
Значение показателя услуги (работы)
Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей, в т.ч.
наименование, ед. изм.
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Основное мероприятие Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
Дети в возрасте от 1,6 до 7 лет, человек
2469
2714
2834
101504,7
99897,0
103913,9
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"
Основное мероприятие Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
Мероприятие Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей в соответствии с перечнем муниципальных услуг
Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, человек
7556
7888
8094
334598,4
348720,8
371042,3
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, человек
3115
3115
3115
1784,1
1784,1
1939,5
Реализация дополнительных программ детям в муниципальных образовательных учреждениях
Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, человек
6691
6703
6706
8221,3
9027,7
9821,9
Организация питания детей обучающихся в образовательных учреждениях
Количество детей, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся в образовательном учреждении
7556
7760
7760
9420,0
9420,0
9420,0
Предоставление дополнительного образования детям
Дети в возрасте от 3 до 18 лет, человек
1349
1412
1416
17052,1
17113,7
17113,7
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
Дети в возрасте от 5 до 18 лет, человек
858
950
1142
19514,6
19514,6
19514,6
Ведение бюджетного, налогового учета муниципальных учреждений
Количество переданных муниципальных учреждений, единиц
11
11
11
4936,0
5292,3
5292,3
Организация и контроль за выполнением строительных работ и капитального ремонта (реконструкции) образовательных учреждений
Контроль за ходом строительства (капитального ремонта) объектов муниципальной собственности, количество объектов
32
32
32
424,1
461,9
461,9
Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных образовательных учреждений
Количество обслуживаемых зданий муниципальных учреждений, единиц
51
51
51
11602,1
12435,6
12435,6
Итого
509057,4
523667,7
550955,7
------------------------------------------------------------------