Постановление администрации Мордовского района Тамбовской области от 25.02.2014 N 161 "О внесении изменений в муниципальную программу Мордовского района "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы"
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МОРДОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2014 г. № 161
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МОРДОВСКОГО
РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
В целях эффективного использования финансовых средств районного бюджета администрация района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу Мордовского района "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации района от 14.11.2013 № 1200 "Об утверждении муниципальной программы Мордовского района "Развитие культуры" от 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 - 2020 годах - 139558,1 тыс.руб.:
в том числе:
2014 год - 19112,1 тыс.руб.;
2015 год - 20050,0 тыс.руб.;
2016 год - 20071,0 тыс.руб.;
2017 год - 20070,0 тыс.руб.;
2018 год - 20060,0 тыс.руб.;
2019 год - 20110,0 тыс.руб.;
2020 год - 20085,0 тыс.руб."
1.2. абзац 2 раздела 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования муниципальной программы из средств районного бюджета предусматривается в размере 13154,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 19112,1 тыс.руб.;
2015 год - 20050,0 тыс.руб.;
2016 год - 20071,0 тыс.руб.;
2017 год - 20070,0 тыс.руб.;
2018 год - 20060,0 тыс.руб.;
2019 год - 20110,0 тыс.руб.;
2020 год - 20085,0 тыс.руб.";
1.3. приложение 2 к Программе "Перечень мероприятий муниципальной программы Мордовского района "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложению 1;
1.4. приложение 3 к Программе "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных функций (выполнение работ) учреждениями культуры Мордовского района" изложить в редакции согласно приложению 2;
1.5. приложение 4 к Программе "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Мордовского района "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования" изложить в редакции согласно приложению 3;
1.6. позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Наследие" Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 43341,5 тыс.руб.:
2014 год - 5957,5 тыс.руб.;
2015 год - 6195,5 тыс.руб.;
2016 год - 6161,5 тыс.руб.;
2017 год - 6265,5 тыс.руб.;
2018 год - 6245,5 тыс.руб.;
2019 год - 6260,5 тыс.руб.;
2020 год - 6255,5 тыс.руб."
1.2. 2 абзац раздела 5 подпрограммы "Наследие" Программы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 43341,5 тыс.руб.:
2014 год - 5957,5 тыс.руб.;
2015 год - 6195,5 тыс.руб.;
2016 год - 6161,5 тыс.руб.;
2017 год - 6265,5 тыс.руб.;
2018 год - 6245,5 тыс.руб.;
2019 год - 6260,5 тыс.руб.;
2020 - 6255,5 тыс.руб.";
1.3. позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Творчество и досуг" Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 96216,6 тыс.руб.:
2014 год - 13154,6 тыс.руб.;
2015 год - 13854,5 тыс.руб.;
2016 год - 13909,5 тыс.руб.;
2017 год - 13804,5 тыс.руб.;
2018 год - 13814,5 тыс.руб.;
2019 год - 13849,5 тыс.руб.;
2020 - 13829,5 тыс.руб."
1.4. 2 абзац раздела 5 подпрограммы "Творчество и досуг" Программы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы "Творчество и досуг" составляет 96216,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 13154,6 тыс.руб.;
2015 год - 13854,5 тыс.руб.;
2016 год - 13909,5 тыс.руб.;
2017 год - 13804,5 тыс.руб.;
2018 год - 13814,5 тыс.руб.;
2019 год - 13849,5 тыс.руб.;
2020 год - 13829,5 тыс.руб.".
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "ТОП 68 Тамбовский областной портал" (www.top68.ru) в информационно-телекоммуникационное сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района А.А.Рыжкова.
Первый заместитель главы администрации района
Б.В.Глазков
Приложение 1
к постановлению
администрации Мордовского района
от 25.02.2014 № 161
Приложение 2
к муниципальной программе Мордовского района
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОРДОВСКОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответ. исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
Районный бюджет
примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных библиотек
МКУ ЦБ, МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
5847,5
5847,5
2015
0,1
5847,5
5847,5
2016
0,1
5847,5
5847,5
2017
0,1
5847,5
5847,5
2018
0,1
5847,5
5847,5
2019
0,1
5847,5
5847,5
2020
0,1
5847,5
5847,5
1.2
Комплектование фондов документов муниципальных библиотек района
МБУК МЦРБ
Количество экз. новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. чел.
Экз.
2014
250
78,0
78,0
2015
250
200,0
200,0
2016
250
200,0
200,0
2017
250
280,0
280,0
2018
250
280,0
280,0
2019
250
290,0
290,0
2020
250
300,0
300,0
1.3
Подготовка и проведение межрегионального литературного праздника "Богдановские чтения"
МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
Единиц
2015
0,1
17,0
1,0
2016
0,1
18,0
18,0
2017
0,1
18,0
18,0
2018
0,1
18,0
18,0
2019
0,1
18,0
18,0
2020
0,1
18,0
18,0
1.4
Монтаж пожарной сигнализации в Н-Покровской, Стрелецкой, Борисовской библиотеках
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
12,0
12,0
1,5
Противопожарная обработка чердачных помещений
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2015
0,1
16,0
16,0
1.6
Замер сопротивления электрооборудования
МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2016
0,1
6,0
6,0
1.7
Проведение ремонтных работ в сельских библиотеках
МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2015
0,1
15,0
15,0
2016
0,1
15,0
15,0
2017
0,1
20,0
20,0
2018
0,1
20,0
20,0
2019
0,1
20,0
20,0
2020
0,1
20,0
20,0
1.8
ТО пожарной сигнализации в библиотечных учреждениях
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
10,0
10,0
2015
0,1
30,0
30,0
2016
0,1
30,0
30,0
2017
0,1
30,0
30,0
2018
0,1
30,0
30,0
2019
0,1
30,0
30,0
2020
0,1
30,0
30,0
1.9
Приобретение первичных средств пожаротушения
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
10,0
10,0
2015
0,1
15,0
15,0
2018
0,1
10,0
10,0
2019
0,1
15,0
15,0
1.10
Компьютеризация сельских библиотек
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2015
0,1
30,0
30,0
2016
0,1
30,0
30,0
2017
0,1
30,0
30,0
1.11
Приобретение копировальной техники для центральной библиотеки
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2015
0,1
10,0
10,0
1.12
Подготовка районных и участие в областных конкурсах
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2015
0,1
5,0
5,0
2016
0,1
5,0
5,0
2017
0,1
10,0
10,0
2018
0,1
10,0
10,0
2019
0,1
10,0
10,0
2020
0,1
10,0
10,0
1.13
Приобретение технологического оборудования (стеллажи, столы и т.д.)
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2015
0,1
10,0
10,0
2016
0,1
10,0
10,0
2017
0,1
30,0
30,0
2018
0,1
30,0
30,0
2019
0,1
30,0
30,0
2020
0,1
30,0
30,0
Итого по подпрограмме
2014
5957,5
5957,5
2015
6195,5
6195,5
2016
6161,5
6161,5
2017
6265,5
6265,5
2018
6245,5
6245,5
2019
6260,5
6260,5
2020
6255,5
6255,5
Подпрограмма "Творчество и досуг"
2.1
Финансовое обеспечение деятельности учреждений клубного типа
МКУ ЦБ, МБУК ЦКД
Средняя посещаемость на мероприятиях
чел.
2014
10516,5
10516,5
2015
10516,5
10516,5
2016
10516,5
10516,5
2017
10516,5
10516,5
2018
10516,5
10516,5
2019
10516,5
10516,5
2020
10516,5
10516,5
2.2
Ремонт ЦКД и сельских клубов
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2015
0,1
100,0
100,0
2016
0,1
100,0
100,0
2017
0,1
100,0
100,0
2018
0,1
100,0
100,0
2019
0,1
100,0
100,0
2020
0,1
110,0
110,0
2.3
Ремонт зрительного зала в ЦКД
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2019
0,1
270,0
270,0
2.4
Ремонт танцевального класса в ЦКД
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2016
0,1
60,0
60,0
2.5
Приобретение одежды сцены
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2016
0,1
100,0
100,0
2017
0,1
30,0
30,0
2.6
Приобретение компьютерной и оргтехники
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2015
0,1
30,0
30,0
2017
0,1
30,0
30,0
2018
0,1
30,0
30,0
2019
0,1
30,0
30,0
2020
0,1
30,0
30,0
2.7
Приобретение музыкальных инструментов
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2015
0,1
250,0
250,0
2017
0,1
150,0
150,0
2019
0,1
50,0
50,0
2.8
Приобретение кино- и видеоаппаратуры
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2016
0,1
120,0
120,0
2018
0,1
30,0
30,0
2.9
Приобретение свето- и звуковой аппаратуры
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2015
0,1
50,0
50,0
2017
0,1
70,0
70,0
2020
0,1
90,0
90,0
2.10
Приобретение мебели
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2015
0,1
10,0
10,0
2016
0,1
20,0
20,0
2017
0,1
15,0
15,0
2018
0,1
15,0
15,0
2019
0,1
20,0
20,0
2020
0,1
20,0
20,0
2.11
Приобретение музейного оборудования
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом
%
2018
0,1
10,0
10,0
2.12
Приобретение экспонатов
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД филиал РКМ
Увеличение посещаемости музея
%
2015
0,1
20,0
20,0
2016
0,1
20,0
20,0
2017
0,1
10,0
10,0
2018
0,1
10,0
10,0
2019
0,1
10,0
10,0
2020
0,1
10,0
10,0
2.13
Проведение районных конкурсов и участие в областных, межрегиональных, всероссийских конкурсах
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
Ед.
2015
7
50,0
50,0
2016
10
50,0
50,0
2017
10
60,0
60,0
2019
12
60,0
60,0
2020
12
70,0
70,0
2.14
Приобретение оборудования для досуга населения
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2015
0,1
25,0
25,0
2017
0,1
40,0
25,0
2019
0,1
30,0
30,0
2020
0,1
40,0
40,0
2.15
Противопожарная обработка чердачных помещений клубных учреждений и приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарной безопасности (приобретение и заправка огнетушителей)
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
ед.
2014
3
40,0
40,0
2016
3
200,0
200,0
2.16
Замер сопротивления электрооборудования клубных учреждений
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
ед.
2014
3
60,0
60,0
2.17
Приобретение призов, костюмов, реквизита для проведения мероприятий
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2014
0,1
159,1
159,1
2015
0,1
300,0
300,0
2016
0,1
310,0
310,0
2017
0,1
320,0
320,0
2018
0,1
330,0
330,0
2019
0,1
340,0
340,0
2020
0,1
360,0
360,0
2.18
Проведение социально значимых мероприятий: 70-летие Великой Победы
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2015
0,1
100,0
100,0
2.19
80-летие области
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2017
0,1
50,0
50,0
2.20
90-летие района
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2018
0,1
250,0
250,0
2.21
75-летие Великой Победы
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2020
0,1
150,0
150,0
2.22
100-летие ВЛКСМ
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2018
0,1
50,0
50,0
2.23
Финансовое обеспечение деятельности МБОУ ДОД МДШИ
МКУ ЦБ
Увеличение количества обучающихся (по сравнению с предыдущим годом)
%
2014
0,1
2343,0
2343,0
2015
0,1
2343,0
2343,0
2016
0,1
2343,0
2343,0
2017
0,1
2343,0
2343,0
2018
0,1
2343,0
2343,0
2019
0,1
2343,0
2343,0
2020
0,1
2343,0
2343,0
2.24
Приобретение и пошив костюмов
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБОУ ДОД ДШИ
Увеличение количества обучающихся (по сравнению с предыдущим годом)
%
2016
0,1
50,0
50,0
2018
0,1
10,0
10,0
2020
0,1
15,0
15,0
2.26
Подготовка и проведение 50-летия ДШИ
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБОУ ДОД ДШИ
Увеличение количества обучающихся (по сравнению с предыдущим годом)
%
2014
0,1
18,0
18,0
2.26
Ремонт аудиторий ДШИ
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБОУ ДОД ДШИ
Увеличение количества обучающихся (по сравнению с предыдущим годом)
%
2015
0,1
50,0
50,0
2016
0,1
10,0
10,0
2020
0,1
30,0
30,0
2.27
Приобретение музыкальных инструментов и аппаратуры
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБОУ ДОД ДШИ
Увеличение количества обучающихся (по сравнению с предыдущим годом)
%
2017
0,1
60,0
60,0
2019
0,1
30,0
30,0
2020
0,1
20,0
20,0
2.28
Приобретение компьютерной и оргтехники
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБОУ ДОД ДШИ
Увеличение количества обучающихся (по сравнению с предыдущим годом)
%
2018
0,1
50,0
50,0
2.25
Приобретение мебели
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБОУДОД ДШИ
Увеличение количества обучающихся (по сравнению с предыдущим годом)
%
2019
0,1
30,0
30,0
2.26
Проведение районных конкурсов и участие в областных, межрегиональных, всероссийских конкурсах
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБОУ ДОД ДШИ
Увеличение количества обучающихся (по сравнению с предыдущим годом)
%
2015
0,1
10,0
10,0
2016
0,1
10,0
10,0
2017
0,1
10,0
10,0
2018
0,1
10,0
10,0
2019
0,1
10,0
10,0
2020
0,1
15,0
15,0
Итого по подпрограмме
2014
13154,6
13154,6
2015
13854,5
13854,5
2016
13909,5
13909,5
2017
13804,5
13804,5
2018
13814,5
13814,5
2019
13849,5
13849,5
2020
13829,5
13829,5
Итого по Программе
2014
19112,1
19112,1
2015
20050,0
20050,0
2016
20071,0
20071,0
2017
20070,0
20070,0
2018
20060,0
20060,0
2019
20110,0
20110,0
2020
20085,0
20085,0
Приложение 2
к постановлению
администрации Мордовского района
от 25.02.2014 № 161
Приложение 3
к муниципальной программе Мордовского района
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ
КУЛЬТУРЫ МОРДОВСКОГО РАЙОНА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Наименование функции (работы)
Значение показателя объема функции (работы)
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной функции (выполнение работы), тыс. рублей
Наименование единиц измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1. Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
Муниципальная функция "Предоставление библиотечных услуг"
Кол. документов, выданных из фонда библиотек, экз.
365300
365500
365600
5957,5
6176,5
6195,5
Объем поступлений документов на материальных носителях, экз.
5000
5200
5300
2. Подпрограмма "Творчество и досуг"
2.1. Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, материального и нематериального культурного наследия района"
Муниципальная функция "Поддержка традиционного художественного творчества"
Количество мероприятий, единиц
2050
2070
3100
10793,6
11426,5
11451,5
Количество клубных формирований, единиц
64
65
67
Муниципальная функция "Предоставление музейных услуг"
Количество посещений, тыс. единиц
0,8
1,0
1,2
Количество находящихся в фондах предметов музейного фонда, единиц
1747
1772
1792
Приложение 3
к постановлению
администрации Мордовского района
от 25.02.2014 № 161
Приложение 4
к муниципальной программе Мордовского района
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОРДОВСКОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Годы
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
областной бюджет
районный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Муниципальная программа Мордовского района
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района
2014
19112,1
19112,1
2015
20050,0
20050,0
2016
20071,0
20071,0
2017
20070,0
20070,0
2018
20060,0
20060,0
2019
20110,0
20110,0
2020
20085,0
20085,0
2. Подпрограмма муниципальной программы Мордовского района "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
"Наследие"
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района
2014
5957,5
5957,5
2015
6195,5
6195,5
2016
6161,5
6161,5
2017
6265,5
6265,5
2018
6245,5
6245,5
2019
6260,5
6260,5
2020
6255,5
6255,5
3. Подпрограмма муниципальной программы Мордовского района "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
"Творчество и досуг"
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района
2014
13154,6
13154,6
2015
13854,5
13854,5
2016
13909,5
13909,5
2017
13804,5
13804,5
2018
13814,5
13814,5
2019
13849,5
13849,5
2020
13829,5
13829,5
------------------------------------------------------------------
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МОРДОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2014 г. № 161
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МОРДОВСКОГО
РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
В целях эффективного использования финансовых средств районного бюджета администрация района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу Мордовского района "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации района от 14.11.2013 № 1200 "Об утверждении муниципальной программы Мордовского района "Развитие культуры" от 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 - 2020 годах - 139558,1 тыс.руб.:
в том числе:
2014 год - 19112,1 тыс.руб.;
2015 год - 20050,0 тыс.руб.;
2016 год - 20071,0 тыс.руб.;
2017 год - 20070,0 тыс.руб.;
2018 год - 20060,0 тыс.руб.;
2019 год - 20110,0 тыс.руб.;
2020 год - 20085,0 тыс.руб."
1.2. абзац 2 раздела 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования муниципальной программы из средств районного бюджета предусматривается в размере 13154,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 19112,1 тыс.руб.;
2015 год - 20050,0 тыс.руб.;
2016 год - 20071,0 тыс.руб.;
2017 год - 20070,0 тыс.руб.;
2018 год - 20060,0 тыс.руб.;
2019 год - 20110,0 тыс.руб.;
2020 год - 20085,0 тыс.руб.";
1.3. приложение 2 к Программе "Перечень мероприятий муниципальной программы Мордовского района "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложению 1;
1.4. приложение 3 к Программе "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных функций (выполнение работ) учреждениями культуры Мордовского района" изложить в редакции согласно приложению 2;
1.5. приложение 4 к Программе "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Мордовского района "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования" изложить в редакции согласно приложению 3;
1.6. позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Наследие" Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 43341,5 тыс.руб.:
2014 год - 5957,5 тыс.руб.;
2015 год - 6195,5 тыс.руб.;
2016 год - 6161,5 тыс.руб.;
2017 год - 6265,5 тыс.руб.;
2018 год - 6245,5 тыс.руб.;
2019 год - 6260,5 тыс.руб.;
2020 год - 6255,5 тыс.руб."
1.2. 2 абзац раздела 5 подпрограммы "Наследие" Программы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 43341,5 тыс.руб.:
2014 год - 5957,5 тыс.руб.;
2015 год - 6195,5 тыс.руб.;
2016 год - 6161,5 тыс.руб.;
2017 год - 6265,5 тыс.руб.;
2018 год - 6245,5 тыс.руб.;
2019 год - 6260,5 тыс.руб.;
2020 - 6255,5 тыс.руб.";
1.3. позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Творчество и досуг" Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 96216,6 тыс.руб.:
2014 год - 13154,6 тыс.руб.;
2015 год - 13854,5 тыс.руб.;
2016 год - 13909,5 тыс.руб.;
2017 год - 13804,5 тыс.руб.;
2018 год - 13814,5 тыс.руб.;
2019 год - 13849,5 тыс.руб.;
2020 - 13829,5 тыс.руб."
1.4. 2 абзац раздела 5 подпрограммы "Творчество и досуг" Программы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы "Творчество и досуг" составляет 96216,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 13154,6 тыс.руб.;
2015 год - 13854,5 тыс.руб.;
2016 год - 13909,5 тыс.руб.;
2017 год - 13804,5 тыс.руб.;
2018 год - 13814,5 тыс.руб.;
2019 год - 13849,5 тыс.руб.;
2020 год - 13829,5 тыс.руб.".
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "ТОП 68 Тамбовский областной портал" (www.top68.ru) в информационно-телекоммуникационное сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района А.А.Рыжкова.
Первый заместитель главы администрации района
Б.В.Глазков
Приложение 1
к постановлению
администрации Мордовского района
от 25.02.2014 № 161
Приложение 2
к муниципальной программе Мордовского района
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОРДОВСКОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответ. исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
Районный бюджет
примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных библиотек
МКУ ЦБ, МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
5847,5
5847,5
2015
0,1
5847,5
5847,5
2016
0,1
5847,5
5847,5
2017
0,1
5847,5
5847,5
2018
0,1
5847,5
5847,5
2019
0,1
5847,5
5847,5
2020
0,1
5847,5
5847,5
1.2
Комплектование фондов документов муниципальных библиотек района
МБУК МЦРБ
Количество экз. новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. чел.
Экз.
2014
250
78,0
78,0
2015
250
200,0
200,0
2016
250
200,0
200,0
2017
250
280,0
280,0
2018
250
280,0
280,0
2019
250
290,0
290,0
2020
250
300,0
300,0
1.3
Подготовка и проведение межрегионального литературного праздника "Богдановские чтения"
МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
Единиц
2015
0,1
17,0
1,0
2016
0,1
18,0
18,0
2017
0,1
18,0
18,0
2018
0,1
18,0
18,0
2019
0,1
18,0
18,0
2020
0,1
18,0
18,0
1.4
Монтаж пожарной сигнализации в Н-Покровской, Стрелецкой, Борисовской библиотеках
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
12,0
12,0
1,5
Противопожарная обработка чердачных помещений
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2015
0,1
16,0
16,0
1.6
Замер сопротивления электрооборудования
МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2016
0,1
6,0
6,0
1.7
Проведение ремонтных работ в сельских библиотеках
МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2015
0,1
15,0
15,0
2016
0,1
15,0
15,0
2017
0,1
20,0
20,0
2018
0,1
20,0
20,0
2019
0,1
20,0
20,0
2020
0,1
20,0
20,0
1.8
ТО пожарной сигнализации в библиотечных учреждениях
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
10,0
10,0
2015
0,1
30,0
30,0
2016
0,1
30,0
30,0
2017
0,1
30,0
30,0
2018
0,1
30,0
30,0
2019
0,1
30,0
30,0
2020
0,1
30,0
30,0
1.9
Приобретение первичных средств пожаротушения
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
10,0
10,0
2015
0,1
15,0
15,0
2018
0,1
10,0
10,0
2019
0,1
15,0
15,0
1.10
Компьютеризация сельских библиотек
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2015
0,1
30,0
30,0
2016
0,1
30,0
30,0
2017
0,1
30,0
30,0
1.11
Приобретение копировальной техники для центральной библиотеки
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2015
0,1
10,0
10,0
1.12
Подготовка районных и участие в областных конкурсах
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2015
0,1
5,0
5,0
2016
0,1
5,0
5,0
2017
0,1
10,0
10,0
2018
0,1
10,0
10,0
2019
0,1
10,0
10,0
2020
0,1
10,0
10,0
1.13
Приобретение технологического оборудования (стеллажи, столы и т.д.)
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК МЦРБ
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2015
0,1
10,0
10,0
2016
0,1
10,0
10,0
2017
0,1
30,0
30,0
2018
0,1
30,0
30,0
2019
0,1
30,0
30,0
2020
0,1
30,0
30,0
Итого по подпрограмме
2014
5957,5
5957,5
2015
6195,5
6195,5
2016
6161,5
6161,5
2017
6265,5
6265,5
2018
6245,5
6245,5
2019
6260,5
6260,5
2020
6255,5
6255,5
Подпрограмма "Творчество и досуг"
2.1
Финансовое обеспечение деятельности учреждений клубного типа
МКУ ЦБ, МБУК ЦКД
Средняя посещаемость на мероприятиях
чел.
2014
10516,5
10516,5
2015
10516,5
10516,5
2016
10516,5
10516,5
2017
10516,5
10516,5
2018
10516,5
10516,5
2019
10516,5
10516,5
2020
10516,5
10516,5
2.2
Ремонт ЦКД и сельских клубов
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2015
0,1
100,0
100,0
2016
0,1
100,0
100,0
2017
0,1
100,0
100,0
2018
0,1
100,0
100,0
2019
0,1
100,0
100,0
2020
0,1
110,0
110,0
2.3
Ремонт зрительного зала в ЦКД
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2019
0,1
270,0
270,0
2.4
Ремонт танцевального класса в ЦКД
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2016
0,1
60,0
60,0
2.5
Приобретение одежды сцены
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2016
0,1
100,0
100,0
2017
0,1
30,0
30,0
2.6
Приобретение компьютерной и оргтехники
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2015
0,1
30,0
30,0
2017
0,1
30,0
30,0
2018
0,1
30,0
30,0
2019
0,1
30,0
30,0
2020
0,1
30,0
30,0
2.7
Приобретение музыкальных инструментов
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2015
0,1
250,0
250,0
2017
0,1
150,0
150,0
2019
0,1
50,0
50,0
2.8
Приобретение кино- и видеоаппаратуры
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2016
0,1
120,0
120,0
2018
0,1
30,0
30,0
2.9
Приобретение свето- и звуковой аппаратуры
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2015
0,1
50,0
50,0
2017
0,1
70,0
70,0
2020
0,1
90,0
90,0
2.10
Приобретение мебели
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2015
0,1
10,0
10,0
2016
0,1
20,0
20,0
2017
0,1
15,0
15,0
2018
0,1
15,0
15,0
2019
0,1
20,0
20,0
2020
0,1
20,0
20,0
2.11
Приобретение музейного оборудования
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом
%
2018
0,1
10,0
10,0
2.12
Приобретение экспонатов
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД филиал РКМ
Увеличение посещаемости музея
%
2015
0,1
20,0
20,0
2016
0,1
20,0
20,0
2017
0,1
10,0
10,0
2018
0,1
10,0
10,0
2019
0,1
10,0
10,0
2020
0,1
10,0
10,0
2.13
Проведение районных конкурсов и участие в областных, межрегиональных, всероссийских конкурсах
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
Ед.
2015
7
50,0
50,0
2016
10
50,0
50,0
2017
10
60,0
60,0
2019
12
60,0
60,0
2020
12
70,0
70,0
2.14
Приобретение оборудования для досуга населения
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2015
0,1
25,0
25,0
2017
0,1
40,0
25,0
2019
0,1
30,0
30,0
2020
0,1
40,0
40,0
2.15
Противопожарная обработка чердачных помещений клубных учреждений и приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарной безопасности (приобретение и заправка огнетушителей)
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
ед.
2014
3
40,0
40,0
2016
3
200,0
200,0
2.16
Замер сопротивления электрооборудования клубных учреждений
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
ед.
2014
3
60,0
60,0
2.17
Приобретение призов, костюмов, реквизита для проведения мероприятий
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2014
0,1
159,1
159,1
2015
0,1
300,0
300,0
2016
0,1
310,0
310,0
2017
0,1
320,0
320,0
2018
0,1
330,0
330,0
2019
0,1
340,0
340,0
2020
0,1
360,0
360,0
2.18
Проведение социально значимых мероприятий: 70-летие Великой Победы
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2015
0,1
100,0
100,0
2.19
80-летие области
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2017
0,1
50,0
50,0
2.20
90-летие района
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2018
0,1
250,0
250,0
2.21
75-летие Великой Победы
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2020
0,1
150,0
150,0
2.22
100-летие ВЛКСМ
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК ЦКД
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2018
0,1
50,0
50,0
2.23
Финансовое обеспечение деятельности МБОУ ДОД МДШИ
МКУ ЦБ
Увеличение количества обучающихся (по сравнению с предыдущим годом)
%
2014
0,1
2343,0
2343,0
2015
0,1
2343,0
2343,0
2016
0,1
2343,0
2343,0
2017
0,1
2343,0
2343,0
2018
0,1
2343,0
2343,0
2019
0,1
2343,0
2343,0
2020
0,1
2343,0
2343,0
2.24
Приобретение и пошив костюмов
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБОУ ДОД ДШИ
Увеличение количества обучающихся (по сравнению с предыдущим годом)
%
2016
0,1
50,0
50,0
2018
0,1
10,0
10,0
2020
0,1
15,0
15,0
2.26
Подготовка и проведение 50-летия ДШИ
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБОУ ДОД ДШИ
Увеличение количества обучающихся (по сравнению с предыдущим годом)
%
2014
0,1
18,0
18,0
2.26
Ремонт аудиторий ДШИ
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБОУ ДОД ДШИ
Увеличение количества обучающихся (по сравнению с предыдущим годом)
%
2015
0,1
50,0
50,0
2016
0,1
10,0
10,0
2020
0,1
30,0
30,0
2.27
Приобретение музыкальных инструментов и аппаратуры
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБОУ ДОД ДШИ
Увеличение количества обучающихся (по сравнению с предыдущим годом)
%
2017
0,1
60,0
60,0
2019
0,1
30,0
30,0
2020
0,1
20,0
20,0
2.28
Приобретение компьютерной и оргтехники
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБОУ ДОД ДШИ
Увеличение количества обучающихся (по сравнению с предыдущим годом)
%
2018
0,1
50,0
50,0
2.25
Приобретение мебели
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБОУДОД ДШИ
Увеличение количества обучающихся (по сравнению с предыдущим годом)
%
2019
0,1
30,0
30,0
2.26
Проведение районных конкурсов и участие в областных, межрегиональных, всероссийских конкурсах
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБОУ ДОД ДШИ
Увеличение количества обучающихся (по сравнению с предыдущим годом)
%
2015
0,1
10,0
10,0
2016
0,1
10,0
10,0
2017
0,1
10,0
10,0
2018
0,1
10,0
10,0
2019
0,1
10,0
10,0
2020
0,1
15,0
15,0
Итого по подпрограмме
2014
13154,6
13154,6
2015
13854,5
13854,5
2016
13909,5
13909,5
2017
13804,5
13804,5
2018
13814,5
13814,5
2019
13849,5
13849,5
2020
13829,5
13829,5
Итого по Программе
2014
19112,1
19112,1
2015
20050,0
20050,0
2016
20071,0
20071,0
2017
20070,0
20070,0
2018
20060,0
20060,0
2019
20110,0
20110,0
2020
20085,0
20085,0
Приложение 2
к постановлению
администрации Мордовского района
от 25.02.2014 № 161
Приложение 3
к муниципальной программе Мордовского района
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ
КУЛЬТУРЫ МОРДОВСКОГО РАЙОНА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Наименование функции (работы)
Значение показателя объема функции (работы)
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной функции (выполнение работы), тыс. рублей
Наименование единиц измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1. Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
Муниципальная функция "Предоставление библиотечных услуг"
Кол. документов, выданных из фонда библиотек, экз.
365300
365500
365600
5957,5
6176,5
6195,5
Объем поступлений документов на материальных носителях, экз.
5000
5200
5300
2. Подпрограмма "Творчество и досуг"
2.1. Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, материального и нематериального культурного наследия района"
Муниципальная функция "Поддержка традиционного художественного творчества"
Количество мероприятий, единиц
2050
2070
3100
10793,6
11426,5
11451,5
Количество клубных формирований, единиц
64
65
67
Муниципальная функция "Предоставление музейных услуг"
Количество посещений, тыс. единиц
0,8
1,0
1,2
Количество находящихся в фондах предметов музейного фонда, единиц
1747
1772
1792
Приложение 3
к постановлению
администрации Мордовского района
от 25.02.2014 № 161
Приложение 4
к муниципальной программе Мордовского района
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОРДОВСКОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Годы
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
областной бюджет
районный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Муниципальная программа Мордовского района
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района
2014
19112,1
19112,1
2015
20050,0
20050,0
2016
20071,0
20071,0
2017
20070,0
20070,0
2018
20060,0
20060,0
2019
20110,0
20110,0
2020
20085,0
20085,0
2. Подпрограмма муниципальной программы Мордовского района "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
"Наследие"
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района
2014
5957,5
5957,5
2015
6195,5
6195,5
2016
6161,5
6161,5
2017
6265,5
6265,5
2018
6245,5
6245,5
2019
6260,5
6260,5
2020
6255,5
6255,5
3. Подпрограмма муниципальной программы Мордовского района "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
"Творчество и досуг"
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района
2014
13154,6
13154,6
2015
13854,5
13854,5
2016
13909,5
13909,5
2017
13804,5
13804,5
2018
13814,5
13814,5
2019
13849,5
13849,5
2020
13829,5
13829,5
------------------------------------------------------------------