Постановление администрации города Моршанска Тамбовской области от 21.02.2014 N 235 "О внесении изменений в постановление администрации города от 30.09.2013 N 1296 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014 - 2016 годы"



ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МОРШАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2014 г. № 235

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ
30.09.2013 № 1296 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОРШАНСКА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Моршанска, постановлением администрации города от 11.06.2013 № 772 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Моршанска" администрация города постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города от 30.09.2013 № 1296 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014 - 2016 годы":
1.1. В Паспорте программы:
- раздел "Подпрограммы Программы" дополнить словами "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами";
- в разделе "Объемы и источники финансирования Программы":
- слова и цифры "257605,4 тыс. рублей" заменить словами и цифрами "768418,3 тыс. рублей";
- слова и цифры "2014 год - 83271,7 тыс. рублей" заменить словами и цифрами "2014 год - 235154,0 тыс. рублей";
- слова и цифры "2015 год - 86647, 5 тыс. рублей" заменить словами и цифрами "2015 год - 259001,8 тыс. рублей";
- слова и цифры "2016 год - 87686,2 тыс. рублей заменить словами и цифрами "274262,5 тыс. рублей";
- цифры "130346,6" заменить цифрами "258572,3";
- цифры "50852,9" заменить цифрами "371793,4".
1.2. В разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы":
- слова и цифры "257605,4 тыс. рублей" заменить словами и цифрами "768418,3 тыс. рублей";
- слова и цифры "83271,7 тыс. рублей" заменить словами и цифрами "235154,0 тыс. рублей";
- слова и цифры "86647, 5 тыс. рублей" заменить словами и цифрами "259001,8 тыс. рублей";
- слова и цифры "87686,2 тыс. рублей заменить словами и цифрами "274262,5 тыс. рублей".
1.3. Раздел "Перечень показателей (индикаторов) муниципальной Программы "Развитие образования города Моршанска на 2014 - 2016 годы", подпрограмм муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014 - 2016 годы" и их значений" дополнить словами "Подпрограмма 7 - "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами".
1.4. Раздел "Перечень мероприятий муниципальной программы города Моршанска "Развитие образования города Моршанска на 2014 - 2016 годы" изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.5. Дополнить Муниципальную программу города Моршанска "Развитие образования города Моршанска на 2014 - 2016 годы" подпрограммой 7 "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Раздел "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Моршанска "Развитие образования города Моршанска на 2014 - 2016 годы" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.7. В паспорте Подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории города":
- цифры "130346,6" заменить цифрами "258572,300";
- слова и цифры "2014 год - 42191,200 тыс. рублей" заменить словами и цифрами "2014 год - 81628,500 тыс. рублей";
- слова и цифры "2015 год - 43 884,9 тыс. рублей" заменить словами и цифрами
"2015 год - 86225,5 тыс. рублей";
- слова и цифры "2016 год - 44270,5 тыс. рублей" заменить словами и цифрами "2016 год - 90718,3 тыс. рублей".
1.8. Раздел 4 Подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории города" "Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы. Система подпрограммных мероприятий", Раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.9. В паспорте Подпрограммы "Обеспечение доступности общего образования на территории города" муниципальной программы города Моршанска "Развитие образования города Моршанска на 2014 - 2016 годы":
- цифры "50852,9" заменить цифрами "371793,4";
- слова и цифры "2014 год - 16096,300 тыс. рублей" заменить словами и цифрами "2014 год - 108299,600 тыс. рублей";
- слова и цифры "2015 год - 17105,800 тыс. рублей" заменить словами и цифрами "2015 год - 126417,000 тыс. рублей";
- слова и цифры "2016 год - 17650,800 тыс. рублей" заменить словами и цифрами "2016 год - 137076,800 тыс. рублей".
1.10. Раздел 4 Подпрограммы "Обеспечение доступности общего образования на территории города" муниципальной программы города Моршанска "Развитие образования города Моршанска на 2014 - 2016 годы", Раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.11. В паспорте Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014 - 2016 годы" и прочие мероприятия в области образования":
- цифры "14653,100" заменить цифрами "52881,200";
- слова и цифры "2014 год - 4754,100 тыс.руб." заменить словами и цифрами "2014 год - 17189,600 тыс.руб.";
- слова и цифры "2015 год - 4937,500 тыс.руб." заменить словами и цифрами "2015 год - 17833,800 тыс.руб.";
- слова и цифры "2016 год - 4961,500 тыс.руб." заменить словами и цифрами "2016 год - 17857,800 тыс.руб.".
1.12. Раздел 4 "Система подпрограммных мероприятий" Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014 - 2016 годы" и прочие мероприятия в области образования" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.13. В разделе "Перечень мероприятий "Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в городе Моршанске на 2014 - 2016 годы" п. 5 задачи 4 "Создание условий для предупреждения семейного неблагополучия" по строкам:
- 2014 год в столбце 10 цифры "0,0" заменить на цифры "3,0", в столбце 11 цифры "3,0" заменить на цифры "0";
- 2015 год в столбце 10 цифры "0,0" заменить на цифры "3,0", в столбце 11 цифры "3,0" заменить на цифры "0";
- 2016 год в столбце 10 цифры "0,0" заменить на цифры "3,0", в столбце 11 цифры "3,0" заменить на цифры "0".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.М.Байгузову.

Глава администрации города
Г.В.Калинин





Приложение 1
к постановлению
администрации города Моршанска
от 21.02.2014 № 235

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОРШАНСКА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОРШАНСКА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

№ п/п
Цель, задачи, мероприятия Программы
Ответственные за выполнение
Ожидаемые непосредственные результаты
Объем финансирования (тыс.руб.)
Наименование
Единица измерения
Целевое значение
Всего по годам
в том числе:
2014
2015
2016
фед. бюд.
обл. бюд.
гор. бюд.
внебюд. ср-ва
фед. бюд.
обл. бюд.
гор. бюд.
внебюд. ср-ва
фед. бюд.
обл. бюд.
гор. бюд.
внебюд. ср-ва
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Цель: обеспечение доступности качественного общего, дошкольного и дополнительного образования на территории города в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики
Подпрограмма 1. "Обеспечение доступности общего образования на территории города"
1.1.
Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организаций
Комитет по образованию администрации города, муниципальные дошкольные образовательные организации
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям
%
2014 - 90%
2015 - 92%
2016 - 95%
371793,4
-
92203,3
16096,300
-
-
109311,2
17105,800
-
-
119426,0
17650,800
-
2.1.
Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности общего образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья
Комитет по образованию администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой, в общей численности граждан, подлежащих обучению
%
2014 - 100%
2015 - 100%
2016 - 100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.
Повышение качества образования обучающихся, выражающего степень их соответствия федеральным государственным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы
Комитет по образованию администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации
%
2014 - 99%
2015 - 100%
2016 - 100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого по Подпрограмме




371793,4
-
92203,3
16096,300
-
-
109311,2
17105,800
-
-
119426,0
17650,800

Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного образования на территории города"
1.1.
Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций
Комитет по образованию администрации города, муниципальные дошкольные образовательные организации
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям
%
2014 - 90%
2015 - 92%
2016 - 95%
258572,3
-
39437,3
42191,200
-
-
42340,6
43884,900
-
-
46447,8
44270,500
-
2.1.
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Комитет по образованию администрации города, муниципальные дошкольные образовательные организации
Доля детей от 2 до 7 лет, охваченных программами дошкольного и предшкольного образования, в общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска
%
2014 - 100%
2015 - 100%
2016 - 100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого по Подпрограмме




258572,3
-
39437,3
42191,200
-
-
42340,6
43884,900
-
-
46447,8
44270,500

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования на территории города"
1.1.
Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных организаций дополнительного образования, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты образовательных организаций дополнительного образования
Комитет по образованию администрации города, муниципальные дошкольные образовательные организации
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям
%
2014 - 90%
2015 - 92%
2016 - 95%
61626,500
-
-
20188,000
-
-
-
20677,200
-
-
-
20761,300
-
2.1.
Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности дополнительного образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья
Комитет по образованию администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска
(2016 год - 90%)
%
2014 - 88%
2015 - 89%
2016 - 90%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого по Подпрограмме




61626,500
-
-
20188,000
-
-
-
20677,200
-
-
-
20761,300

Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014 - 2016 годы" и прочие мероприятия в области образования"
1.1.
Финансирование расходов на оплату труда работников МКУ РЦСО, отчисление во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты.
Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов
МКУ РЦСО
Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами)
%
2014 - 60%
2015 - 60%
2016 - 60%
52610,9

12435,5
4664,0


12896,3
4847,4


12896,3
4871,4

1.2.
Техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов и средств доступа в Интернет учреждений системы образования города
Руководители образовательных учреждений, МКУ РЦСО
Охват образовательных учреждений
%
2014 - не 100%
2015 - не 100%
2016 - 100%













1.3.
Обеспечение учреждений системы образования города компьютерной техникой, оборудованием, средствами коммуникации, лицензионными и сертифицированными программными продуктами, средствами автоматизации управленческой и хозяйственной деятельности
Руководители образовательных учреждений
















1.4.
Обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования
Руководители образовательных учреждений
















2.1.
Проведение замера сопротивления изоляции
Руководители образовательных учреждений, МКУ РЦСО
Доля образовательных учреждений
%
2014 - не 100%
2015 - не 100%
2016 - 100%













2.2.
Организация и проведение комплекса дератизационных мероприятий на эпидзначимых объектах (образовательных учреждениях)
МКУ РЦСО
Руководитель МБОУ "Гимназия"

%
2014 - 95%
2015 - 95%
2016 - 95%
270,300


90,100



90,100



90,10

2.3.
Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований и санитарно-бытовых условий)
Руководители образовательных учреждений, МКУ РЦСО

%














2.4.
Обеспечение условий для осуществления подвоза обучающихся
Руководители образовательных учреждений, МКУ РЦСО
Доля транспортных средств, осуществляющих подвоз детей
%
2014 - 100%
2015 - 100%
2016 - 100%














Итого по Подпрограмме




52881,2

12435,5
4754,1


12896,3
4937,5


12896,3
4961,5

Подпрограмма 5. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Моршанске на 2014 - 2016 гг."
1.1.
Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по вопросам первичной профилактики наркомании
Комитет по образованию администрации города
Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами) по профилактике наркомании
%
2014 - 60%
2015 - 60%
2016 - 60%
27,3


9,1



9,1



9,1

1.2.
Проведение в школьных библиотеках выставок популярной научной и методической литературы по вопросам борьбы с распространением наркомании для педагогов и подростков
Комитет по образованию администрации города
Охват общеобразовательных учреждений в проведении выставок методической литературы по профилактике наркомании
%
2014 - 100%
2015 - 100%
2016 - 100%
3,0


1,0



1,0



1,0

1.3.
Проведение городского конкурса детских рисунков и плакатов "Нет наркотикам!"
Отдел культуры и архивной работы администрации города
Количество проведенных городских конкурсов детских рисунков с участием не менее 50 человек
ед.
2014 - не менее 1 ед. в год;
2015 - не менее 1 ед. в год;
2016 - не менее 1 ед. в год
3,0


1,0



1,0



1,0

2.1.
Проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом "Спорт вместо наркотиков"
Комитет по образованию администрации города
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий с участием не менее 100 человек
ед.
2014 - не менее 2 ед. в год;
2015 - не менее 2 ед. в год;
2016 - не менее 2 ед. в год
33,0


11,0



11,0



11,0


Итого по Подпрограмме




66,3


22,1



22,1



22,1

Подпрограмма 6. "Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в городе Моршанске на 2014 - 2016 годы"
Задача 1: улучшение координации усилий органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности
1.
Организация и проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города
Отдел КДН и ЗП
Количество заседаний
ед.
2014 год - 30
2015 год - 30
2016 год - 30













2.
Организация и проведение заседаний Рабочей группы по формированию единого городского банка данных "Система выявления и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении" при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города
Отдел КДН и ЗП
Количество заседаний
ед.
2014 год - 12
2015 год - 12
2016 год - 12













3.
Организация и проведение заседаний Координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей администрации города
Комитет по образованию
Количество заседаний
ед.
2014 год - 4













2015 год - 4













2016 год - 4













4.
Организация и проведение заседаний Экспертной комиссии по формированию реестра мест, нахождение детей в которых не допускается
Отдел КДН и ЗП
Количество заседаний
ед.
2014 год - 2
2015 год - 2
2016 год - 2













5.
Организация и проведение заседаний Территориального консилиума специалистов по работе со "случаем"
Отдел опеки
Количество заседаний
ед.
2014 год - 12
2015 год - 12
2016 год - 12













6.
Заключение межведомственных соглашений по ведению единого городского банка данных "Система выявления и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении", по организации трудовой временной занятости несовершеннолетних, иных соглашений
Отдел КДН и ЗП
количество соглашений
единица
2014 год - 2
2015 год - 2
2016 год - 2













7.
Проведение педагогической конференции по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся
Комитет по образованию
Отдел КДН и ЗП
ЦРБ
Количество конференций
единица
2014 год - 1
1,0


1,0









2015 год - 1
1,0






1,0





2016 год - 1
1,0










1,0

8.
Проведение круглого стола "Организация досуга и трудовой занятости - фактор профилактики правонарушений несовершеннолетних"
Комитет по образованию
Отдел КДН и ЗП
ЦЗН
ЦСУН
Отдел опеки
ЦРБ
ОМВД
Количество мероприятий
единица
2014 год - 1
1,0


1,0









2015 год - 1
1,0






1,0





2016 год - 1
1,0










1,0

9.
Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам профилактики аддиктивного и противоправного поведения, безнадзорности несовершеннолетних
Комитет по образованию
Отдел КДН и ЗП
ЦЗН
ЦСУН
Отдел опеки
ЦРБ
ОМВД
Количество мероприятий
единица
2014 год - 2
1,0


1,0









2015 год - 2
1,0






1,0





2016 год - 2
1,0










1,0

10.
Проведение межведомственного семинара по современным подходам к проблеме профилактики аддиктивного и противоправного поведения, безнадзорности несовершеннолетних
Комитет по образованию
Отдел КДН и ЗП
ЦЗН
ЦСУН
Отдел опеки
ЦРБ
Количество мероприятий
единица
2014 год - 2
1,0


1,0










Итого по годам
12,0


4,0



4,0



4,0

Задача 2: обеспечение получения своевременной и объективной информации, ведение межведомственной базы данных о несовершеннолетних, нуждающихся в различных видах помощи, воспитательном контроле
1.
Разработка и распространение информационных буклетов, памяток по профилактике противоправного и аддиктивного поведения среди несовершеннолетних
Отдел КДН и ЗП
Количество раздаточного материала
единица
2014 год - 400
1,0


1,0
-








2015 год - 450
1,0






1,0





2016 год - 500
1,0










1,0

2.
Публикации в СМИ, выступления среди населения города на темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Отдел КДН и ЗП
Количество выступлений
единица
2014 год - 20













2015 год - 25













2016 год - 30













3.
Формирование и ведение единого городского банка данных "Система выявления и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении"
Отдел КДН и ЗП
Количество субъектов, предоставляющих информацию
единица
2014 год - 10













2015 год - 10













2016 год - 10













4.
Организация учета детей, пропускающих учебные занятия без уважительных причин в образовательных учреждениях
Комитет по образованию
Отдел КДН и ЗП
Количество субъектов, предоставляющих информацию
единица
2014 год - 7













2015 год - 7













2016 год - 7













5.
Проведение ежеквартальных сверок по состоянию на профилактическом учете несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении
Отдел КДН и ЗП
ОМВД
Количество актов сверок
единица
2014 год - 4













2015 год - 4













2016 год - 4














Итого по годам
3,0


1,0



1,0



1,0

Задача 3: эффективная социализация и реабилитация детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, иной трудной жизненной ситуации
1.
Проведение комплексной межведомственной профилактической операции "Подросток"
Отдел КДН и ЗП
Отдел культуры
Комитет по образованию
ОМВД
ЦЗН
ЦРБ
Отдел опеки
количество профилактических операций
единица
2014 год - 1
4,0


4,0









2015 год - 1
4,0






4,0





2016 год - 1
4,0










4,0

2.
Работа межведомственной опорной площадки по работе с детьми группы социального риска на базе МБОУДОД "Центр дополнительного образования детей" г. Моршанска
Комитет по образованию
Отдел КДН и ЗП
Охват несовершеннолетних
человек
2014 год - 64













2015 год - 64













2016 год - 64













3.
Реализация инновационной технологии "Интенсивная школа" на базе МБОУДОД "Центр дополнительного образования детей" г. Моршанска
Комитет по образованию
Отдел КДН и ЗП
Охват несовершеннолетних
человек
2014 год - 40













2015 год - 40













2016 год - 40













4.
Реализация реабилитационной услуги для всех категорий несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП, ПДН "Реабилитация через досуговую деятельность" на МБОУДОД "Центр дополнительного образования детей" г. Моршанска
Комитет по образованию
Отдел КДН и ЗП
Охват несовершеннолетних
человек
2014 год - 24













2015 год - 24













2016 год - 24













5.
Проведение воспитательных, профилактических экскурсий для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, иной трудной жизненной ситуации
Комитет по образованию
Отдел КДН и ЗП
ОМВД
Охват несовершеннолетних
человек
2014 год - 10
5,0


5,0









2015 год - 10
5,0






5,0





2016 год - 10
5,0










5,0

6.
Проведение для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, иной трудной жизненной ситуации, спортивных, творческих и иных воспитательных мероприятий
Комитет по образованию
Отдел КДН и ЗП
Отдел культуры
ОМВД
Охват несовершеннолетних
человек
2014 год - 50
1,5


1,5









2015 год - 50
1,5






1,5





2016 год - 50
1,5










1,5

7.
Проведение "Недели правовых знаний "Право о тебе - тебе о праве"
Комитет по образованию
Отдел КДН и ЗП
Отдел культуры
ОМВД
Охват несовершеннолетних
человек
2014 год - 1000
1,5


1,5









2015 год - 1000
1,5






1,5





2016 год - 1000
1,5










1,5


Итого по годам
36,9


12,0



12,0



12,0

Задача 4: создание условий для предупреждения семейного неблагополучия
1.
Проведение рейдовых мероприятий "родительский патруль"
Комитет по образованию
ОМВД
Охват семей
число семей
2014 год - 70













2015 год - 70













2016 год - 70













2.
Проведение межведомственных рейдовых мероприятий в семьи, находящиеся в социально опасном положении
Отдел КДН и ЗП
Отдел опеки
ОМВД
ЦСУН
Охват семей
единица
2014 год - 100













2015 год - 100













2016 год - 100













3.
Привлечение общественности к выявлению детей, находящихся в социально опасном положении, через работу родительских патрулей, родительские комитеты, городской родительский Совет, представителей ТОС, Женсовета
Комитет по образованию
Отдел КДН и ЗП
Отдел опеки
ОМВД
Участие представителей общественности в проведении мероприятий
человек
2014 год - 20













2015 год - 20













2016 год - 20













4.
Информирование КДН и ЗП, отдел опеки, ЦСУН о рождении детей в семьях социального риска, о беременных группы социального риска
ЦРБ
-
-
2014 год













2015 год













2016 год













5.
Проведение общегородских конкурсов: "Наставник молодежи", "Семья года", "Приемная семья года", "Участковый года" и т.п.
Отдел культуры
Отдел опеки
Отдел КДН и ЗП
Количество мероприятий
единица
2014 год - 1
3,0


3,0









2015 год -
3,0






3,0





2016 год - 1
3,0










3,0

6.
Внедрение в практику работы широкого использования ограничения родителей в родительских правах с организацией в этот период реабилитационной работы с семьями
Отдел опеки
-
-
2014 год













2015 год













2016 год













7.
Оказание помощи в трудоустройстве несовершеннолетних и родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Отдел опеки
Отдел КДН и ЗП
Комитет по образованию
ЦЗН
ОМВД
Охват несовершеннолетних и родителей
человек
2014 год - 80













2015 год - 80













2016 год - 80













8.
Оказание помощи в оздоровлении в летний каникулярный период детям-сиротам, детям из семей, находящихся в социально опасном положении, иной трудной жизненной ситуации
Комитет по образованию
Отдел КДН и ЗП
ЦРБ
ОМВД
ЦСУН
Охват несовершеннолетних
человек
2014 год - 1000













2015 год - 1000













9.
Оказание содействия в получении материальной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении, иной трудной жизненной ситуации
ЦСУН
Охват семей
ед.
2016 год - 1000
2014 год - 70
2015 год - 70
2016 год - 70














Итого по годам
9,0


3,0



3,0



3,0


Итого по подпрограмме




60,0


20,0



20,0



20,0

Подпрограмма 7. "Защита прав детей государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"

1.1. Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Отдел опеки



2132,4

710,8



710,8



710,8



1.2. Ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей



21286,2

7095,4



7095,4



7095,4



Итого по подпрограмме:




23418,6

7806,2



7806,2



7806,2



ИТОГО по программе




768418,3

151882,3
83271,7


172354,3
86647,5


186576,3
87686,2






Приложение 2
к постановлению
администрации города Моршанска
от 21.02.2014 № 235

ПОДПРОГРАММА
"ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ НУЖДАМИ"

Ответственный исполнитель программы
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации города Моршанска
Цель подпрограммы
Создание условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм устройства
Задачи подпрограммы
Создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год развития
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы на 2014 - 2016 за счет источников финансирования -
Подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2016 годах составят 23418,600 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2014 год - 7806,2 тыс. рублей:
2015 - год 7806,2 тыс. рублей
2016 - год 7806,2 тыс. рублей

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения
программно-целевыми методами

Подпрограмма определяет меры, направленные на социальную поддержку, и совершенствование условий социализации и интеграции в общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). Приоритетным направлением работы является развитие системы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В последнее время особое внимание уделяется проблеме обеспечения права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. На базе Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Приют надежды" организована подготовка граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью.
С 2006 года создана и функционирует Служба по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалистами которой проводится активная просветительская деятельность, позволившая постепенно увеличить долю посторонних граждан в общем числе граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, с 16% в 2009 году до 55% в 2013 (2009 - 16%, 2010 - 36%, 2011 - 54%, 2012 - 40%, 2013 - 55%). С 3-х в 2006 году до 7-ми в 2013 году увеличилось количество приемных семей.
С 2009 года организованы занятия в Школе приемных родителей, осуществляющей подготовку кандидатов в замещающие родители, с 2009 по 2013 год в школе прошли обучение 58 граждан, пожелавших взять на воспитание в свою семью детей. Службой по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется социально-психологическое сопровождение 65 замещающих семей, кроме этого, уделяется большое внимание психологической подготовке детей к встрече с новой семьей, что призвано предотвратить случаи возвращения детей в организации для детей-сирот. Семьи, принявшие на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, имеют свое объединение - Родительский клуб, в котором родители совместно решают многие проблемы в атмосфере взаимопонимания.
С целью сохранения ребенка в кровной семье, предотвращения случаев жестокого обращения с 2009 года детьми внедрена технология раннего выявления детей и из семей, находящихся в социально опасном положении. С 2010 года организована работа Центра по профилактике социального сиротства, однако пока не удается уменьшить количество социальных сирот. Реализация мероприятий подпрограммы позволит укрепить институт семьи, обеспечить преимущественно семейное воспитание детей, наиболее полно защитить права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создать необходимые условия эффективной социализации их в обществе, улучшить качество жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере
реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы
реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье:
профилактика всех форм неблагополучия ребенка и создание условий для физического, психического, духовного, социального, эмоционального, познавательного и культурного развития, защиты их прав и законных интересов.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - создание условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм устройства детей.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:
создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Показатели (индикаторы достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована по задачам. Задача "создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей":
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Цели, задачи
Целевой индикатор
Единица измерения
Значение показателей
2013
2014
2015
2016
Цель: создание условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм устройства
Задача:
создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей
Индикатор:
доля переданных на воспитание в семьи граждан, от общего числа детей, оставшихся без попечения родителей
процент
66,7
67,2
67,7
68,2

4. Обобщенная характеристика подпрограммы

Система программных мероприятий охватывает реализацию вышеуказанных задач. Решению задачи "создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей" способствуют основные мероприятия:
исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;
ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей.

Перечень
мероприятий подпрограммы "Защита прав детей, государственная
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"
муниципальной программы города Моршанска "Развитие
образования на 2014 - 2016 годы"

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
наименование
Единица измерения
Значение (по годам реализации мероприятия)
По годам, всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"
1
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации города
Численность работников, обеспечивающих деятельность по опеке и попечительству
Чел.
2014
2015
2016
2
2
2

710,80
710,80
710,80


2
Ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации города
Численность детей, находящихся под опекой (попечительство), на которых назначены выплаты денежных средств
Чел.
2014
2015
2016
75
75
75

7095,40
7095,40
7095,40



Итого:






23418,6



5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета:
2014 год - 7806,2 тыс. рублей,
2015 год - 7806,2 тыс. рублей,
2016 год - 7806,2 тыс. рублей.

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм выполнения поставленных в подпрограмме задач основывается на указанных выше целевых установках в пределах и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству администрации города:
обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий подпрограммы;
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию подпрограммы;
вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятию подпрограммы;
организует размещение в электронном виде на сайте администрации города информации о ходе и результатах реализации подпрограммы.





Приложение 3
к постановлению
администрации города Моршанска
от 21.02.2014 № 235

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОРШАНСКА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы города Моршанска, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
5
6
7
8
9
Муниципальная программа города Моршанска "Развитие образования" на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности общего образования на территории города"
Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организаций.
Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности общего образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Повышение качества образования обучающихся, выражающего степень их соответствия федеральным государственным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы
Комитет по образованию
Муниципальные общеобразовательные организации
371793,4
-
-
-
-
2014
-
92203,3
16096,300
-
2015
-
109311,2
17105,800
-
2016
-
119426,0
17650,800
-
Итого по подпрограмме


371793,4

320940,5
50852,9

Подпрограмма 2
"Развитие дошкольного образования на территории города"
Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций.
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Комитет по образованию
Муниципальные дошкольные образовательные организации
258572,3
-
-
-
-
2014
-
39437,3
42191,200
-
2015
-
42340,6
43884,900
-
2016
-
46447,8
44270,500
-
Итого по подпрограмме


258572,3

128225,7
130346,6

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования на территории города"
Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных организаций дополнительного образования, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты образовательных организаций дополнительного образования.
Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности дополнительного образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья
Комитет по образованию
Муниципальные образовательные организации дополнительного образования
61626,50
-
-

-
2014
-
-
20188,000
-
2015
-
-
20677,200
-
2016
-
-
20761,300
-
Итого по подпрограмме


61626,50


61626,50

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014 - 2016 годы"
и прочие мероприятия в области образования"
Финансирование расходов на оплату труда работников МКУ РЦСО, отчисление во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты.
Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов.
Техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов и средств доступа в Интернет учреждений системы образования города
Обеспечение учреждений системы образования города компьютерной техникой, оборудованием, средствами коммуникации, лицензионными и сертифицированными программными продуктами, средствами автоматизации управленческой и хозяйственной деятельности, обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования. Проведение замера сопротивления изоляции.
Организация и проведение комплекса дератизационных мероприятий на эпидзначимых объектах (образовательных учреждениях).
Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований и санитарно-бытовых условий).
Обеспечение условий для осуществления подвоза обучающихся

52881,2




Итого по годам


2014

12435,5
4754,1



2015

12896,3
4937,5



2016

12896,3
4961,5

Итого по подпрограмме


52881,2

38228,1
14653,1

Подпрограмма 5 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Моршанске на 2014 - 2016 гг."
Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по вопросам первичной профилактики наркомании. Проведение в школьных библиотеках выставок популярной научной и методической литературы по вопросам борьбы с распространением наркомании для педагогов и подростков.
Проведение городского конкурса детских рисунков и плакатов "Нет наркотикам!"
Проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом "Спорт вместо наркотиков"
Комитет по образованию администрации города
Отдел культуры и архивной работы администрации города
66,300




2014


22, 100

2015


22, 100

2016


22, 100

Итого по подпрограмме


66,3


66,3

Подпрограмма 6 "Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в городе Моршанске на 2014 - 2016 годы"
Организация и проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города.
Организация и проведение заседаний Рабочей группы по формированию единого городского банка данных "Система выявления и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении" при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города.
Организация и проведение заседаний Координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей администрации города.
Организация и проведение заседаний Экспертной комиссии по формированию реестра мест, нахождение детей в которых не допускается.
Организация и проведение заседаний Территориального консилиума специалистов по работе со "случаем".
Заключение межведомственных соглашений по ведению единого городского банка данных "Система выявления и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении", по организации трудовой временной занятости несовершеннолетних, иных соглашений.
Проведение педагогической конференции по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся.
Проведение круглого стола "Организация досуга и трудовой занятости - фактор профилактики правонарушений несовершеннолетних" Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам профилактики аддиктивного и противоправного поведения, безнадзорности несовершеннолетних.
Проведение межведомственного семинара по современным подходам к проблеме профилактики аддиктивного и противоправного поведения, безнадзорности несовершеннолетних

60,000




2014


20, 000

2015


20, 000

2016


20, 000

Итого по подпрограмме


60,0


60, 000

Подпрограмма 7
"Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, Ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей

23418,6




2014

7806,2


2015

7806,2


2016

7806,2







Итого по подпрограмме


23418,6

23418,6


Итого по программе


768418,3
-
510912,9
257605,4
-



2014
235154,0



2015
259001,8



2016
274262,5





Приложение 4
к постановлению
администрации города Моршанска
от 21.02.2014 № 235

Раздел 4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица 2

№ п/п
Цель, задачи, мероприятия Подпрограммы
Ответственные за выполнение
Ожидаемые непосредственные результаты
Объем финансирования (тыс.руб.)
Наименование
Единица измерения
Целевое значение
Всего по годам
в том числе:
2014
2015
2016
фед. бюд.
обл. бюд.
гор. бюд.
внебюд. ср-ва
фед. бюд.
обл. бюд.
гор. бюд.
внебюд. ср-ва
фед. бюд.
обл. бюд.
гор. бюд.
внебюд. ср-ва
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Цель: обеспечение доступности качественного дошкольного образования на территории города в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики
1.
Задача 1: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимальную доступность и качество услуг дошкольного образования
1.1.
Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций
Комитет по образованию администрации города, муниципальные дошкольные образовательные организации
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям
%
2014 - 90%
2015 - 92%
2016 - 95%
258503,000
-
39368,000
42191,200
-
-
42340,600
43884,900
-
-
46447,800
44270,500
-
1.2.
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда




69,300

69,300











Итого по Подпрограмме




258572,300
-
39437,300
42191,200
-
-
42340,600
43884,900
-
-
46447,800
44270,500


Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:

Наименование Подпрограммы
Источник финансирования
Объем финансирования, всего, тыс.руб.
В том числе:

2014
2015
2016
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования
на территории города"
Итого
258572,300
81628,500
86225,500
90718,300
В том числе
Горбюджет
130346,600
42191,200
43884,900
44270,500

областной
128255,700
39437,300
42340,600
46447,800

Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы

Дошкольные образовательные организации

Дошкольная образовательная организация
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
2014
2015
2016
МБДОУ № 2 "Березка"
2742,600
2921,600
2940,800
Город. бюджет
2706,600
2885,600
2904,800
областной
36,000
36,000
36,000
МБДОУ № 3 "Дюймовочка"
3970,100
9123,600
4158,500
Город. бюджет
3898,300
4051,800
4086,700
областной
71,800
71,800
71,800
МБДОУ № 4 "Солнышко"
5659,840
5880,440
5938,440
Город. бюджет
5597,800
5818,400
5876,400
областной
62,040
62,040
62,040
МБДОУ № 6 "Рябинка"
5932,940
6091,440
6154,840
Город. бюджет
5835,000
5993,500
6056,900
областной
97,940
97,940
97,940
МБДОУ № 8 "Светофор"
2795,900
2910,800
2938,100
Город. бюджет
2724,000
2838,900
2866,200
областной
71,900
71,900
71,900
МБДОУ № 9 "Золотой улей"
2864,600
2904,100
2927,400
Город. бюджет
2759,400
2868,200
2891,500
областной
105,200
35,900
35,900
МБДОУ № 10 "Золотая рыбка"
2055,700
2132,100
2143,200
Город. бюджет
2019,800
2096,200
2107,300
областной
35,900
35,900
35,900
МБДОУ № 11 Чебурашка"
3048,100
3166,400
3188,300
Город. бюджет
2976,200
3094,500
3116,400
областной
71,900
71,900
71,900
МБДОУ № 14 "Белочка"
4280,140
4451,740
4497,740
Город. бюджет
4182,200
4353,800
4399,800
областной
97,940
97,940
97,940
МБДОУ - ЦРР № 16 "Родничок"
4782,080
4975,880
5020,980
Город. бюджет
4720,100
4913,900
4959, 000
областной
61,980
61,980
61,980
МБДОУ № 19 "Золушка"
2450,100
2546,200
2562,000
Город. бюджет
2414,200
2510, 00
2526,100
областной
35,900
35,900
35,900
МБДОУ № 20 "Росинка"
2393,500
2495,700
2515,300
Город. бюджет
2357,600
2459,800
2479,400
областной
35,900
35,900
35,900
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальных дошкольных образовательных организациях
38652,900
41625,500
45732,700
Итого по дошкольным образовательным организациям
81628,500
86225,500
90718,300
В том числе: городской бюджет
42191,200
42884,900
44270,500
Областной бюджет
39437,300
42340,600
46447,800





Приложение 5
к постановлению
администрации города Моршанска
от 21.02.2014 № 235

Раздел 4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Система подпрограммных мероприятий

Таблица 2

№ п/п
Цель, задачи, мероприятия Подпрограммы
Ответственные за выполнение
Ожидаемые непосредственные результаты
Объем финансирования (тыс. руб.)
Наименование
Единица измерения
Целевое значение
Всего по годам
в том числе:
2014
2015
2016
фед. бюд.
обл. бюд.
гор. бюд.
внебюд. ср-ва
фед. бюд.
обл. бюд.
гор. бюд.
внебюд. ср-ва
фед. бюд.
обл. бюд.
гор. бюд.
внебюд. ср-ва
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Цель: обеспечение доступности качественного общего образования на территории города в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики
1.
Задача 1: модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов
1.1.
Финансирование расходов на оплату труда работников, отчисление во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на оплату труда, содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организаций
Комитет по образованию администрации города, муниципальные дошкольные образовательные организации
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям
%
2014 - 90%
2015 - 92%
2016 - 95%
371793,4
-
92203,300
16096,300
-
-
109311,200
17105,800
-
-
119426,000
17650,800
-
2.
Задача 2: обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования
2.1.
Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности общего образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья
Комитет по образованию администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению
%
2014 - 100%
2015 - 100%
2016 - 100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.
Повышение качества образования обучающихся, выражающего степень их соответствия федеральным государственным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы
Комитет по образованию администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации
%
2014 - 99%
2015 - 100%
2016 - 100%














Итого по Подпрограмме




371793,4
-
92203,300
16096,300
-
-
109311,200
17105,800
-
-
119426,000
17650,800


Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:

Наименование Подпрограммы
Источник финансирования
Объем финансирования, всего
В том числе:

2014
2015
2016
Подпрограмма "Обеспечение доступности общего образования на территории города"
городской бюджет
50852,900
16096,300 тыс. рублей
17105,800 тыс. рублей
17650,800 тыс. рублей

Областной бюджет

92203,300
109311,200
119426,00

итого

108299,6
126417,00
137076,8

Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы

Общеобразовательные организации

Общеобразовательная
организация
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

2014
2015
2016
МБОУ СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)
Городской бюджет
2995,300
3219,000
3339,000
Областной бюджет
585,2
585,2
585,2
МБОУ СОШ № 2 им. Н.И.Бореева
Городской бюджет
3999,400
4226,600
4350,200
Областной бюджет
374,0
374,0
374,0
МБОУ СОШ № 3
Городской бюджет
3202,600
3400,200
3506,800
Областной бюджет
647,1
647,1
647,1
МБОУ "Гимназия"
Городской бюджет
4958,800
5278,200
5450,600
Областной бюджет
730,4
730,4
730,4
МБОУ "Начальная школа-детский сад № 5 "Елочка"
Городской бюджет
940,200
981,800
1004,200
Областной бюджет
62,7
62,7
62,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Областной бюджет
89803,9
106911,8
117026,6
Итого:
Городской бюджет
16096,300
17105,800
17650,800
Областной бюджет
92203,3
109311,2
119426,0

Итого
108299,60
126417,00
137076,80





Приложение 6
к постановлению
администрации города Моршанска
от 21.02.2014 № 235

СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица 2

№ п/п
Цель, задачи, мероприятия Подпрограммы
Ответственные за выполнение
Ожидаемые непосредственные результаты
Объем финансирования (тыс.руб.)
Наименование
Единица измерения
Целевое значение
Всего по годам
в том числе:
2014
2015
2016
Фед. бюд.
обл. бюд.
гор. бюд.
внебюд. ср
Фед. бюд.
обл. бюд.
гор. бюд.
внебюд. ср
Фед. бюд.
обл. бюд.
гор. бюд.
внебюд. ср.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Цель подпрограммы: обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы
1.
Задача 1: развитие единой образовательной информационной среды
1.1.
Финансирование расходов на оплату труда работников МКУ РЦСО, отчисление во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты.
Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов
МКУ РЦСО
Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами)
%
2014 - 70%
2015 - 80%
2016 - 90%
52610,9

12435,5
4664,0


12896,3
4847,4


12896,3
4871,4

1.2.
Техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов и средств доступа в Интернет учреждений системы образования города
Руководители образовательных учреждений, МКУ РЦСО
Охват образовательных учреждений
%
2014 - не 100%
2015 - не 100%
2016 - 100%













1.3.
Обеспечение учреждений системы образования города компьютерной техникой, оборудованием, средствами коммуникации, лицензионными и сертифицированными программными продуктами, средствами автоматизации управленческой и хозяйственной деятельности
Руководители образовательных учреждений
















1.4.
Обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования
Руководители образовательных учреждений
















2.
Задача 2: обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении
2.1.
Проведение замера сопротивления изоляции
Руководители образовательных учреждений, МКУ РЦСО
Доля образовательных учреждений
%
2014 - не 100%
2015 - не 100%
2016 - 100%













2.2.
Организация и проведение комплекса дератизационных мероприятий на эпидзначимых объектах (образовательных учреждениях)
МКУ РЦСО
руководитель МБОУ "Гимназия"
Охват подлежащих эпидзначимых объектов дератизационными мероприятиями
%
2014 - 95%
2015 - 95%
2016 - 95%
270,3


90,1



90,1



90,1

2.3.
Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований и санитарно-бытовых условий)
Руководители образовательных учреждений, МКУ РЦСО
Охват подлежащих текущему ремонту объектов образовательных учреждений
%
2014 - 100%
2015 - 100%
2016 - 100%













2.4.
Обеспечение условий для осуществления подвоза обучающихся
Руководители образовательных учреждений, МКУ РЦСО
Доля транспортных средств, осуществляющих подвоз детей
%
2014 - 100%
2015 - 100%
2016 - 100%















Итого по Подпрограмме




52881,2

12435,5
4754,1


12896,3
4937,5


12896,3
4961,5



------------------------------------------------------------------