Постановление администрации Тамбовской области от 11.12.2014 N 1598 "Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2014 г. № 1598

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З (в редакции от 26.09.2014) "Об управлении государственной собственностью Тамбовской области" администрация области постановляет:
1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2015 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2015 год согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова.

Глава администрации области
О.И.Бетин





Приложение 1
Утверждены
постановлением
администрации Тамбовской области
от 11.12.2014 № 1598

ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД

тыс.руб.
Выручка
Чистая прибыль
Отчисления в областной бюджет
Чистые активы
80000
2400
960
9754





Приложение 2
Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 11.12.2014 № 1598

ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД

1. Финансовый план

(тыс.руб.)
Наименование показателя
Код стр.
Отчетный год 2013 г.
Текущий год (оценка) 2014 г.
Планируемый год 2015 г.
1
2
3
4
5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности




Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
95054
85000
80000
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
77150
70000
67500
Коммерческие расходы
030



Управленческие расходы
040
10032
9000
8500
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 010 - 020 - 030 - 040)
050
7872
6000
4000
2. Операционные доходы и расходы




Проценты к получению
060



Проценты к уплате
070



Доходы от участия в других организациях
080



Прочие операционные доходы
090
1328
3000
1000
Прочие операционные расходы
100
6661
5000
2000
3. Внереализационные доходы и расходы




Внереализационные доходы
120



Внереализационные расходы
130



Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
140
2539
4000
3000
Отложенные налоговые активы
145
-12


Отложенные налоговые обязательства
146



Текущий налог на прибыль
150
1719
800
600
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (стр. 140 - 150) + 145
160
783
3200
2400
4. Чрезвычайные доходы и расходы




Чрезвычайные доходы
170



Чрезвычайные расходы
180



Чистая прибыль (убыток) (стр. 160 + 170 - 180)
190
783
3200
2400
Норматив отчисления от прибыли, %
200
30%
30%
30%
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет
210

235
960

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс.руб.)
Наименование показателя
Отчетный год 2013 г.
Текущий год (оценка) 2014 г.
Планируемый год 2015 г.
1
2
3
4
1. Материальные затраты, в том числе:
4626
4400
4000
1.1. тепло-электроэнергия, электросвязь
1808
1900
1800
1.2. материалы
2818
2500
2200
2. Затраты на оплату труда
50953
48000
47000
3. Отчисления на социальные нужды
15571
14580
14250
4. Амортизация
1160
1100
1000
5. Прочие затраты, в том числе:
14872
10920
9750
5.1. арендная плата
5198
4950
4500
5.2. резерв на оплату отпусков
6277
4280
3760
5.3. канцелярские расходы
107
150
150
5.4. информационные услуги
303
350
350
5.5. аудиторские услуги
100
100
100
5.6. командировочные расходы
150
90
90
5.7. обслуживание оргтехники и транспортных средств
1337
1000
800
ИТОГО:
87182
79000
76000

3. Инвестиционный план на планируемый год

(тыс.руб.)
Объекты инвестирования
Инвестиции, всего
В том числе:
Чистая прибыль
Амортизация
Кредиты и займы
Целевое финансирование.
Прочие средства
1
2
3
4
5
6
7
1. Нематериальные активы






2. Основные средства
1500
400
1100



2.1. земельные участки и объекты недропользования






2.2. здания






2.3. сооружения






2.4. машины и оборудование






2.5. транспортные средства
700
400
300



2.6. производственный инвентарь






2.7. прочие объекты основных средств
800

800



2.7.1. геодезическое оборудование
550

550



2.7.2. лицензионное программное обеспечение






2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей
250

250



3. Финансовые вложения
1040
1040




3.1. фонд материального стимулирования
992
992




3.2. резерв согласно Уставу предприятия
48
48




4. Прочие объекты инвестирования
960
960




4.1. отчисления в областной бюджет части чистой прибыли
960
960




ИТОГО
3500
2400
1100




4. Показатели экономической эффективности деятельности
(нарастающим итогом)

(тыс.руб.)
Наименование показателя
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
За год
1
2
3
4
5
6
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
18000
37000
58000
80000
80000
2. Чистая прибыль (убыток)
-
1000
1400
2400
2400
3. Чистые активы
7500
8500
9500
9754
9754
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет

960




5. Дополнительные показатели деятельности
(нарастающим итогом)

Наименование показателя
Единица измерения
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
За год
1
2
3
4
5
6
7
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
Тыс.руб.
18000
37000
58000
80000
80000
2. Среднесписочная численность персонала
Чел.
166
166
166
166
166
3. Среднемесячная заработная плата
Руб.
18000
18000
18000
18000
18000
в т.ч. среднемесячная заработная плата руководителя
Руб.
85520
85520
85520
85520
85520


------------------------------------------------------------------