Постановление администрации Тамбовской области от 05.12.2014 N 1536 "Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области "Дирекция капитального строительства" на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2014 г. № 1536

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" НА 2015 ГОД

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона области от 27.10.2004 № 241-З "Об управлении государственной собственностью Тамбовской области" (в редакции от 26.09.2014) администрация области постановляет:
1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности казенного предприятия Тамбовской области "Дирекция капитального строительства" на 2015 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области "Дирекция капитального строительства" на 2015 год согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова.

Первый зам. главы администрации области
А.А.Сазонов





Приложение 1
Утверждены
постановлением
администрации Тамбовской области
от 05.12.2014 № 1536

ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА" НА 2015 ГОД

(тыс.руб.)
Выручка
Чистая прибыль
Отчисления в областной бюджет
Чистые активы
57276
1019
254
93260





Приложение 2
Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 05.12.2014 № 1536

ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" НА
2015 ГОД

1. Финансовый план

(тыс.руб.)
Наименование показателя
Код стр.
Отчетный год 2013 г.
Текущий год (оценка) 2014 г.
Планируемый год 2015 г.
1
2
3
4
5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности




Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
81307
52739
57276
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
13262
14045
14958
Коммерческие расходы
030
-
-
-
Управленческие расходы
040
18800
18848
20073
Прибыль (убыток) от продаж
(стр. 010 - 020 - 030 - 040)
050
49245
19846
22245
2. Операционные доходы и расходы




Проценты к получению
060
216
59
63
Проценты к уплате
070
-
-
-
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
-
Прочие операционные доходы
090
-
-
-
Прочие операционные расходы
100
-
-
-
3. Внереализационные доходы и расходы




Внереализационные доходы
120
2325
2260
2407
Внереализационные расходы
130
18936
18847
20072
Прибыль (убыток) до налогообложения
(стр. 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
140
32850
3318
4643
Отложенные налоговые активы
145
14
-
-
Отложенные налоговые обязательства
146
1
-
-
Текущий налог на прибыль
150
9741
2472
3624
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

3184
1808
2695
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(стр. 140 - 150)
160
23096
846
1019
4. Чрезвычайные доходы и расходы




Чрезвычайные доходы
170
-
-
-
Чрезвычайные расходы
180
-
-
-
Чистая прибыль (убыток)
(стр. 160 + 170 - 180)
190
23096
846
1019
Норматив отчисления от прибыли, %
200
20
30
30
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет
210
1562
6929
254

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс.руб.)
Наименование показателя
Отчетный год 2013 г.
Текущий год (оценка) 2014 г.
Планируемый год 2015 г.
1. Материальные затраты
541
709
755
2. Затраты на оплату труда
19691
20701
22047
3. Отчисления на социальные нужды
5714
6252
6658
4. Амортизация
1327
1480
1576
5. Прочие затраты, в том числе:
4789
3751
3995
5.1. содержание оргтехники (ремонт, заправка)
90
125
133
5.2. информационно-консультационные услуги
330
365
389
5.3. услуги связи
335
372
396
5.4. канцелярские товары
129
140
149
ИТОГО:
32062
32893
35031

3. Инвестиционный план на планируемый год

(тыс.руб.)
Объекты инвестирования
Инвестиции всего
В том числе:
Чистая прибыль
Амортизация
Кредиты и займы
Целевое финансирование
Прочие средства
1
2
3
4
5
6
7
1. Нематериальные активы
-
-
-
-
-
-
2. Основные средства:
1576
-
1576
-
-
-
2.1. земельные участки и объекты
-
-
-
-
-
-
2.2. здания
-
-
-
-
-
-
2.3. сооружения
-
-
-
-
-
-
2.4. машины и оборудование
200
-
200
-
-
-
2.5. транспортные средства
1100
-
1100
-
-
-
2.6. производственный инвентарь
200
-
200
-
-
-
2.7. прочие объекты основных средств
76
-
76
-
-
-
3. Финансовые вложения:
-
-
-
-
-
-
3.1. предоставленные займы (и/или депозит)
-
-
-
-
-
-
4. Прочие объекты инвестирования:
1019
1019
-
-
-
-
4.1. создание резервного фонда предприятия
51
51
-
-
-
-
4.2. создание социального фонда предприятия
255
255
-
-
-
-
4.3. создание фонда материального поощрения
204
204
-
-
-
-
4.4. отчисления в областной бюджет
254
254
-
-
-
-
4.5. прочие
255
255
-
-


ИТОГО:
2595
1019
1576
-
-
-

4. Показатели экономической эффективности деятельности
(нарастающим итогом)

(тыс.руб.)
Наименование показателя
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
За год
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
8591
20046
40093
57276
57276
2. Чистая прибыль (убыток)
(4582)
(6300)
574
1019
1019
3. Чистые активы
87913
85941
92815
93260
93260
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет
-
254
-
-
254

5. Дополнительные показатели деятельности
(нарастающим итогом)

Наименование показателя
Един. измерения
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
млн.руб.
330
771
1542
2203
220
1.1. Объем инвестиций по областным инвестиционным программам

330
771
1542
2203
2203
2. Среднесписочная численность персонала
чел.
61
61
61
61
61
3. Среднемесячная заработная плата:
тыс.руб.
40
40
40
40
40
3.1. В т.ч. среднемесячная заработная плата руководителя
тыс.руб.
115
115
115
115
115
4. Прочие показатели

-
-
-
-
-


------------------------------------------------------------------