Постановление администрации города Котовска Тамбовской области от 10.04.2014 N 772 "О внесении изменений в муниципальную программу города Котовска "Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города от 24.12.2013 N 3237 "Об утверждении муниципальной программы города Котовска "Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы"



ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2014 г. № 772

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
КОТОВСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
КОТОВСКА, ЗАЩИТА ЕГО ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ИНТЕРЕСОВ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ
24.12.2013 № 3237 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА КОТОВСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
КОТОВСКА, ЗАЩИТА ЕГО ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ИНТЕРЕСОВ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Администрация города постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Котовска "Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы (далее - Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации города от 24.12.2013 № 3237 "Об утверждении муниципальной программы города Котовска "Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы" (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(подпрограммы)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составит - 79495,8 тыс. рублей, в том числе:
1. По годам:
2014 год - 12565,8 тыс. рублей
2015 год - 9840,5 тыс. рублей;
2016 год - 10467,6 тыс. рублей;
2017 год - 10935,2 тыс. рублей;
2018 год - 11404.5 тыс. рублей;
2019 год - 11918,0 тыс. рублей;
2020 год - 12364,2 тыс. рублей
2. За счет средств областного бюджета 2029,3 тыс. рублей в том числе по годам:
2014 год - 289,9 тыс. рублей
2015 год - 289,9 тыс. рублей;
2016 год - 289,9 тыс. рублей;
2017 год - 289,9 тыс. рублей;
2018 год - 289,9 тыс. рублей;
2019 год - 289,9 тыс. рублей;
2020 год - 289,9 тыс. рублей
3. За счет средств городского бюджета - 69714,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 11849,4 тыс. рублей;
2015 год - 9124,1 тыс. рублей;
2016 год - 9751,2 тыс. рублей;
2017 год - 10218,8 тыс. рублей;
2018 год - 10688,1 тыс. рублей;
2019 год - 11201,6 тыс. рублей;
2020 год - 11647,8 тыс. рублей.
4. За счет внебюджетных средств - 2985,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 426,5 тыс. рублей;
2015 год - 426,5 тыс. рублей;
2016 год - 426,5 тыс. рублей;
2017 год - 426,5 тыс. рублей;
2018 год - 426,5 тыс. рублей;
2019 год - 426,5 тыс. рублей;
2020 год - 426,5 тыс. рублей.

1.2. В абзаце 1 раздела 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Муниципальной программы слова "5810,5 тыс. рублей" заменить на слова "69714,0 тыс. рублей".
1.3. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объем и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит - 3537,8 тыс. рублей, в том числе:
1. За счет средств областного бюджета - 2029,3 тыс. рублей в том числе по годам:
2014 год - 289,9 тыс. рублей;
2015 год - 289,9 тыс. рублей;
2016 год - 289,9 тыс. рублей;
2017 год - 289,9 тыс. рублей;
2018 год - 289,9 тыс. рублей;
2019 год - 289,9 тыс. рублей;
2020 год - 289,9 тыс. рублей.
2. За счет средств городского бюджета - 1508,5 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 547,3 тыс. рублей;
2015 год - 147,3 тыс. рублей;
2016 год - 147,3 тыс. рублей;
2017 год - 154,7 тыс. рублей;
2018 год - 162,4 тыс. рублей;
2019 год - 170,5 тыс. рублей;
2020 год - 179,0 тыс. рублей.

1.4. Раздел 6 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Источником финансирования подпрограммы являются средства областного и городского бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит - 3537,8 тыс. рублей, в том числе:
1. За счет средств областного бюджета - 2029,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 289,9 тыс. рублей
2015 год - 289,9 тыс. рублей;
2016 год - 289,9 тыс. рублей;
2017 год - 289,9 тыс. рублей;
2018 год - 289,9 тыс. рублей;
2019 год - 289,9 тыс. рублей;
2020 год - 289,9 тыс. рублей.
2. За счет средств городского бюджета - 1508,5 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 547,3 тыс. рублей;
2015 год - 147,3 тыс. рублей;
2016 год - 147,3 тыс. рублей;
2017 год - 154,7 тыс. рублей;
2018 год - 162,4 тыс. рублей;
2019 год - 170,5 тыс. рублей;
2020 год - 179,0 тыс. рублей."
1.5. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит - 5051,3 тысяч рублей, в том числе:
1. По годам:
2014 год - 643,0 тыс. рублей;
2015 год - 708,2 тыс. рублей;
2016 год - 708,2 тыс. рублей;
2017 год - 733,3 тыс. рублей;
2018 год - 737,1 тыс. рублей;
2019 год - 752,6 тыс. рублей;
2020 год - 768,9 тыс. рублей.
2. За счет средств городского бюджета - 4351,3 рублей; в том числе по годам:
2014 год - 543,0 тыс. рублей;
2015 год - 608,2 тыс. рублей;
2016 год - 608,2 тыс. рублей;
2017 год - 633,3 тыс. рублей;
2018 год - 637,1 тыс. рублей;
2019 год - 652,6 тыс. рублей;
2020 год - 668,9 тыс. рублей.
3. За счет внебюджетных средств - 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 100,0 тыс. рублей;
2015 год - 100,0 тыс. рублей;
2016 год - 100,0 тыс. рублей;
2017 год - 100,0 тыс. рублей;
2018 год - 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 100,0 тыс. рублей;
2020 год - 100,0 тыс. рублей

1.6. Раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета и внебюджетные средства
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит - 5051,3 тысяч рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета - 4351,3 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит - 5051,3 тысяч рублей, в том числе:
1. По годам:
2014 год - 643,0 тыс. рублей;
2015 год - 708,2 тыс. рублей;
2016 год - 708,2 тыс. рублей;
2017 год - 733,3 тыс. рублей;
2018 год - 737,1 тыс. рублей;
2019 год - 752,6 тыс. рублей;
2020 год - 768,9 тыс. рублей.
2. За счет средств городского бюджета - 4351,3 тыс. рублей; в том числе по годам:
2014 год - 543,0 тыс. рублей;
2015 год - 608,2 тыс. рублей;
2016 год - 608,2 тыс. рублей;
2017 год - 633,3 тыс. рублей;
2018 год - 637,1 тыс. рублей;
2019 год - 652,6 тыс. рублей;
2020 год - 668,9 тыс. рублей.
3. За счет внебюджетных средств - 700 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 100,0 тыс. рублей;
2015 год - 100,0 тыс. рублей;
2016 год - 100,0 тыс. рублей;
2017 год - 100,0 тыс. рублей;
2018 год - 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 100,0 тыс. рублей;
2020 год - 100,0 тыс. рублей.
1.7. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Котовска на 2014 - 2020 годы" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит - 15506,4 тысяч рублей, в том числе:
1. По годам
2014 год - 2227,7 тыс. рублей;
2015 год - 2021,1 тыс. рублей;
2016 год - 2083,2 тыс. рублей;
2017 год - 2146,3 тыс. рублей;
2018 год - 2250,1 тыс. рублей;
2019 год - 2340,9 тыс. рублей;
2020 год - 2437,1 тыс. рублей.
2. За счет средств городского бюджета - 13220,9 тыс. рублей;
2. В том числе по годам:
2014 год - 1901,2 тыс. рублей;
2015 год - 1694,6 тыс. рублей;
2016 год - 1756,7 тыс. рублей;
2017 год - 1819,8 тыс. рублей;
2018 год - 1923,6 тыс. рублей;
2019 год - 2014,4 тыс. рублей;
2020 год - 2110,6 тыс. рублей.
3. За счет внебюджетных средств - 2285,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 326,5 тыс. рублей;
2015 год - 326,5 тыс. рублей;
2016 год - 326,5 тыс. рублей;
2017 год - 326,5 тыс. рублей;
2018 год - 326,5 тыс. рублей;
2019 год - 326,5 тыс. рублей;
2020 год - 326,5 тыс. рублей

1.8. Раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Котовска на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета и внебюджетные средства.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит - 15506,4 тысяч рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета - 13220,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 2285,5 тыс. рублей, в том числе:
1. По годам
2014 год - 2227,7 тыс. рублей;
2015 год - 2021,1 тыс. рублей;
2016 год - 2083,2 тыс. рублей;
2017 год - 2146,3 тыс. рублей;
2018 год - 2250,1 тыс. рублей;
2019 год - 2340,9 тыс. рублей;
2020 год - 2437,1 тыс. рублей.
2. За счет средств городского бюджета - 13220,9 тыс. рублей;
2. В том числе по годам:
2014 год - 1901,2 тыс. рублей;
2015 год - 1694,6 тыс. рублей;
2016 год - 1756,7 тыс. рублей;
2017 год - 1819,8 тыс. рублей;
2018 год - 1923,6 тыс. рублей;
2019 год - 2014,4 тыс. рублей;
2020 год - 2110,6 тыс. рублей.
3. За счет внебюджетных средств - 2285,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 326,5 тыс. рублей;
2015 год - 326,5 тыс. рублей;
2016 год - 326,5 тыс. рублей;
2017 год - 326,5 тыс. рублей;
2018 год - 326,5 тыс. рублей;
2019 год - 326,5 тыс. рублей;
2020 год - 326,5 тыс. рублей.
1.9. Приложение № 2 "Перечень мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы" к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.10. Приложение № 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города "Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования" к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2. Отделу организационной и кадровой работы администрации города (Мовчан) направить настоящее постановление для размещения на сайте www.top68.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации города
Л.В.Хлусова





Приложение 1
к постановлению
администрации города Котовска
от 10.04.2014 № 772

Приложение 2
к муниципальной программе города
"Обеспечение безопасности населения
города Котовска, защита его жизненно
важных интересов и противодействие
преступности" на 2014 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОТОВСКА, ЗАЩИТА ЕГО ЖИЗНЕННО
ВАЖНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ" НА 2014 -
2020 ГОДЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей,
в т.ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города
внебюджетные средства
1. Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы
1.1
Организация работы среди несовершеннолетних и молодежи, направленной на снижение подростковой преступности, а также преступных проявлений в отношении несовершеннолетних
Отдел ГО и ЧС администрации города
Преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии
Количество преступлений
2014
10
142,3


142,3

2015
9
142,3


142,3

2016
8
142,3


142,3

2017
7
149,7


149,7

2018
6
157,4


157,4

2019
5
165,5


165,5

2020
5
174,0


174,0

Итого:
1073,5


1073,5

1.2
Обеспечение деятельности административной комиссии города
Юридический отдел
Повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений

2014
1
289,9

289,9


2015
1
289,9

289,9


2016
1
28,9

289,9


2017
1
289,9

289,9


2018
1
289,9

289,9


2019
1
289,9

289,9


2020
1
289,9

289,9


Итого:
2029,3

2029,3


1.3
Стимулирование работы лучшего участкового уполномоченного полиции
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение качества работы участковых уполномоченных полиции
Число сотрудников
2014
1
5,0


5,0

2015
1
5,0


5,0

2016
1
5,0


5,0

2017
1
5,0


5,0

2018
1
5,0


5,0

2019
1
5,0


5,0

2020
1
5,0


5,0

Итого:
35,0


35,0

1.4
Оплата аренды аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Отдел ГО и ЧС администрации города
Поддержание комплекса в работоспособном состоянии

2014
1
400,0


400,0

2015
1





2016
1





2017
1





2018
1





2019
1





2020
1





Итого:
400,0


400,0

Итого по подпрограмме:
2014

837,2

289,9
547,3

2015

437,2

289,9
147,3

2016

437,2

289,9
147,3

2017

444,6

289,9
154,7

2018

452,3

289,9
162,4

2019

460,4

289,9
170,5

2020

468,9

289,9
179,0

Итого:
3537,8

2029,3
1508,5

2. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в г. Котовске Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы
2.1
Разработка схем размещения дорожной разметки, внесение изменений в дислокацию дорожных знаков и дорожной разметки, изготовление и установка дорожных знаков в соответствии со схемой размещения дорожных знаков
Отдел ЖКХ АГ
Обеспечение мест концентрации ДТП дорожными знаками в соответствии со схемой расположения дорожных знаков
%
2014
75
300,0


300,0

2015
100
150,0


150,0

2016
100
155,0


155,0

2017
100
160,0


160,0

2018
100
160,0


160,0

2019
100
160,0


160,0

2020
100
160,0


160,0

Итого:
1245,0


1245,0

2.2
Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по оснащению перекрестка ул.
Октябрьская и ул. Гаврилова светофорным объектом
Отдел ЖКХ АГ
Обустроенность места концентрации ДТП светофорным объектом
единиц
2014
1
850,0


850,0

2015






2016






2017






2018






2019






2020






Итого:
850,0


850,0

2.3
Изготовление и монтаж ограничивающих пешеходных перильных ограждений
Отдел ЖКХ АГ
Обустроенность мест концентрации ДТП дорожными ограждениями
%
2014
95
300,0


300,0

2015
100
300,0


300,0

2016
100
315,0


315,0

2017
100
330,0


330,0

2018
100
350,0


350,0

2019
100
380,0


380,0

2020
100
380,0


380,0

Итого:
2355,0


2355,0

2.4
Ремонт автодороги по ул. Комсомольская от д. № 18 до д. № 75
Отдел ЖКХ АГ
Обустроенность мест
концентрации ДТП дорожным покрытием
%
2014
95
508,8


508,8

2015
100
534,2


534,2

2016
100
570,0


570,0

2017
100
570,0


570,0

2018
100
570,0


570,0

2019
100
570,0


570,0

2020
100
570,0


570,0

Итого:
3893,0


3893,0

2.5
Текущий ремонт и содержание дорог
Отдел ЖКХ АГ
Количество
отремонтированных дорог
кв.м
2014
2000
1491,2


1491,2

2015
2000
1513,3


1513,3

2016
2000
1530,0


1530,0

2017
2000
1630,0


1630,0

2018
2000
1730,0


1730,0

2019
2000
1880,0


1880,0

2020
2000
2030,0


2030,0

Итого:
11804,5


11804,5

2.6
Приобретение и монтаж сборно-разборных искусственных дорожных неровностей
Отдел ЖКХ АГ
Обустроенность мест концентрации ДТП искусственными неровностями
%
2014
100
100,0


100,0

2015
100
100,0


100,0

2016
100
130,0


130,0

2017
100
140,0


140,0

2018
100
150,0


150,0

2019
100
160,0


160,0

2020
100
170,0


170,0

Итого:
950,0


950,0

2.7
Нанесение горизонтальной и вертикальной разметки дорог
Отдел ЖКХ АГ
Обустроенность мест концентрации ДТП дорожной разметкой
%
2014
100
403,6


403,6

2015
100
320,0


320,0

2016
100
500,0


500,0

2017
100
600,0


600,0

2018
100
650,0


650,0

2019
100
700,0


700,0

2020
100
700,0


700,0

Итого:
3873,6


3873,6

2.8
Приобретение электрической энергии на нужды уличного освещения
Отдел ЖКХ АГ
Обустроенность мест концентрации ДТП уличным освещением
%
2014
100
1000,0


1000,0

2015
100
1000,0


1000,0

2016
100
1025,0


1025,0

2017
100
1600,0


1600,0

2018
100
1700,0


1700,0

2019
100
1800,0


1800,0

2020
100
1900,0


1900,0

Итого:
10025,0


10025,0

2.9
Содержание систем уличного освещения города, в том числе приобретение светильников.
Отдел ЖКХ АГ
Обустроенность мест концентрации ДТП уличным освещением
%
2014
100
1460


1460,0

2015
100
1000


1000,0

2016
100
1000


1000,0

2017
100
550


550,0

2018
100
575


575,0

2019
100
600


600,0

2020
100
625


625

Итого:



5810

2.10
Софинансирование выполнения работ по устройству придомовых проездов и асфальтированию дворовых территорий
Отдел ЖКХ АГ
Обеспечение финансирования ремонта дворовых территорий
%
2014
100
15,0


15,0

2015
100
15,0


15,0

2016
100
15,0


15,0

2017
100
15,0


15,0

2018
100
15,0


15,0

2019
100
15,0


15,0

2020
100
15,0


15,0

Итого:
105,0


105,0

2.11
Приобретение специальной коммунальной техники на условиях лизинга
Отдел ЖКХ АГ
Количество приобретенной спецтехники для ремонта и обслуживания дорог
Единиц
2014
1
1766,3


1766,3

2015

1266,5


1266,5

2016
1
1500,0


1500,0

2017

1500,0


1500,0

2018

1500,0


1500,0

2019
1
1500,0


1500,0

2020

1500,0


1500,0

Итого:
10532,8


10532,8

2.12
Выполнение работ по покраске бордюрного камня
Отдел ЖКХ АГ
Обеспечение мест концентрации ДТП бордюрами
%
2014
100
220,0


220,0

2015
100
80,0


80,0

2016
100
84,0


84,0

2017
100
90,0


90,0

2018
100
95,0


95,0

2019
100
100,0


100,0

2020
100
105,0


105,0

Итого:
774,0


774,0

2.13
Содержание остановочных павильонов на остановках общественного транспорта.
Отдел ЖКХ АГ
Количество автопавильонов, соответствующих нормам
%
2014
100
40,0


40,0

2015
100
42,0


42,0

2016
100
45,0


45,0

2017
100
50,0


50,0

2018
100
53,0


53,0

2019
100
60,0


60,0

2020
100
63,0


63,0

Итого:
353,0


353,0

2.14
Приобретение ингредиентов для приготовления песко-соляной смеси с целью содержания дорог в зимний период
Отдел ЖКХ АГ
Доля автодорог, обслуживаемая в зимний период
%
2014
100
350,0


350,0

2015
100
300,0


300,0

2016
100
315,0


315,0

2017
100
330,0


330,0

2018
100
350,0


350,0

2019
100
370,0


370,0

2020
100
400,0


400,0

Итого:
2415,0


2415,0

2.15
Подготовка и размещение в СМИ информационных материалов по тематике безопасности дорожного движения
Отдел ЖКХ АГ
Доля СМИ, размещающих информацию по БДД
%
2014
100
5,0


5,0

2015
100
5,0


5,0

2016
100
7,0


7,0

2017
100
7,0


7,0

2018
100
10,0


10,0

2019
100
10,0


10,0

2020
100
10,0


10,0

Итого:
54,0


54,0

2.16
Проведение конкурса "Безопасное колесо" (средства на поощрение участников)
Отдел образования администрации города
Доля образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе "Безопасное колесо"
%
2014
100
10,0


10,0

2015
100
10,0


10,0

2016
100
10,0


10,0

2017
100
10,0


10,0

2018
100
15,0


15,0

2019
100
15,0


15,0

2020
100
15,0


15

Итого:
85,0


85,0

Итого по подпрограмме:
2014

8819,9


8819,9

2015

6636,0


6636,0

2016

7201,0


7201,0

2017

7582,0


7582,0

2018

7923,0


7923,0

2019

8320,0


8320,0

2020

8643,0


8643,0



55124,9


55124,9

3. Подпрограмма "Предупреждение распространения наркомании в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы
3.1
Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни "Молодежь за здоровый образ жизни"
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Количество мероприятий
единиц
2014
15
32,0


32,0

2015
15
32,0


32,0

2016
16
32,0


32,0

2017
16
32,0


32,0

2018
17
34,0


34,0

2019
18
36,0


36,0

2020
20
37,0


37,0

Итого:
235,0


235,0

3.2
Проведение мониторинга ситуации по распространенности употребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя среди несовершеннолетних и молодежи
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Снижение количества несовершеннолетних подростков и молодежи, употребляющих психотропные вещества и алкоголь
Человек
2014
100
2,0


2,0

2015
110
2,0


2,0

2016
120
2,0


3,0

2017
130
3,0


3,0

2018
140
3,0


3,0

2019
150
3,0


3,0

2020
160
4,0


4,0

Итого:
19,0


19,0

3.3
Участие в городских, региональных, всероссийских конкурсах детского художественного творчества по пропаганде здорового образа жизни и толерантности
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Количество конкурсов
единиц
2014
12
-




2015
12
-




2016
13
-




2017
13
-




2018
14
-




2019
14
-




2020
15
-




Итого:





3.4
Подготовка и проведение профилактических мероприятий в рамках операции "Мак"
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Количество рейдов
Единиц
2014
30
-




2015
30
-




2016
31
-




2017
32
-




2018
33
-




2019
34
-




2020
35
-




Итого:





3.5
Приобретение методической литературы по профилактике наркозависимости среди молодежи
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Количество экземпляров переданных в учебные заведения города
Единиц
2014
150
4,0


4,0

2015
150
4,0


4,0

2016
170
4,0


4,0

2017
180
5,0


5,0

2018
190
5,0


5,0

2019
190
5,1


5,1

2020
200
5,3


5,3

Итого:
36,4


36,4

3.6
Организация в средствах массовой информации пропаганды здорового образа жизни несовершеннолетних и молодежи
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Количество публикаций
единиц
2014
60





2015
65





2016
70





2017
75





2018
80





2019
85





2020
90





Итого:





3.7
Организация работы общественной приемной для обращения граждан, желающих оставить информацию о местах сбыта и употребления наркотиков
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Количество приемов
Единиц
2014
12





2015
14





2016
16





2017
18





2018
20





2019
22





2020
24





Итого:





3.8
Проведение анкетирования родителей, классных руководителей обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных учреждений города для определения уровня информированности в вопросах аддитивного поведения у детей
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Количество проанкетированных родителей
человек
2014
180





2015
190





2016
200





2017
210





2018
220





2019
230





2020
240





Итого:





3.9.
Проведение городской антинаркотической профилактической акции "Родительский урок" с целью доведения до сознания родителей опасности употребления любых видов наркотиков несовершеннолетними
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Охват родителей, дети которых обучаются в 7 - 11 классах общеобразовательных учреждений
Человек
2014
300





2015
300





2016
300





2017
300





2018
300





2019
300





2020
300





Итого:





Итого по подпрограмме:
2014

38,0


38,0

2015

38,0


38,0

2016

38,0


38,0

2017

40,0


40,0

2018

42,0


42,0

2019

44,1


44,1

2020

46,3


46,3

Итого:
286,4


286,4

4. Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы
4.1
Издание методических рекомендаций, буклетов, памяток, плакатов, иной печатной продукции по профилактическим мерам антитеррористического характера, действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение качества обучения жителей города правилам поведения при угрозе совершения террористического акта

2014

3,0


3,0

2015

3,0


3,0

2016

3,0


3,0

2017

3,0


3,0

2018

3,0


3,0

2019

3,0


3,0

2020

3,0


3,0

Итого:
21,0


21,0

4.2
Обеспечение деятельности антитеррористической комиссии города
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики терроризма
ед.
2014
1
10,0


10,0

2015
1
10,0


10,0

2016
1
10,0


10,0

2017
1
10,0


10,0

2018
1
10,0


10,0

2019
1
10,0


10,0

2020
1
10,0


10,0

Итого:
70,0


70,0

4.3
Приобретение стационарного металлообнаружителя для
обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий
Отдел ГО и ЧС администрации города;
Повышение уровня безопасности проведения мероприятий с массовым пребыванием людей
Штук
2014
1
100,0


100,0

2015






2016






2017






2018






2019






2020






Итого:
100,0


100,0

4.4
Приобретение ручных металлообнаружителей для обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение уровня безопасности проведения мероприятий с массовым пребыванием людей
Штук
2014






2015
1
7,0


7,0

2016
1
7,0


7,0

2017
1
7,0


7,0

2018
1
7,0


7,0

2019
1
7,0


7,0

2020






Итого:
35,0


35,0

4.5
Приобретение фан барьеров для обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение уровня безопасности проведения мероприятий с массовым пребыванием людей
Штук
2014






2015
10
70,0


70,0

2016
10
70,0


70,0

2017
10
70,0


70,0

2018






2019






2020






Итого:
210,0


210,0

4.6
Оплата услуг вневедомственной охраны для учреждений подведомственных администрации города
Отдел ГО и ЧС администрации города
Своевременное реагирование на проявление преступных посягательств, в том числе и террористической направленности

2014

93,0


93,0

2015

96,0


96,0

2016

99,0


99,0

2017

102,0


103,0

2018

107,0


107,0

2019

109,0


109,0

2020

111,0


111,0

Итого:
717,0


717,0

4.7
Обеспечение проведения учений антитеррористической направленности
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение готовности сил и средств, предназначенных для проведения первоочередных мероприятий по предотвращению тер. актов
Количество учений
2014
1
10,0


10,0

2015
1
11,0


11,0

2016
1
12,0


12,0

2017
1
12,0


13,0

2018
1
14,0


14,0

2019
1
15,0


15,0

2020
1
16,0


16,0

Итого:
90,0


90,0

4.8.
Оснащение системой видеонаблюдения здания МБДОУ № 8 "Красная шапочка" ул. Кирова д. 4а ул. Кирова д. 4
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение безопасности дошкольных учреждений города
комплектов
2014






2015
1
69,2


69,2

2016






2017






2018






2019






2020






Итого:
69,2


69,2

4.9
Оснащение системой видеонаблюдения здания МБДОУ № 16 "Ласточка" ул. 9 Пятилетки д. 3а
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение безопасности дошкольных учреждений города
комплектов
2014






2015






2016
1
69,2


69,2

2017






2018






2019






2020






Итого:
69,2


69,2

4.10
Оснащение системой видеонаблюдения здания МБДОУ № 3 "Теремок" ул. Дружбы. д. 7
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение безопасности дошкольных учреждений города
Комплектов
2014






2015






2016






2017
1
80,3


80,3

2018






2019






2020






Итого:
80,3


80,.3

4.11
Оснащение системой видеонаблюдения здания МБДОУ № 3 "Сказка" ул. Котовского д. 33 ул. Кирова д. 31
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение безопасности дошкольных учреждений города
Комплектов
2014






2015






2016






2017






2018
2
157,1


157,1

2019






2020






Итого:
157,1


157,1

4.12
Дооснащение системой видеонаблюдения здания МБДОУ № 15 "Рябинка" ул. Колхозная д. 13, 13а
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение безопасности дошкольных учреждений города
комплектов
2014






2015






2016






2017






2018






2019
1
11,6


115,6

2020






Итого:
115,6


115,6

4.13
Дооснащение системой видеонаблюдения здания МБОУ "Дом детского творчества" ул. Кирова д. 6, 6а
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение безопасности образовательных учреждений города
комплектов
2014






2015






2016






2017






2018






2019
1
54,0


54,0

2020






Итого:
54,0


54,0

4.14
Оснащение системой видеонаблюдения МБОУДОД "ДЮСШ № 1" ул. Колхозная д. 1а
7
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение безопасности образовательных учреждений города
комплектов
2014






2015






2016






2017






2018






2019






2020
1
93,0


93,0

Итого:
93,0


93,0

4.15
Оснащение системой видеонаблюдения МБОУДОД "ДЮСШ № 2" ул. Октябрьская д. 13
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение безопасности образовательных учреждений города
Комплектов
2014






2015






2016






2017






2018






2019






2020
1
93,9


93,9

Итого:
93,9


93,9

4.16
Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения, освещения и ограждений в образовательных учреждениях подведомственных администрации города
Отдел ГО и ЧС администрации города
Поддержание в исправном состоянии технических средств безопасности

2014






2015

15,0


15,0

2016

11,0


11,0

2017

11,0


11,0

2018

12,0


12,0

2019

12,0


12,0

2020

15,0


15,0

Итого:
76,0


76,0

4.17
Обеспечение антитеррористической защищенности
образовательных учреждений и учреждений культуры
Учреждения культуры и образовательные учреждения
Недопущение террористических актов на объектах культуры и образования
шт.
2014
19
427,0


327,0
100,0
2015
19
427,0


327,0
100,0
2016
19
427,0


327,0
100,0
2017
19
427,0


327,0
100,0
2018
19
427,0


327,0
100,0
2019
19
427,0


327,0
100,0
2020
19
427,0


327,0
100,0
Итого:
2989,0


2289,0
700,0
Итого по подпрограмме

2014

643


543,0
100,0
2015

708,2


608,2
100,0
2016

708,2


608,2
100,0
2017

733,3


633,3
100,0
2018

737,1


637,1
100,0
2019

752,6


652,6
100,0
2020

762,9


668,9
100,0
Итого:
5051.3


4351,3
700,0
5. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Котовска" на 2014 - 2020 годы
5.1
Обеспечение деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города
Отдел ГО и ЧС администрации города
Совершенствование подготовки органов управления

2014






2015
1
5,0


5,0

2016
1
5,0


5,0

2017
1
5,0


5,0

2018
1
5,0


5,0

2019
1
5,0


5,0

2020
1
5,0


5

Итого:

30,0


30,0

5.2
Обеспечение проведения учений и тренировок
Отдел ГО и ЧС администрации города
Совершенствование подготовки органов управления, сил и средств ликвидации ЧС
Количество учений и тренировок
2014






2015
4
11,0


11,0

2016
4
12,0


12,0

2017
4
13,0


13,0

2018
4
14,0


14,0

2019
4
15,0


15,0

2020
4
16,0


16,0

Итого:
81,0


81,0

5.3
Установка прямых линий связи с диспетчерскими службами города
Отдел ГО и ЧС администрации города
Совершенствование системы оповещения органов управления об угрозе или возникновении ЧС
Единиц
2014






2015
2
50,0


50,0

2016






2017






2018






2019






2020






Итого:
50,0


50,0

5.4
Проведение текущего ремонта противорадиационных укрытий
Отдел ГО и ЧС администрации города
Поддержание в исправном состоянии средств коллективной защиты населения города
Единиц
2014
3
200,0


200,0

2015
1





2016
1
14,0


14,0

2017
1
50,0


50,0

2018
1
50,0


50,0

2019
1
50,0


50,0

2020
1
50,0


50,0

Итого:
414,0


414,0

5.5
Приобретение переносных радиостанций для укомплектования аварийно спасательных бригад
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение эффективности управления силами и средствами аварийных формирований
Единиц
2014






2015
5
30,0


30,0

2016
5
30,0


30,0

2017






2018






2019






2020






Итого:
60,0


60,0

5.6
Приобретение лодки алюминиевой
Отдел ГО и ЧС администрации города
Оснащение противопаводковой спасательной команды
единиц
2014
1
40,0

30
40,0

2015






2016






2017






2018






2019






2020






Итого:
40,0


40,0

5.7
Приобретение лодочного мотора
Отдел ГО и ЧС администрации города
Оснащение противопаводковой спасательной команды
Единиц
2014
1
112,0


112,0

2015






2016






2017






2018






2019






2020






Итого:
112,0


112,0

5.8
Приобретение индивидуальных средств защиты кожи и органов дыхания
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение эффективности защиты населения
%
2014






2015

10,0


10,0

2016

24,0


24,0

2017

84,0


84,0

2018

91,4


91,4

2019

98,2


98,2

2020

74,5


74,5

Итого:
382,1


382,1

5.9
Приобретение для ЕДДС города холодильной камеры
Отдел ГО и ЧС администрации города
Создание необходимых условий для несения службы диспетчерами ЕДДС
Единиц
2014






2015
1
10,0


10,0

2016






2017






2018






2019






2020






Итого:
10,0


10,0

5.10
Приобретение для ЕДДС города печи СВЧ
Отдел ГО и ЧС администрации города
Создание необходимых условий для несения службы диспетчерами ЕДДС
Единиц
2014






2015
1
4,0


4,0

2016






2017






2018






2019






2020






Итого:
4,0


4,0

5.11
Приобретение для ЕДДС города необходимой документации и канцелярских принадлежностей
Отдел ГО и ЧС администрации города
Создание необходимых условий для несения службы диспетчерами ЕДДС

2014






2015

5,0


5,0

2016

5,0


5,0

2017

5,0


5,0

2018

5,0


5,0

2019

5,0


5,0

2020

5,0


5,0

Итого:
30,0


30,0

5.12
Проведение текущего ремонта помещения ЕДДС
Отдел ГО и ЧС администрации города
Создание необходимых условий для несения службы диспетчерами ЕДДС

2014






2015

25,0


25,0

2016






2017






2018






2019






2020

30,0


30,0

Итого:
55,0


55,0

5.13
Приобретение для ЕДДС города компьютерной техники
Отдел ГО и ЧС администрации города
Подготовка к введению единой диспетчерской службы 112
единиц
2014






2015






2016
1
30,0


30,0

2017






2018






2019






2020






Итого:
30,0


30,0

5.14
Приобретение для ЕДДС города мебели
Отдел ГО и ЧС администрации города
Создание необходимых условий для несения службы диспетчерами ЕДДС

2014






2015






2016

30,0


30,0

2017






2018






2019






2020






Итого:
30,0


30,0

5.15
Обеспечение деятельности ЕДДС города
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение эффективности несения службы диспетчерами ЕДДС

2014
1
976,5


976,5

2015
1
1035,1


1035,1

2016
1
1097,2


1097,2

2017
1
1163,0


1163,0

2018
1
123,8


123,8

2019
1
1306,8


1306,8

2020
1
1385,2


1385,2

Итого:
8196,8


8196,8

5.16
Подготовка пляжей к проведению купального сезона
Отдел ГО и ЧС администрации города
Предотвращение несчастных случаев на воде

2014

48,0


48,0

2015

10,0


10,0

2016

10,0


10,0

2017

11,0


11,0

2018

11,0


11,0

2019

12,0


12,0

2020

14,0


14,0

Итого:
116,0


116,0

5.17
Создание резервов финансовых ресурсов для ликвидации последствий ЧС
Отдел ГО и ЧС администрации города
Снижение рисков и смягчение последствий ЧС; оказание помощи пострадавшему населению

2014

145,5


145,5

2015

145,5


145,5

2016

145,5


145,5

2017

152,8


152,8

2018

160,4


160,4

2019

168,4


168,4

2020

176,9


176,9

Итого
109,05


1095,0

5.18
Обеспечение пожарной безопасности в весеннее - летний пожароопасный период
Отдел ГО и ЧС администрации города
Снижение рисков возникновения природных пожаров на территории городских лесов

2014

25,2


25,2

2015






2016






2017






2018






2019






2020






Итого
25,2


25,2

5.19
Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений и учреждений культуры
Учреждения культуры и образовательные учреждения
Снижение рисков возникновения пожаров в образовательных учреждений и учреждений культуры

2014

680,5


354,0
326,5
2015

680.5


354,0
326,5
2016

680,5


354,0
326,5
2017

680,5


354,0
326,5
2018

680,5


354,0
326,5
2019

680,5


354,0
326,5
2020

680,5


354,0
326,5
2014
4763,5


2478,0
2285.5
Итого по подпрограмме

2014

2227,7


1901,2
326,5
2015

2021,1


1694,6
326,5
2016

2083,2


1756,7
326,5
2017

2146,3


1819,8
326,5
2018

2250,1


1923,6
326,5
2019

2340,9


2014,4
326,5
2020

2437,1


2110,6
326,5
Итого:
15506,4


13220,9
2285.5

Начальник отдела по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям администрации города
И.Е.Зборовский





Приложение 2
к постановлению
администрации города Котовска
от 10.04.2014 № 772

Приложение 3
к муниципальной программе города
"Обеспечение безопасности населения
города Котовска, защита его жизненно
важных интересов и противодействие
преступности" на 2014 - 2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОТОВСКА, ЗАЩИТА ЕГО ЖИЗНЕННО
ВАЖНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ" НА 2014 -
2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объемы финансирования, тыс. рублей,
в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города
внебюджетные средства
Муниципальная программа
"Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы
Всего
2014
12565,8

289,9
11849,4
426,5
2015
9840,5

289,9
9124,1
426,5
2016
10467,6

289,9
9751,2
426,5
2017
10935,2

289,9
10218,8
426,5
2018
11404,5

289,9
10688,1
426,5
2019
11918

289,9
11201,6
426,5
2020
12364,2

289,9
11647,8
426,5
Итого
79495,8

2029,3
69714,0
298,5
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел по делам ГО и ЧС администрации города
2014
2310,5


2310,5

2015
1769,1


1769,1

2016
1831,2


1831,2

2017
1915,8


1915,8

2018
2042,1


2042,1

2019
2156,5


2156,5

2020
2277,5


2277,5

Итого
14302,7


14302,7

Соисполнитель 1.
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту. администрации города
2014
38,0


38,0

2015
38,0


38,0

2016
38,0


38,0

2017
40,0


40,0

2018
42,0


42,0

2019
44,1


44,1

2020
46,3


46,3

Итого
286,4


286,4

Соисполнитель 2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города
2014
8809,9


8809,9

2015
6626,0


6626,0

2016
7191,0


7191,0

2017
7572,0


7572,0

2018
7908,0


7908,0

2019
8305,0


8305,0

2020
8628,0


8628,0

Итого
55039,9


55039,9



Соисполнитель 3.
Отдел образования администрации города;
2014
10,0


10,0

2015
10,0


10,0

2016
10,0


10,0

2017
10,0


10,0

2018
15,0


15,0

2019
15,0


15,0

2020
15,0


15,0

Итого
85,0


85,0

Соисполнитель 4. Юридический отдел администрации города
2014
289,9

289,9


2015
289,9

289,9


2016
289,9

289,9


2017
28,9

289,9


2018
289,9

289,9


2019
289,9

289,9


2020
289,9

289,9


Итого
2029,3

2029,3




Соисполнитель 5. Образовательные учреждения и учреждения культуры
2014
1107,5


681,0
426,5
2015
1107,5


681,0
426,5
2016
1107,5


681,0
426,5
2017
1107,5


681,0
426,5
2018
1107,5


681,0
426,5
2019
1107,5


681,0
426,5
2020
1107,5


681,0
426,5
Итого
7752,5


476,07
2985,5
Подпрограмма муниципальной программы
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы
Всего
2014
437,2

289,9
547,3

2015
437,2

289,9
147,3

2016
437,2

289,9
147,3

2017
444,6

289,9
154,7

2018
452,3

289,9
162,4

2019
460,4

289,9
170,5

2020
468,9

289,9
179,0

Итого
3537,8

2029,3
1508,5

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел по делам ГО и ЧС администрации города
2014
147,3


1473

2015
147,3


147,3

2016
147,3


147,3

2017
154,7


154,7

2018
162,4


1624

2019
170,5


170,5

2020
179,0


179,30

Итого
1108,5


1108,5

Соисполнитель Юридический отдел администрации города
2014
289,9

289,9


2015
289,9

289,9


2016
289,9

289,9


2017
289,9

289,9


2018
289,9

289,9


2019
289,9

289,9


2020
289,9

289,9


Итого
2029,3

2029,3


Подпрограмма муниципальной программы
"Обеспечение безопасности дорожного движения в городке Котовске" на 2014 - 2020 годы
Всего
2014
8819,9


8819,9

2015
6636,0


6636,0

2016
7201,0


7201,0

2017
7582,0


7582,0

2018
7923,0


7923,0

2019
8320,0


8320,0

2020
8643,0


8643,0

Итого
55124,9


55124,9

Ответственный исполнитель подпрограммы: Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города
2014
8809,9


8809,9

2015
6626,0


6626,0

2016
7191,0


7191,0

2017
7572,0


7572,0

2018
7908,0


7908,0

2019
8305,0


8305,0

2020
8628,0


8628,0

Итого
55039,9


55039,9

Соисполнитель подпрограммы - Отдел образования администрации города
2014
10,0


10,0

2015
10,0


10,0

2016
10,0


10,0

2017
10,0


10,0

2018
15,0


15,0

2019
15,0


15,0

2020
15,0


15,0

Итого
85,0


85,0

Подпрограмма муниципальной программы
"Предупреждение распространения наркомании в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы
всего
2014
38,0


38,0

2015
38,0


38,0

2016
38,0


38,0

2017
40,0


40,0

2018
42,0


42,0

2019
44.1


44,1

2020
46,3


46,3

Итого
286,4


286,4

Ответственный исполнитель
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту. администрации города
2014
38,0


38,0

2015
38,0


38,0

2016
38,0


38,0

2017
40,0


40,0

2018
42,0


42,0

2019
44,1


44,1

2020
46,3


46,3

Итого
286,4


286,4

Подпрограмма муниципальной программы
"Противодействие терроризму и экстремизму в городе Котовске на 2014 - 2020 годы"
Всего
2014
643,0


543,0
100,0
2015
708,2


608,2
100,0
2016
708,2


608,2
100,0
2017
733,3


633,3
100,0
2018
737,1


637,1
100,0
2019
752,6


652,6
100,0
2020
768,9


668,9
100,0
Итого
5051,3


4351,3
700,0
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел по делам ГО и ЧС администрации города
2014
216,0


216,0

2015
281,2


281,2

2016
281,2


281,2

2017
295,3


295,3

2018
310,1


310,1

2019
325,6


325,6

2020
341,9


341,9

Итого
2051,3


2051,3



Соисполнитель 5. Образовательные учреждения и учреждения культуры
2014
427,0


327,0
100,0
2015
427,0


327,0
100,0
2016
427,0


327,0
100,0
2017
427,0


327,0
100,0
2018
427,0


327,0
100,0
2019
427,0


327,0
100,0
2020
427,0


327,0
100,0
Итого
2989,0


2289,0
700,0
Подпрограмма муниципальной программы
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Котовска" на 2014 - 2020 годы
Всего
2014
2227,7


1901,2
326,5
2015
2021,1


1694,6
326,5
2016
2083,2


1756,7
326,5
2017
21463


1819,8
326,5
2018
2250,1


1923,6
326,5
2019
2340,9


2014,4
326,5
2020
2437,1


2110,6
326,5
Итого
15506,4


13220,9
2285,5
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел по делам ГО и ЧС администрации города
2014
1547,2


1547,2

2015
1340,6


1340,6

2016
1402,7


1402,7

2017
1465,8


1465,8

2018
1569,6


1569,6

2019
1660,4


1660,4

2020
17563,6


1756,6

Итого
107429,0


107429,0




2014
680,5


354,0
326,5
2015
680,5


354,0
326,5
2016
680,5


354,0
326,5
2017
680,5


354,0
326,5
2018
680,5


354,0
326,5
2019
680,5


354,0
326,5
2020
680,5


354,0
326,5
Итого
4763,5


2478,0
2285,5

Начальник отдела по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям администрации города
И.Е.Зборовский


------------------------------------------------------------------