Постановление администрации Тамбовской области от 05.12.2014 N 1553 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 N 640"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2014 г. № 1553
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 20.06.2013 № 640
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы (далее - Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 640 (в редакции от 25.11.2014), следующие изменения:
в Паспорте Госпрограммы:
позицию "Объемы и источники финансирования госпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования госпрограммы
Общие затраты на реализацию программы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 30125126,5 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 3104679,0 тыс. рублей;
2015 год - 3575091,4 тыс. рублей;
2016 год - 3664210,5 тыс. рублей;
2017 год - 4531910,5 тыс. рублей;
2018 год - 4883627,6 тыс. рублей;
2019 год - 4951026,7 тыс. рублей;
2020 год - 5414580,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1557670,0 тыс. рублей:
2014 год - 119670,0 тыс. рублей;
2015 год - 187000,0 тыс. рублей;
2016 год - 205000,0 тыс. рублей;
2017 год - 225000,0 тыс. рублей;
2018 год - 248000,0 тыс. рублей;
2019 год - 273000,0 тыс. рублей;
2020 год - 300000,0 тыс. рублей;
бюджет области - 27481058,4 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) 241100,0 тыс. рублей:
2014 год - 2938648,9 тыс. рублей;
2015 год - 2974902,8 тыс. рублей;
2016 год - 3111704,3 тыс. рублей;
2017 год - 4160560,0 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 47600,0 тыс. рублей;
2018 год - 4587343,4 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 149500,0 тыс. рублей;
2019 год - 4629649,0 тыс. рублей;
2020 год - 5087250,0 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 103386,5 тыс. рублей:
2014 год - 11998,5 тыс. рублей;
2015 год - 17988,6 тыс. рублей;
2016 год - 18056,2 тыс. рублей;
2017 год - 18000,5 тыс. рублей;
2018 год - 18084,2 тыс. рублей;
2019 год - 18177,7 тыс. рублей;
2020 год - 1080,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 983011,6 тыс. рублей:
2014 год - 34361,6 тыс. рублей;
2015 год - 395200,0 тыс. рублей;
2016 год - 329450,0 тыс. рублей;
2017 год - 128350,0 тыс. рублей;
2018 год - 30200,0 тыс. рублей;
2019 год - 30200,0 тыс. рублей;
2020 год - 35250,0 тыс. рублей"
в разделе 6 Госпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации госпрограммы":
в абзаце втором цифры "30207521,5" заменить цифрами "30125126,5";
в абзаце четвертом слова "областного бюджета - 27498626,7" заменить словами "бюджета области - 27481058,4";
в абзаце пятом цифры "128642,8" заменить цифрами "85175,0";
в абзаце шестом цифры "990982,0" заменить цифрами "983011,6";
в приложении № 1 к Госпрограмме пункты 5, 21 и 22 изложить в следующей редакции:
"5.
Пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
млн. пасс-км
70,2
70,2
66,6
53,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
21.
Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта
единиц
10
10
10
44
22
5
5
5
5
6
22.
Количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей
единиц
35
37
38
34
40
41
42
43
44
45"
приложение № 2 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложение № 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
в приложении № 6 к Госпрограмме "Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию "Задачи госпрограммы" дополнить словами "Повышение энергоэффективности в транспортном комплексе";
позицию "Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Регулярность движения автобусов - 98,7%;
количество оборотных рейсов между областным центром и административными центрами муниципальных образований - 148306 единиц (за весь период реализации);
количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом - 13,6 тыс. человек;
количество единиц приобретенного подвижного состава 92 единицы (за весь период реализации);
количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей - 289 единиц (за весь период реализации);
количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающиеся) железнодорожным транспортом - 185,0 тыс. чел.;
пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении - 57,0 млн. пассажиро-км;
количество выполненных парных авиарейсов - 425 единиц;
количество единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования - 20 единиц (за весь период реализации)"
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 3352771,8 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 412582,4 тыс. рублей;
2015 год - 624957,5 тыс. рублей;
2016 год - 545835,1 тыс. рублей;
2017 год - 653335,1 тыс. рублей;
2018 год - 613108,5 тыс. рублей;
2019 год - 254018,1 тыс. рублей;
2020 год - 248935,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 43400,0 тыс. рублей:
2014 год - 43400,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 2229948,2 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП)
241100,0 тыс. рублей:
2014 год - 324408,8 тыс. рублей;
2015 год - 212557,5 тыс. рублей;
2016 год - 199185,1 тыс. рублей;
2017 год - 507785,1 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 47600,0 тыс. рублей;
2018 год - 565708,5 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 149500,0 тыс. рублей;
2019 год - 206618,1 тыс. рублей;
2020 год - 213685,1 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 96412,0 тыс. рублей:
2014 год - 10412,0 тыс. рублей;
2015 год - 17200,0 тыс. рублей;
2016 год - 17200,0 тыс. рублей;
2017 год - 17200,0 тыс. рублей;
2018 год - 17200,0 тыс. рублей;
2019 год - 17200,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 983011,6,0 тыс. рублей:
2014 год - 34361,6 тыс. рублей;
2015 год - 395200,0 тыс. рублей;
2016 год - 329450,0 тыс. рублей;
2017 год - 128350,0 тыс. рублей;
2018 год - 30200,0 тыс. рублей;
2019 год - 30200,0 тыс. рублей;
2020 год - 35250,0 тыс. рублей"
в разделе 2 подпрограммы "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы":
после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"повышение энергоэффективности в транспортном комплексе;";
абзацы пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый считать соответственно абзацами шестнадцатым, семнадцатым, восемнадцатым, девятнадцатым, двадцатым;
в разделе 4 подпрограммы "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы":
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива" направлено на перевод автомобильного транспорта на новые виды топлива, что позволит повысить безопасность перевозок пассажиров и снизить вредное воздействие транспорта на окружающую среду. Мероприятие осуществляется за счет средств федерального, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований.";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция объектов аэропорта "Тамбов", "Капитальный ремонт и ремонт объектов аэропорта "Тамбов" направлена на развитие аэропортовой инфраструктуры аэропортового комплекса и повышение безопасности полетов.";
абзацы восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый исключить;
абзацы восемнадцатый и девятнадцатый считать соответственно абзацами восьмым и девятым;
дополнить подразделом 4.1 "Энергоэффективность и энергосбережение в транспортном комплексе", изложив его в следующей редакции:
"В целях повышения показателей энергосбережения на пассажирском транспорте необходимо увеличивать долю пассажирского подвижного состава, использующего наиболее эффективные энергоносители. Это транспортные средства, работающие на электричестве (троллейбусы) и других альтернативных видах топлива, таких как компримированный природный газ - метан (далее - КПГ).
Состояние троллейбусного парка в настоящее время определяется невысоким коэффициентом выпуска, в том числе из-за его изношенности. Обновление троллейбусного парка целесообразно в регулярном ежегодном режиме в небольших объемах - не более 10% от общего объема подвижного состава, используемого на городских маршрутах.
В целях стабильности работы троллейбусного парка необходимо выполнение мероприятий по содержанию и развитию контактной сети. Ремонт контактной сети не проводился в течение нескольких десятков лет, вследствие чего изношенность контактной сети и сети подстанций составляет более 50%.
Внедрение альтернативных видов топлива, в том числе КПГ, подразумевает наличие соответствующих транспортных средств. Перевод транспортных средств на газомоторное топливо (далее - ГМТ) означает переоборудование для работы как на бензине, так и на метане, а также приобретение транспортных средств, конструкция которых предусматривает использование ГМТ. Таким образом, становится актуальным формирование муниципального парка подвижного состава, работающего на ГМТ.
С целью формирования наземной инфраструктуры для внедрения КПГ на территории области необходимо строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС), а также сети сервисных центров по переоборудованию транспортных средств, техническому обслуживанию и ремонту газобаллонного оборудования. Для проведения таких мероприятий планируется привлечение средств частных инвесторов.
Основными мероприятиями в сфере энергоэффективности и энергосбережения в транспортном комплексе и соответствующими индикаторами их эффективности являются:
разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, индикатор - совокупная мощность проектируемых станций, м3/час;
строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, индикатор - замещение жидкого топлива метаном, м3/год;
перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива путем приобретения подвижного состава, работающего на газомоторном топливе, индикатор - доля транспорта, не использующего жидкое топливо в общем парке пассажирского подвижного состава, %.
Перечень мероприятий и индикаторов их эффективности приведены в приложении к подпрограмме.";
в разделе 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
в абзаце втором цифры "3435166,8" заменить цифрами "3352771,8";
в абзаце третьем цифры "75000,0" заменить цифрами "43400,0";
в абзаце четвертом цифры "2247516,5" заменить цифрами "2229948,2";
в абзаце пятом цифры "121668,3" заменить цифрами "96412,0";
в абзаце шестом цифры "990982,0" заменить цифрами "983011,6";
в абзаце десятом слова "140000,0 тыс. рублей на строительство приводных радиостанций и светосигнального оборудования" заменить словами "60000,0 тыс. рублей на строительство приводных радиостанций на территории аэропорта";
раздел 7 подпрограммы "Механизмы реализации подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с устанавливаемыми Порядками финансирования мероприятий госпрограммы, предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований.";
дополнить подпрограмму приложением, изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
О.И.Бетин
Приложение 1
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 05.12.2014 № 1553
Приложение 2
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства Тамбовской
области" на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
1.
Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры
Управление автомобильных дорог
Прирост протяженности автомобильных дорог
км
2014 -
3,737
2014 -
218736,0
37370,0
181366,0
0,0
0,0
2015 -
0
2015 -
495000,0
150000,0
345000,0
0,0
0,0
2016 -
0
2016 -
550000,0
205000,0
345000,0
0,0
0,0
2017 -
35
2017 -
726745,0
225000,0
501745,0
0,0
0,0
2018 -
39
2018 -
804410,0
248000,0
556410,0
0,0
0,0
2019 -
43
2019 -
885830,0
273000,0
612830,0
0,0
0,0
2020 -
47
2020 -
973990,0
300000,0
673990,0
0,0
0,0
1.1
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и мостовых сооружений на них
Управление автомобильных дорог
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог
км
2014 -
6,971
2014 -
188446,4
37370,0
151076,4
0,0
0,0
2015 -
3,55
2015 -
430000,0
150000,0
280000,0
0,0
0,0
2016 -
0
2016 -
485000,0
205000,0
280000,0
0,0
0,0
2017 -
35
2017 -
695245,0
225000,0
470245,0
0,0
0,0
2018 -
39
2018 -
770910,0
248000,0
522910,0
0,0
0,0
2019 -
43
2019 -
850830,0
273000,0
577830,0
0,0
0,0
2020 -
47
2020 -
937990,0
300000,0
637990,0
0,0
0,0
1.2
Проектно-изыскательские работы, экспертиза, инвентаризация и паспортизация автодорог, проект организации движения по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения
Управление автомобильных дорог
Количество разработанной проектно-сметной документации, проектов по инвентаризации и паспортизации автодорог, проектов организации движения по строительству и реконструкции автодорог регионального значения
шт.
2014 -
14
2014 -
30289,6
0,0
30289,6
0,0
0,0
2015 -
15
2015 -
45000,0
0,0
45000,0
0,0
0,0
2016 -
17
2016 -
45000,0
0,0
45000,0
0,0
0,0
2017 -
19
2017 -
31500,0
0,0
31500,0
0,0
0,0
2018 -
20
2018 -
33500,0
0,0
33500,0
0,0
0,0
2019 -
22
2019 -
35000,0
0,0
35000,0
0,0
0,0
2020 -
24
2020 -
36000,0
0,0
36000,0
0,0
0,0
1.3
Строительство объектов с применением композитных материалов
Управление автомобильных дорог
Количество объектов
шт.
2014 -
0
2014 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 -
1
2015 -
20000,0
0,0
20000,0
0,0
0,0
2016 -
1
2016 -
20000,0
0,0
20000,0
0,0
0,0
2017 -
0
2017 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 -
0
2018 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Управление автомобильных дорог
Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования
км
2014 -
5243,8
2014 -
1626878,3
38900,0
1586391,8
1586,5
0,0
2015 -
5243,8
2015 -
825521,4
37000,0
787732,8
788,6
0,0
2016 -
5243,8
2016 -
856098,0
0,0
855241,8
856,2
0,0
2017 -
5243,8
2017 -
800470,5
0,0
799670,0
800,5
0,0
2018 -
5243,8
2018 -
884194,2
0,0
883310,0
884,2
0,0
2019 -
5243,8
2019 -
977687,7
0,0
976710,0
977,7
0,0
2020 -
5243,8
2020 -
1080770,8
0,0
1079690,0
1080,8
0,0
2.1
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог
км
2014 -
5,764
2014 -
504197,1
0,0
503693,4
503,7
0,0
2015 -
7,45
2015 -
250250,3
0,0
250000,0
250,3
0,0
2016 -
23,21
2016 -
250250,3
0,0
250000,0
250,3
0,0
2017 -
19
2017 -
379139,1
0,0
378760,0
379,1
0,0
2018 -
21
2018 -
420210,2
0,0
419790,0
420,2
0,0
2019 -
24
2019 -
467317,3
0,0
466850,0
467,3
0,0
2020 -
26
2020 -
519369,4
0,0
518850,0
519,4
0,0
2.2
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) автодорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог
км
2014 -
5,0
2014 -
175195,0
38900,0
136158,8
136,2
0,0
2015 -
8,465
2015 -
174732,8
37000,0
137732,8
137,9
0,0
2016 -
8,7
2016 -
145387,2
0,0
145241,8
145,4
0,0
2017 -
10
2017 -
210665,7
0,0
210455,0
210,7
0,0
2018 -
11
2018 -
231982,0
0,0
231750,0
232,0
0,0
2019 -
12
2019 -
255185,2
0,0
254930,0
255,2
0,0
2020 -
13
2020 -
280700,7
0,0
280420,0
280,7
0,0
2.3
Субсидии бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
57,22
2014 -
702386,9
0,0
701685,2
701,7
0,0
2015 -
32,699
2015 -
400400,4
0,0
400000,0
400,4
0,0
2016 -
61,5
2016 -
460460,5
0,0
460000,0
460,5
0,0
2017 -
20
2017 -
210665,7
0,0
210455,0
210,7
0,0
2018 -
22
2018 -
232002,0
0,0
231770,0
232,0
0,0
2019 -
25
2019 -
255185,2
0,0
254930,0
255,2
0,0
2020 -
28
2020 -
280700,7
0,0
280420,0
280,7
0,0
2.4
Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автодорог общего пользования
Управление автомобильных дорог
Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования
км
2014 -
5243,8
2014 -
245099,3
0,0
244854,4
244,9
0,0
2015 -
2015 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 -
2016 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 -
2017 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 -
2018 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 -
2019 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 -
2020 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Управление автомобильных дорог
Протяженность региональных автомобильных дорог
км
2014 -
2000,3
2014 -
836412,7
0,0
836412,7
0,0
0,0
2015 -
2000,3
2015 -
1369434,3
0,0
1369434,3
0,0
0,0
2016 -
2000,3
2016 -
1522623,9
0,0
1522623,9
0,0
0,0
2017 -
2000,3
2017 -
2343677,0
0,0
2343677,0
0,0
0,0
2018 -
2000,3
2018 -
2574232,0
0,0
2574232,0
0,0
0,0
2019 -
2000,3
2019 -
2825808,0
0,0
2825808,0
0,0
0,0
2020 -
2000,3
2020 -
3103202,0
0,0
3103202,0
0,0
0,0
3.1
Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения
Управление автомобильных дорог
Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
0
2014 -
119336,8
0,0
119336,8
0,0
0,0
2015 -
12,6
2015 -
139000,0
0,0
139000,0
0,0
0,0
2016 -
0
2016 -
70000,0
0,0
70000,0
0,0
0,0
2017 -
16
2017 -
286220,0
0,0
286220,0
0,0
0,0
2018 -
13
2018 -
315180,0
0,0
315180,0
0,0
0,0
2019 -
17
2019 -
346700,0
0,0
346700,0
0,0
0,0
2020 -
20
2020 -
381370,0
0,0
381370,0
0,0
0,0
3.2
Ремонт автомобильных дорог регионального значения
Управление автомобильных дорог
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
4,038
2014 -
119152,9
0,0
119152,9
0,0
0,0
2015 -
65,96
2015 -
425414,4
0,0
425414,4
0,0
0,0
2016 -
42,55
2016 -
427509,9
0,0
427509,9
0,0
0,0
2017 -
53
2017 -
535930,0
0,0
535930,0
0,0
0,0
2018 -
60
2018 -
584747,0
0,0
584747,0
0,0
0,0
2019 -
63
2019 -
639220,0
0,0
639220,0
0,0
0,0
2020 -
70
2020 -
700440,0
0,0
700440,0
0,0
0,0
3.3
Содержание автомобильных дорог регионального значения, в т.ч. горизонтальная разметка, дорожное освещение, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода
Управление автомобильных дорог
Протяженность региональных автомобильных дорог
км
2014 -
2000,3
2014 -
395755,1
0,0
395755,1
0,0
0,0
2015 -
2000,3
2015 -
580000,0
0,0
580000,0
0,0
0,0
2016 -
2000,3
2016 -
800000,0
0,0
800000,0
0,0
0,0
2017 -
2000,3
2017 -
1245890,0
0,0
1245890,0
0,0
0,0
2018 -
2000,3
2018 -
1371975,0
0,0
1371975,0
0,0
0,0
2019 -
2000,3
2019 -
1509170,0
0,0
1509170,0
0,0
0,0
2020 -
2000,3
2020 -
1660090,0
0,0
1660090,0
0,0
0,0
3.4
Проектно-изыскательские работы, экспертиза, инвентаризация и паспортизация автодорог, проект организации движения по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог регионального значения
Управление автомобильных дорог
Количество разработанной проектно-сметной документации, проектов по инвентаризации и паспортизации автодорог, проектов организации движения по ремонту и капитальному ремонту автодорог регионального значения
шт.
2014 -
6
2014 -
41610,4
0,0
41610,4
0,0
2015 -
8
2015 -
30200,0
0,0
30200,0
0,0
2016 -
10
2016 -
30200,0
0,0
30200,0
0,0
2017 -
12
2017 -
31500,0
0,0
31500,0
0,0
2018 -
15
2018 -
33500,0
0,0
33500,0
0,0
2019 -
17
2019 -
35000,0
0,0
35000,0
0,0
2020 -
20
2020 -
36000,0
0,0
36000,0
0,0
3.5
Осуществление работ в сфере организации дорожного движения
Управление автомобильных дорог
Штатная численность работников
чел.
2014 -
125
2014 -
64754,0
0,0
64754,0
0,0
2015 -
135
2015 -
62016,4
0,0
62016,4
0,0
2016 -
135
2016 -
62298,6
0,0
62298,6
0,0
2017 -
135
2017 -
75765,0
0,0
75765,0
0,0
2018 -
135
2018 -
83430,0
0,0
83430,0
0,0
2019 -
135
2019 -
91770,0
0,0
91770,0
0,0
2020 -
135
2020 -
100950,0
0,0
100950,0
0,0
3.6
Обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Управление автомобильных дорог
Штатная численность работников
чел.
2014 -
33
2014 -
95803,5
0,0
95803,5
0,0
2015 -
33
2015 -
132803,5
0,0
132803,5
0,0
2016 -
33
2016 -
132615,4
0,0
132615,4
0,0
2017 -
33
2017 -
168372,0
0,0
168372,0
0,0
2018 -
33
2018 -
185400,0
0,0
185400,0
0,0
2019 -
33
2019 -
203948,0
0,0
203948,0
0,0
2020 -
33
2020 -
224352,0
0,0
224352,0
0,0
4.
Погашение основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального бюджета
Финансовое управление области
Выполнение финансовых обязательств по погашению основного долга по бюджетным кредитам, привлеченных из федерального бюджета
%
2014 -
100
2014 -
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 -
100
2015 -
244501,7
0,0
244501,7
0,0
2016 -
100
2016 -
178452,5
0,0
178452,5
0,0
2017 -
100
2017 -
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 -
100
2018 -
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 -
100
2019 -
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 -
100
2020 -
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Уплата процентов за пользование бюджетными кредитами
Финансовое управление области
Выполнение финансовых обязательств по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами
%
2014 -
100
2014 -
10069,6
0,0
10069,6
0,0
2015 -
100
2015 -
7988,1
0,0
7988,1
0,0
2016 -
100
2016 -
3518,1
0,0
3518,1
0,0
2017 -
100
2017 -
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 -
100
2018 -
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 -
100
2019 -
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 -
100
2020 -
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Обеспечение функционирования управления автомобильных дорог области
Управление автомобильных дорог
Штатная численность работников
чел.
2014 -
0
2014 -
0
2014 -
0
2015 -
12
2015 -
7688,4
2015 -
7688,4
2016 -
12
2016 -
7682,9
2016 -
7682,9
2017 -
12
2017 -
7682,9
2017 -
7682,9
2018 -
12
2018 -
7682,9
2018 -
7682,9
2019 -
12
2019 -
7682,9
2019 -
7682,9
2020 -
12
2020 -
7682,9
2020 -
7682,9
Всего: по подпрограмме:
2014 -
2692096,6
76270,0
2614240,1
1586,5
0,0
2015 -
2950133,9
187000,0
2762345,3
788,6
0,0
2016 -
3118375,4
205000,0
2912519,2
856,2
0,0
2017 -
3878575,4
225000,0
3652774,9
800,5
0,0
2018 -
4270519,1
248000,0
4021634,9
884,2
0,0
2019 -
4697008,6
273000,0
4423030,9
977,7
0,0
2020 -
5165645,7
300000,0
4864564,9
1080,8
0,0
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"
1.
Поддержка и развитие автомобильного транспорта
Управление транспорта области
Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом
млн. чел.
2014 -
93,0
2014 -
142482,0
43400,0
62570,0
10412,0
26100,0
2015 -
93,1
2015 -
303170,0
0,0
53870,0
17200,0
232100,0
2016 -
93,2
2016 -
296220,0
0,0
53870,0
17200,0
225150,0
2017 -
93,3
2017 -
96220,0
0,0
53870,0
17200,0
25150,0
2018 -
93,4
2018 -
101270,0
0,0
53870,0
17200,0
30200,0
2019 -
93,5
2019 -
93103,0
0,0
45703,0
17200,0
30200,0
2020 -
93,6
2020 -
53620,0
0,0
18370,0
0,0
35250,0
1.1
Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на компенсацию части затрат, связанных с предоставлением проезда по льготным месячным проездным билетам студентам очной формы обучения, обучающимся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, именным льготным месячным проездным билетам лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях, по пригородным перевозкам
Управление транспорта области
Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам
тыс. чел.
2014 -
13,2
2014 -
21370,0
21370,0
2015 -
13,2
2015 -
18370,0
18370,0
2016 -
13,3
2016 -
18370,0
18370,0
2017 -
13,4
2017 -
18370,0
18370,0
2018 -
13,4
2018 -
18370,0
18370,0
2019 -
13,5
2019 -
18370,0
18370,0
2020 -
13,6
2020 -
18370,0
18370,0
1.2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований
Управление транспорта области
Регулярность движения автобусов
%
2014 -
98,7
2014 -
30400,0
20500,0
9900,0
2015 -
0,0
2015 -
0,0
0,0
2016 -
0,0
2016 -
0,0
0,0
2017 -
0,0
2017 -
0,0
0,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
0,0
1.3
Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Управление транспорта области
Количество проектов
ед.
2014 -
3
2014 -
6000,0
6000,0
2015 -
5
2015 -
12000,0
12000,0
2016 -
0
2016 -
0,0
2017 -
0
2017 -
0,0
2018 -
0
2018 -
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
1.4
Строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Управление транспорта области
Количество объектов
ед.
2014 -
0
2014 -
0,0
2015 -
4
2015 -
200000,0
200000,0
2016 -
4
2016 -
200000,0
200000,0
2017 -
0
2017 -
0,0
2018 -
0
2018 -
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
1.5
Обновление подвижного состава для выполнения регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
Управление транспорта области
Количество единиц подвижного состава
ед.
2014 -
4
2014 -
20000,0
20000,0
2015 -
4
2015 -
20000,0
20000,0
2016 -
5
2016 -
25000,0
25000,0
2017 -
5
2017 -
25000,0
25000,0
2018 -
5
2018 -
30000,0
30000,0
2019 -
5
2019 -
30000,0
30000,0
2020 -
6
2020 -
35000,0
35000,0
1.6
Субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива
Управление транспорта области, муниципальные образования области
Количество единиц подвижного состава
ед.
2014 -
0
2014 -
51112,0
43400,0
7200,0
512,0
2015 -
18
2015 -
33200,0
16000,0
17200,0
2016 -
18
2016 -
33200,0
16000,0
17200,0
2017 -
18
2017 -
33200,0
16000,0
17200,0
2018 -
18
2018 -
33200,0
16000,0
17200,0
2019 -
18
2019 -
33200,0
16000,0
17200,0
2020 -
0
2020 -
0,0
1.7
Увеличение уставного фонда ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" для приобретения подвижного состава на условиях лизинга для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований
Комитет по управлению имуществом области
Количество единиц подвижного состава
ед.
2014 -
40
2014 -
13500,0
13500,0
2015 -
0
2015 -
19500,0
19500,0
2016 -
0
2016 -
19500,0
19500,0
2017 -
0
2017 -
19500,0
19500,0
2018 -
0
2018 -
19500,0
19500,0
2019 -
0
2019 -
11333,0
11333,0
2020 -
0
2020 -
0,0
1.8
Организация конкурса профессионального мастерства водителей, а также конкурса среди рабочих ведущих профессий и коллективов предприятий всех форм собственности автомобильного и городского электрического транспорта; организация мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дню работников автомобильного транспорта
Управление транспорта области
Количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей
ед.
2014 -
34
2014 -
100,0
100,0
2015 -
40
2015 -
100,0
100,0
2016 -
41
2016 -
150,0
150,0
2017 -
42
2017 -
150,0
150,0
2018 -
43
2018 -
200,0
200,0
2019 -
44
2019 -
200,0
200,0
2020 -
45
2020 -
250,0
250,0
2.
Поддержка и развитие железнодорожного транспорта
Управление транспорта области
Объем вагонокилометровой работы
тыс. ваг-км
2014 -
2853,8
2014 -
164398,0
0,0
164398,0
0,0
0,0
2015 -
1500,0
2015 -
162175,0
0,0
62175,0
0,0
100000,0
2016 -
1500,0
2016 -
162175,0
0,0
62175,0
0,0
100000,0
2017 -
1500,0
2017 -
162175,0
0,0
62175,0
0,0
100000,0
2018 -
1500,0
2018 -
62175,0
0,0
62175,0
0,0
0,0
2019 -
1500,0
2019 -
62175,0
0,0
62175,0
0,0
0,0
2020 -
1500,0
2020 -
62175,0
0,0
62175,0
0,0
0,0
2.1
Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
Управление транспорта области
Количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся)
тыс. чел.
2014 -
170,0
2014 -
5398,0
5398,0
2015 -
172,5
2015 -
10000,0
10000,0
2016 -
175,0
2016 -
10000,0
10000,0
2017 -
177,5
2017 -
10000,0
10000,0
2018 -
180,0
2018 -
10000,0
10000,0
2019 -
182,5
2019 -
10000,0
10000,0
2020 -
185,0
2020 -
10000,0
10000,0
2.2
Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
Управление транспорта области
Пассажирооборот в пригородном сообщении
млн. пассажиро-км
2014 -
53,0
2014 -
159000,0
159000,0
2015 -
57,0
2015 -
52175,0
52175,0
2016 -
57,0
2016 -
52175,0
52175,0
2017 -
57,0
2017 -
52175,0
52175,0
2018 -
57,0
2018 -
52175,0
52175,0
2019 -
57,0
2019 -
52175,0
52175,0
2020 -
57,0
2020 -
52175,0
52175,0
2.3
Реконструкция железнодорожного вокзала станции Тамбов и создание на его базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ)
Управление транспорта области
Количество объектов
ед.
2014 -
0
2014 -
0,0
2015 -
0
2015 -
100000,0
100000,0
2016 -
0
2016 -
100000,0
100000,0
2017 -
1
2017 -
100000,0
100000,0
2018 -
0
2018 -
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
3.
Поддержка и развитие аэропорта "Тамбов"
Управление транспорта области
Количество перевезенных пассажиров/ количество парных авиарейсов
тыс. чел./ед.
2014 -
27,6/409
2014 -
99600,4
0,0
91338,8
0,0
8261,6
2015 -
27/400
2015 -
150025,0
0,0
86925,0
0,0
63100,0
2016 -
27,5/405
2016 -
77856,0
0,0
73556,0
0,0
4300,0
2017 -
28/410
2017 -
385356,0
0,0
382156,0
0,0
3200,0
2018 -
28/415
2018 -
440079,4
0,0
440079,4
0,0
0,0
2019 -
28,5/420
2019 -
89156,0
0,0
89156,0
0,0
0,0
2020 -
29/425
2020 -
123556,0
0,0
123556,0
0,0
0,0
3.1
Субсидии на организацию регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Тамбов - Москва - Тамбов
Управление транспорта области
Количество перевезенных пассажиров/ количество парных авиарейсов
тыс. чел./ед.
2014 -
26/395
2014 -
49500,0
49500,0
2015 -
27/400
2015 -
57000,0
57000,0
2016 -
27,5/405
2016 -
57000,0
57000,0
2017 -
28/410
2017 -
57000,0
57000,0
2018 -
28/415
2018 -
57000,0
57000,0
2019 -
28,5/420
2019 -
57000,0
57000,0
2020 -
29/425
2020 -
57000,0
57000,0
3.2
Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Тамбов - Сочи - Тамбов
Управление транспорта области
Количество перевезенных пассажиров/ количество парных авиарейсов
тыс. чел./ед.
2014 -
1,6/14
2014 -
7882,0
7882,0
2015 -
0,0
2015 -
0,0
2016 -
0,0
2016 -
0,0
2017 -
0,0
2017 -
0,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
3.3
Строительство и реконструкция объектов аэропорта "Тамбов"
Управление транспорта области; управление инвестиций области (в лимитах ОАИП)
Количество объектов
ед.
2014 -
0
2014 -
0,0
2015 -
4
2015 -
60000,0
60000,0
2016 -
0
2016 -
0,0
2017 -
3
2017 -
47600,0
47600,0
<*>
2018 -
4
2018 -
0,0
149500,0
<*>
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
2
2020 -
44000,0
44000,0
<*>
3.4
Капитальный ремонт и ремонт объектов аэропорта "Тамбов"
Управление транспорта области;
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов" (далее - ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов")
Протяженность капитального ремонта и ремонта/площадь капитального ремонта и ремонта/количество разработанных проектов
км/кв.м/шт.
2014 -
-/4100/-
2014 -
24723,8
24723,8
2015 -
-/-/1
2015 -
10375,0
10375,0
2016 -
0
2016 -
0,0
2017 -
18,2/46100/-
2017 -
248500,0
248500,0
2018 -
-/71100/-
2018 -
214023,4
214023,4
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
3.5
Обновление парка спецавтотранспорта, специализированной техники и оборудования аэропорта "Тамбов"
Управление транспорта области, ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
Количество единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования
ед.
2014 -
3
2014 -
1179,6
800,0
379,6
2015 -
2
2015 -
5900,0
2800,0
3100,0
2016 -
3
2016 -
4300,0
4300,0
2017 -
2
2017 -
15700,0
12500,0
3200,0
2018 -
3
2018 -
3000,0
3000,0
2019 -
4
2019 -
15600,0
15600,0
2020 -
3
2020 -
6000,0
6000,0
3.6
Выполнение работ по содержанию, развитию и организации эксплуатации аэропорта "Тамбов"
Управление транспорта области, ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
Количество выпущенных и принятых парных авиарейсов
ед.
2014 -
408,0
2014 -
16315,0
16315,0
2015 -
400,0
2015 -
16750,0
16750,0
2016 -
405,0
2016 -
16556,0
16556,0
2017 -
410,0
2017 -
16556,0
16556,0
2018 -
415,0
2018 -
16556,0
16556,0
2019 -
420,0
2019 -
16556,0
16556,0
2020 -
425,0
2020 -
16556,0
16556,0
4.
Бюджетные ассигнования в уставный фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" с целью выкупа имущества у открытого акционерного общества "Авиата"
Комитет по управлению имуществом области
Конкурсная масса
млн.руб
2014 -
6,0
2014 -
6000,0
6000,0
2015 -
0,0
2015 -
0,0
2016 -
0,0
2016 -
0,0
2017 -
0,0
2017 -
0,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
5.
Бюджетные ассигнования в уставный фонд ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" для участия в создании акционерного общества "Тамбовская пассажирская компания"
Комитет по управлению имуществом области
Уставный капитал
тыс.руб.
2014 -
102,0
2014 -
102,0
102,0
2015 -
0
2015 -
0,0
2016 -
0
2016 -
0,0
2017 -
0
2017 -
0,0
2018 -
0
2018 -
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
6.
Обеспечение функционирования управления транспорта области
Управление транспорта области
Штатная численность работников
чел.
2014 -
0
2014 -
0,0
2015 -
19
2015 -
9587,5
9587,5
2016 -
19
2016 -
9584,1
9584,1
2017 -
19
2017 -
9584,1
9584,1
2018 -
19
2018 -
9584,1
9584,1
2019 -
19
2019 -
9584,1
9584,1
2020 -
19
2020 -
9584,1
9584,1
Всего по подпрограмме:
2014 -
2014 -
412582,4
43400,0
324408,8
10412,0
34361,6
2015 -
2015 -
624957,5
0,0
212557,5
17200,0
395200,0
2016 -
2016 -
545835,1
0,0
199185,1
17200,0
329450,0
2017 -
2017 -
653335,1
0,0
507785,1
17200,0
128350,0
2018 -
2018 -
613108,5
0,0
565708,5
17200,0
30200,0
2019 -
2019 -
248935,1
0,0
206618,1
17200,0
30200,0
2020 -
2020 -
248935,1
0,0
213685,1
0,0
35250,0
в том числе в лимитах ОАИП:
2014 -
2014 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 -
2015 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 -
2016 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 -
2017 -
47600,0
0,0
47600,0
0,0
0,0
2018 -
2018 -
149500,0
0,0
149500,0
0,0
0,0
2019 -
2019 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 -
2020 - 44000,0
0,0
44000,0
0,0
0,0
Всего по Госпрограмме
2014 -
2014 -
3104679,0
119670,0
2938648,9
11998,5
34361,6
2015 -
2015 -
3575091,4
187000,0
2974902,8
17988,6
395200,0
2016 -
2016 -
3664210,5
205000,0
3111704,3
18056,2
329450,0
2017 -
2017 -
4531910,5
225000,0
4160560,0
18000,5
128350,0
2018 -
2018 -
4883627,6
248000,0
4587343,4
18084,2
30200,0
2019 -
2019 -
4951026,7
273000,0
4629649,0
18177,7
30200,0
2020 -
2020 -
5414580,8
300000,0
5078250,0
1080,8
35250,0
--------------------------------
<*> В лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП).
Зам. главы администрации области
Н.В.Коновалов
Приложение 2
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 05.12.2014 № 1553
Приложение 3
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства Тамбовской
области" на 2014 - 2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Тамбовской области
"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области на 2014 - 2020 годы"
Всего:
2014 год
3104679,0
119670,0
2938648,9
11998,5
34361,6
2015 год
3575091,4
187000,0
2974902,8
17988,6
395200,0
2016 год
3664210,5
205000,0
3111704,3
18056,2
329450,0
2017 год
4531910,5
225000,0
4160560,0
18000,5
128350,0
2018 год
4883627,6
248000,0
4587343,4
18084,2
30200,0
2019 год
4951026,7
273000,0
4629649,0
18177,7
30200,0
2020 год
5414580,8
300000,0
5078250,0
1080,8
35250,0
30125126,5
1557670,0
27481058,4
103386,5
983011,6
Ответственный исполнитель: управление автомобильных дорог области
2014 год
2682027,0
76270,0
2604170,5
1586,5
0,0
2015 год
2697644,1
187000,0
2509855,5
788,6
0,0
2016 год
2936404,8
205000,0
2730548,6
856,2
0,0
2017 год
3878575,4
225000,0
3652774,9
800,5
0,0
2018 год
4270519,1
248000,0
4021634,9
884,2
0,0
2019 год
4697008,6
273000,0
4423030,9
977,7
0,0
2020 год
5165645,7
300000,0
4864564,9
1080,8
0,0
26327824,7
1514270,0
24806580,2
6974,5
0,0
Соисполнитель: управление транспорта области
2014 год
412582,4
43400,0
324408,8
10412,0
34361,6
2015 год
624957,5
0,0
212557,5
17200,0
395200,0
2016 год
545835,1
0,0
199185,1
17200,0
329450,0
2017 год
653335,1
0,0
507785,1
17200,0
128350,0
2018 год
613108,5
0,0
565708,5
17200,0
30200,0
2019 год
254018,1
0,0
206618,1
17200,0
30200,0
2020 год
248935,1
0,0
213685,1
0,0
35250,0
3352771,8
43400,0
2229948,2
96412,0
983011,6
Соисполнитель: финансовое управление области
2014 год
10069,6
0,0
10069,6
0,0
0,0
2015 год
252489,8
0,0
252489,8
0,0
0,0
2016 год
181970,6
0,0
181970,6
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
444530,0
0,0
444530,0
0,0
0,0
Соисполнитель: управление инвестиций области (в лимитах ОАИП)
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
47600,0
0,0
47600,0
0,0
0,0
2018 год
149500,0
0,0
149500,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
44000,0
0,0
44000,0
0,0
0,0
241100,0
0,0
241100,0
0,0
0,0
Соисполнитель: комитет по управлению имуществом области
2014 год
19602,0
0,0
19602,0
0,0
0,0
2015 год
19500,0
0,0
19500,0
0,0
0,0
2016 год
19500,0
0,0
19500,0
0,0
0,0
2017 год
19500,0
0,0
19500,0
0,0
0,0
2018 год
19500,0
0,0
19500,0
0,0
0,0
2019 год
11333,0
0,0
11333,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108935,0
0,0
108935,0
0,0
0,0
Подпрограмма
"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
Всего:
2014 год
2692096,6
76270,0
2614240,1
1586,5
0,0
2015 год
2950133,9
187000,0
2762345,3
788,6
0,0
2016 год
3118375,4
205000,0
2912519,2
856,2
0,0
2017 год
3878575,4
225000,0
3652774,9
800,5
0,0
2018 год
4270519,1
248000,0
4021634,9
884,2
0,0
2019 год
4697008,6
273000,0
4423030,9
977,7
0,0
2020 год
5165645,7
300000,0
4864564,9
1080,8
0,0
26772354,7
1514270,0
25251110,2
6974,5
0,0
Ответственный исполнитель: управление автомобильных дорог области
2014 год
2682027,0
76270,0
2604170,5
1586,5
0,0
2015 год
2697644,1
187000,0
2509855,5
788,6
0,0
2016 год
2936404,8
205000,0
2730548,6
856,2
0,0
2017 год
3878575,4
225000,0
3652774,9
800,5
0,0
2018 год
4270519,1
248000,0
4021634,9
884,2
0,0
2019 год
4697008,6
273000,0
4423030,9
977,7
0,0
2020 год
5165645,7
300000,0
4864564,9
1080,8
0,0
26327824,7
1514270,0
24806580,2
6974,5
0,0
Соисполнитель: финансовое управление области
2014 год
10069,6
0,0
10069,6
0,0
0,0
2015 год
252489,8
0,0
252489,8
0,0
0,0
2016 год
181970,6
0,0
181970,6
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
444530,0
0,0
444530,0
0,0
0,0
Подпрограмма
"Развитие транспортного комплекса"
Всего:
2014 год
412582,4
43400,0
324408,8
10412,0
34361,6
2015 год
624957,5
0,0
212557,5
17200,0
395200,0
2016 год
545835,1
0,0
199185,1
17200,0
329450,0
2017 год
653335,1
0,0
507785,1
17200,0
128350,0
2018 год
613108,5
0,0
565708,5
17200,0
30200,0
2019 год
254018,1
0,0
206618,1
17200,0
30200,0
2020 год
248935,1
0,0
213685,1
0,0
35250,0
3352771,8
43400,0
2229948,2
96412,0
983011,6
Ответственный исполнитель: управление транспорта области
2014 год
393082,40
43400,00
304806,80
10412,00
34361,60
2015 год
605457,50
0,00
193057,50
17200,00
395200,00
2016 год
526335,10
0,00
179685,10
17200,00
329450,00
2017 год
586235,10
0,00
440685,10
17200,00
128350,00
2018 год
444108,50
0,00
396708,50
17200,00
30200,00
2019 год
242685,10
0,00
195285,10
17200,00
30200,00
2020 год
204935,10
0,00
169685,10
0,00
35250,00
3002736,80
43400,00
1879913,20
96412,00
983011,60
Соисполнитель: управление инвестиций области (в лимитах ОАИП)
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
47600,0
0,0
47600,0
0,0
0,0
2018 год
149500,0
0,0
149500,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
44000,0
0,0
44000,0
0,0
0,0
241100,0
0,0
241100,0
0,0
0,0
Соисполнитель: комитет по управлению имуществом области
2014 год
19500,0
0,0
19602,0
0,0
0,0
2015 год
19500,0
0,0
19500,0
0,0
0,0
2016 год
19500,0
0,0
19500,0
0,0
0,0
2017 год
19500,0
0,0
19500,0
0,0
0,0
2018 год
19500,0
0,0
19500,0
0,0
0,0
2019 год
11333,0
0,0
11333,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108935,0
0,0
108935,0
0,0
0,0
Зам. главы администрации области
Н.В.Коновалов
Приложение 3
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 05.12.2014 № 1553
Приложение
к подпрограмме
"Развитие транспортного комплекса"
ИНФОРМАЦИЯ
О МЕРОПРИЯТИЯХ (ПРОЕКТАХ) В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Целевой показатель
Срок реализации мероприятия (проекта)
Краткое содержание (описание мероприятия, проекта)
Ответственный исполнитель, соисполнитель - орган исполнительной власти
Объем финансирования, тыс.руб.
Форма финансового обеспечения реализации мероприятия (проекта)
Ожидаемые результаты реализации мероприятия (показатель оценки эффективности реализации мероприятия (проекта)
Наименование
Значение на текущий момент
Единица измерения
По годам реализации
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
Наименование кода вида расходов
Код вида расходов
Наименование
Единица измерения
Значение на текущий год
Значение в т.у.т.
В стоимостном выражении и тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1.
Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
совокупная мощность проектируемых станций
0
м3/час
2015
Разработка проектно-сметной
Управление транспорта области
2015
12000,0
0,0
0,0
0,0
12000,0
Совокупная мощность проектируемых станций
м3/час
1600
2.
Строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
замещение жидкого топлива метаном
0
м3/год
2015
Строительство заправочных станций
Управление транспорта области
2015
200000,0
0,0
0,0
0,0
200000,0
Замещение жидкого топлива метаном
м3/год
364500
3.
Субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива
доля транспорта, не использующего жидкое топливо в общем парке пассажирского подвижного состава
0
%
2015
Приобретение и перевод транспортных средств для работы на альтернативных видах топлива
Управление транспорта области
2015
33200,0
0,0
16000,0
17200,0
0,0
Доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского подвижного состава
%
0,02
Всего
245200,0
16000,0
17200,0
Зам. главы администрации области
Н.В.Коновалов
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2014 г. № 1553
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 20.06.2013 № 640
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы (далее - Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 640 (в редакции от 25.11.2014), следующие изменения:
в Паспорте Госпрограммы:
позицию "Объемы и источники финансирования госпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования госпрограммы
Общие затраты на реализацию программы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 30125126,5 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 3104679,0 тыс. рублей;
2015 год - 3575091,4 тыс. рублей;
2016 год - 3664210,5 тыс. рублей;
2017 год - 4531910,5 тыс. рублей;
2018 год - 4883627,6 тыс. рублей;
2019 год - 4951026,7 тыс. рублей;
2020 год - 5414580,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1557670,0 тыс. рублей:
2014 год - 119670,0 тыс. рублей;
2015 год - 187000,0 тыс. рублей;
2016 год - 205000,0 тыс. рублей;
2017 год - 225000,0 тыс. рублей;
2018 год - 248000,0 тыс. рублей;
2019 год - 273000,0 тыс. рублей;
2020 год - 300000,0 тыс. рублей;
бюджет области - 27481058,4 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) 241100,0 тыс. рублей:
2014 год - 2938648,9 тыс. рублей;
2015 год - 2974902,8 тыс. рублей;
2016 год - 3111704,3 тыс. рублей;
2017 год - 4160560,0 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 47600,0 тыс. рублей;
2018 год - 4587343,4 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 149500,0 тыс. рублей;
2019 год - 4629649,0 тыс. рублей;
2020 год - 5087250,0 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 103386,5 тыс. рублей:
2014 год - 11998,5 тыс. рублей;
2015 год - 17988,6 тыс. рублей;
2016 год - 18056,2 тыс. рублей;
2017 год - 18000,5 тыс. рублей;
2018 год - 18084,2 тыс. рублей;
2019 год - 18177,7 тыс. рублей;
2020 год - 1080,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 983011,6 тыс. рублей:
2014 год - 34361,6 тыс. рублей;
2015 год - 395200,0 тыс. рублей;
2016 год - 329450,0 тыс. рублей;
2017 год - 128350,0 тыс. рублей;
2018 год - 30200,0 тыс. рублей;
2019 год - 30200,0 тыс. рублей;
2020 год - 35250,0 тыс. рублей"
в разделе 6 Госпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации госпрограммы":
в абзаце втором цифры "30207521,5" заменить цифрами "30125126,5";
в абзаце четвертом слова "областного бюджета - 27498626,7" заменить словами "бюджета области - 27481058,4";
в абзаце пятом цифры "128642,8" заменить цифрами "85175,0";
в абзаце шестом цифры "990982,0" заменить цифрами "983011,6";
в приложении № 1 к Госпрограмме пункты 5, 21 и 22 изложить в следующей редакции:
"5.
Пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
млн. пасс-км
70,2
70,2
66,6
53,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
21.
Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта
единиц
10
10
10
44
22
5
5
5
5
6
22.
Количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей
единиц
35
37
38
34
40
41
42
43
44
45"
приложение № 2 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложение № 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
в приложении № 6 к Госпрограмме "Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию "Задачи госпрограммы" дополнить словами "Повышение энергоэффективности в транспортном комплексе";
позицию "Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Регулярность движения автобусов - 98,7%;
количество оборотных рейсов между областным центром и административными центрами муниципальных образований - 148306 единиц (за весь период реализации);
количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом - 13,6 тыс. человек;
количество единиц приобретенного подвижного состава 92 единицы (за весь период реализации);
количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей - 289 единиц (за весь период реализации);
количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающиеся) железнодорожным транспортом - 185,0 тыс. чел.;
пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении - 57,0 млн. пассажиро-км;
количество выполненных парных авиарейсов - 425 единиц;
количество единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования - 20 единиц (за весь период реализации)"
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 3352771,8 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 412582,4 тыс. рублей;
2015 год - 624957,5 тыс. рублей;
2016 год - 545835,1 тыс. рублей;
2017 год - 653335,1 тыс. рублей;
2018 год - 613108,5 тыс. рублей;
2019 год - 254018,1 тыс. рублей;
2020 год - 248935,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 43400,0 тыс. рублей:
2014 год - 43400,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 2229948,2 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП)
241100,0 тыс. рублей:
2014 год - 324408,8 тыс. рублей;
2015 год - 212557,5 тыс. рублей;
2016 год - 199185,1 тыс. рублей;
2017 год - 507785,1 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 47600,0 тыс. рублей;
2018 год - 565708,5 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 149500,0 тыс. рублей;
2019 год - 206618,1 тыс. рублей;
2020 год - 213685,1 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 96412,0 тыс. рублей:
2014 год - 10412,0 тыс. рублей;
2015 год - 17200,0 тыс. рублей;
2016 год - 17200,0 тыс. рублей;
2017 год - 17200,0 тыс. рублей;
2018 год - 17200,0 тыс. рублей;
2019 год - 17200,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 983011,6,0 тыс. рублей:
2014 год - 34361,6 тыс. рублей;
2015 год - 395200,0 тыс. рублей;
2016 год - 329450,0 тыс. рублей;
2017 год - 128350,0 тыс. рублей;
2018 год - 30200,0 тыс. рублей;
2019 год - 30200,0 тыс. рублей;
2020 год - 35250,0 тыс. рублей"
в разделе 2 подпрограммы "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы":
после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"повышение энергоэффективности в транспортном комплексе;";
абзацы пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый считать соответственно абзацами шестнадцатым, семнадцатым, восемнадцатым, девятнадцатым, двадцатым;
в разделе 4 подпрограммы "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы":
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива" направлено на перевод автомобильного транспорта на новые виды топлива, что позволит повысить безопасность перевозок пассажиров и снизить вредное воздействие транспорта на окружающую среду. Мероприятие осуществляется за счет средств федерального, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований.";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция объектов аэропорта "Тамбов", "Капитальный ремонт и ремонт объектов аэропорта "Тамбов" направлена на развитие аэропортовой инфраструктуры аэропортового комплекса и повышение безопасности полетов.";
абзацы восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый исключить;
абзацы восемнадцатый и девятнадцатый считать соответственно абзацами восьмым и девятым;
дополнить подразделом 4.1 "Энергоэффективность и энергосбережение в транспортном комплексе", изложив его в следующей редакции:
"В целях повышения показателей энергосбережения на пассажирском транспорте необходимо увеличивать долю пассажирского подвижного состава, использующего наиболее эффективные энергоносители. Это транспортные средства, работающие на электричестве (троллейбусы) и других альтернативных видах топлива, таких как компримированный природный газ - метан (далее - КПГ).
Состояние троллейбусного парка в настоящее время определяется невысоким коэффициентом выпуска, в том числе из-за его изношенности. Обновление троллейбусного парка целесообразно в регулярном ежегодном режиме в небольших объемах - не более 10% от общего объема подвижного состава, используемого на городских маршрутах.
В целях стабильности работы троллейбусного парка необходимо выполнение мероприятий по содержанию и развитию контактной сети. Ремонт контактной сети не проводился в течение нескольких десятков лет, вследствие чего изношенность контактной сети и сети подстанций составляет более 50%.
Внедрение альтернативных видов топлива, в том числе КПГ, подразумевает наличие соответствующих транспортных средств. Перевод транспортных средств на газомоторное топливо (далее - ГМТ) означает переоборудование для работы как на бензине, так и на метане, а также приобретение транспортных средств, конструкция которых предусматривает использование ГМТ. Таким образом, становится актуальным формирование муниципального парка подвижного состава, работающего на ГМТ.
С целью формирования наземной инфраструктуры для внедрения КПГ на территории области необходимо строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС), а также сети сервисных центров по переоборудованию транспортных средств, техническому обслуживанию и ремонту газобаллонного оборудования. Для проведения таких мероприятий планируется привлечение средств частных инвесторов.
Основными мероприятиями в сфере энергоэффективности и энергосбережения в транспортном комплексе и соответствующими индикаторами их эффективности являются:
разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, индикатор - совокупная мощность проектируемых станций, м3/час;
строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, индикатор - замещение жидкого топлива метаном, м3/год;
перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива путем приобретения подвижного состава, работающего на газомоторном топливе, индикатор - доля транспорта, не использующего жидкое топливо в общем парке пассажирского подвижного состава, %.
Перечень мероприятий и индикаторов их эффективности приведены в приложении к подпрограмме.";
в разделе 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
в абзаце втором цифры "3435166,8" заменить цифрами "3352771,8";
в абзаце третьем цифры "75000,0" заменить цифрами "43400,0";
в абзаце четвертом цифры "2247516,5" заменить цифрами "2229948,2";
в абзаце пятом цифры "121668,3" заменить цифрами "96412,0";
в абзаце шестом цифры "990982,0" заменить цифрами "983011,6";
в абзаце десятом слова "140000,0 тыс. рублей на строительство приводных радиостанций и светосигнального оборудования" заменить словами "60000,0 тыс. рублей на строительство приводных радиостанций на территории аэропорта";
раздел 7 подпрограммы "Механизмы реализации подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с устанавливаемыми Порядками финансирования мероприятий госпрограммы, предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований.";
дополнить подпрограмму приложением, изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
О.И.Бетин
Приложение 1
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 05.12.2014 № 1553
Приложение 2
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства Тамбовской
области" на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
1.
Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры
Управление автомобильных дорог
Прирост протяженности автомобильных дорог
км
2014 -
3,737
2014 -
218736,0
37370,0
181366,0
0,0
0,0
2015 -
0
2015 -
495000,0
150000,0
345000,0
0,0
0,0
2016 -
0
2016 -
550000,0
205000,0
345000,0
0,0
0,0
2017 -
35
2017 -
726745,0
225000,0
501745,0
0,0
0,0
2018 -
39
2018 -
804410,0
248000,0
556410,0
0,0
0,0
2019 -
43
2019 -
885830,0
273000,0
612830,0
0,0
0,0
2020 -
47
2020 -
973990,0
300000,0
673990,0
0,0
0,0
1.1
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и мостовых сооружений на них
Управление автомобильных дорог
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог
км
2014 -
6,971
2014 -
188446,4
37370,0
151076,4
0,0
0,0
2015 -
3,55
2015 -
430000,0
150000,0
280000,0
0,0
0,0
2016 -
0
2016 -
485000,0
205000,0
280000,0
0,0
0,0
2017 -
35
2017 -
695245,0
225000,0
470245,0
0,0
0,0
2018 -
39
2018 -
770910,0
248000,0
522910,0
0,0
0,0
2019 -
43
2019 -
850830,0
273000,0
577830,0
0,0
0,0
2020 -
47
2020 -
937990,0
300000,0
637990,0
0,0
0,0
1.2
Проектно-изыскательские работы, экспертиза, инвентаризация и паспортизация автодорог, проект организации движения по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения
Управление автомобильных дорог
Количество разработанной проектно-сметной документации, проектов по инвентаризации и паспортизации автодорог, проектов организации движения по строительству и реконструкции автодорог регионального значения
шт.
2014 -
14
2014 -
30289,6
0,0
30289,6
0,0
0,0
2015 -
15
2015 -
45000,0
0,0
45000,0
0,0
0,0
2016 -
17
2016 -
45000,0
0,0
45000,0
0,0
0,0
2017 -
19
2017 -
31500,0
0,0
31500,0
0,0
0,0
2018 -
20
2018 -
33500,0
0,0
33500,0
0,0
0,0
2019 -
22
2019 -
35000,0
0,0
35000,0
0,0
0,0
2020 -
24
2020 -
36000,0
0,0
36000,0
0,0
0,0
1.3
Строительство объектов с применением композитных материалов
Управление автомобильных дорог
Количество объектов
шт.
2014 -
0
2014 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 -
1
2015 -
20000,0
0,0
20000,0
0,0
0,0
2016 -
1
2016 -
20000,0
0,0
20000,0
0,0
0,0
2017 -
0
2017 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 -
0
2018 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Управление автомобильных дорог
Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования
км
2014 -
5243,8
2014 -
1626878,3
38900,0
1586391,8
1586,5
0,0
2015 -
5243,8
2015 -
825521,4
37000,0
787732,8
788,6
0,0
2016 -
5243,8
2016 -
856098,0
0,0
855241,8
856,2
0,0
2017 -
5243,8
2017 -
800470,5
0,0
799670,0
800,5
0,0
2018 -
5243,8
2018 -
884194,2
0,0
883310,0
884,2
0,0
2019 -
5243,8
2019 -
977687,7
0,0
976710,0
977,7
0,0
2020 -
5243,8
2020 -
1080770,8
0,0
1079690,0
1080,8
0,0
2.1
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог
км
2014 -
5,764
2014 -
504197,1
0,0
503693,4
503,7
0,0
2015 -
7,45
2015 -
250250,3
0,0
250000,0
250,3
0,0
2016 -
23,21
2016 -
250250,3
0,0
250000,0
250,3
0,0
2017 -
19
2017 -
379139,1
0,0
378760,0
379,1
0,0
2018 -
21
2018 -
420210,2
0,0
419790,0
420,2
0,0
2019 -
24
2019 -
467317,3
0,0
466850,0
467,3
0,0
2020 -
26
2020 -
519369,4
0,0
518850,0
519,4
0,0
2.2
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) автодорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог
км
2014 -
5,0
2014 -
175195,0
38900,0
136158,8
136,2
0,0
2015 -
8,465
2015 -
174732,8
37000,0
137732,8
137,9
0,0
2016 -
8,7
2016 -
145387,2
0,0
145241,8
145,4
0,0
2017 -
10
2017 -
210665,7
0,0
210455,0
210,7
0,0
2018 -
11
2018 -
231982,0
0,0
231750,0
232,0
0,0
2019 -
12
2019 -
255185,2
0,0
254930,0
255,2
0,0
2020 -
13
2020 -
280700,7
0,0
280420,0
280,7
0,0
2.3
Субсидии бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
57,22
2014 -
702386,9
0,0
701685,2
701,7
0,0
2015 -
32,699
2015 -
400400,4
0,0
400000,0
400,4
0,0
2016 -
61,5
2016 -
460460,5
0,0
460000,0
460,5
0,0
2017 -
20
2017 -
210665,7
0,0
210455,0
210,7
0,0
2018 -
22
2018 -
232002,0
0,0
231770,0
232,0
0,0
2019 -
25
2019 -
255185,2
0,0
254930,0
255,2
0,0
2020 -
28
2020 -
280700,7
0,0
280420,0
280,7
0,0
2.4
Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автодорог общего пользования
Управление автомобильных дорог
Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования
км
2014 -
5243,8
2014 -
245099,3
0,0
244854,4
244,9
0,0
2015 -
2015 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 -
2016 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 -
2017 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 -
2018 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 -
2019 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 -
2020 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Управление автомобильных дорог
Протяженность региональных автомобильных дорог
км
2014 -
2000,3
2014 -
836412,7
0,0
836412,7
0,0
0,0
2015 -
2000,3
2015 -
1369434,3
0,0
1369434,3
0,0
0,0
2016 -
2000,3
2016 -
1522623,9
0,0
1522623,9
0,0
0,0
2017 -
2000,3
2017 -
2343677,0
0,0
2343677,0
0,0
0,0
2018 -
2000,3
2018 -
2574232,0
0,0
2574232,0
0,0
0,0
2019 -
2000,3
2019 -
2825808,0
0,0
2825808,0
0,0
0,0
2020 -
2000,3
2020 -
3103202,0
0,0
3103202,0
0,0
0,0
3.1
Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения
Управление автомобильных дорог
Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
0
2014 -
119336,8
0,0
119336,8
0,0
0,0
2015 -
12,6
2015 -
139000,0
0,0
139000,0
0,0
0,0
2016 -
0
2016 -
70000,0
0,0
70000,0
0,0
0,0
2017 -
16
2017 -
286220,0
0,0
286220,0
0,0
0,0
2018 -
13
2018 -
315180,0
0,0
315180,0
0,0
0,0
2019 -
17
2019 -
346700,0
0,0
346700,0
0,0
0,0
2020 -
20
2020 -
381370,0
0,0
381370,0
0,0
0,0
3.2
Ремонт автомобильных дорог регионального значения
Управление автомобильных дорог
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
4,038
2014 -
119152,9
0,0
119152,9
0,0
0,0
2015 -
65,96
2015 -
425414,4
0,0
425414,4
0,0
0,0
2016 -
42,55
2016 -
427509,9
0,0
427509,9
0,0
0,0
2017 -
53
2017 -
535930,0
0,0
535930,0
0,0
0,0
2018 -
60
2018 -
584747,0
0,0
584747,0
0,0
0,0
2019 -
63
2019 -
639220,0
0,0
639220,0
0,0
0,0
2020 -
70
2020 -
700440,0
0,0
700440,0
0,0
0,0
3.3
Содержание автомобильных дорог регионального значения, в т.ч. горизонтальная разметка, дорожное освещение, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода
Управление автомобильных дорог
Протяженность региональных автомобильных дорог
км
2014 -
2000,3
2014 -
395755,1
0,0
395755,1
0,0
0,0
2015 -
2000,3
2015 -
580000,0
0,0
580000,0
0,0
0,0
2016 -
2000,3
2016 -
800000,0
0,0
800000,0
0,0
0,0
2017 -
2000,3
2017 -
1245890,0
0,0
1245890,0
0,0
0,0
2018 -
2000,3
2018 -
1371975,0
0,0
1371975,0
0,0
0,0
2019 -
2000,3
2019 -
1509170,0
0,0
1509170,0
0,0
0,0
2020 -
2000,3
2020 -
1660090,0
0,0
1660090,0
0,0
0,0
3.4
Проектно-изыскательские работы, экспертиза, инвентаризация и паспортизация автодорог, проект организации движения по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог регионального значения
Управление автомобильных дорог
Количество разработанной проектно-сметной документации, проектов по инвентаризации и паспортизации автодорог, проектов организации движения по ремонту и капитальному ремонту автодорог регионального значения
шт.
2014 -
6
2014 -
41610,4
0,0
41610,4
0,0
2015 -
8
2015 -
30200,0
0,0
30200,0
0,0
2016 -
10
2016 -
30200,0
0,0
30200,0
0,0
2017 -
12
2017 -
31500,0
0,0
31500,0
0,0
2018 -
15
2018 -
33500,0
0,0
33500,0
0,0
2019 -
17
2019 -
35000,0
0,0
35000,0
0,0
2020 -
20
2020 -
36000,0
0,0
36000,0
0,0
3.5
Осуществление работ в сфере организации дорожного движения
Управление автомобильных дорог
Штатная численность работников
чел.
2014 -
125
2014 -
64754,0
0,0
64754,0
0,0
2015 -
135
2015 -
62016,4
0,0
62016,4
0,0
2016 -
135
2016 -
62298,6
0,0
62298,6
0,0
2017 -
135
2017 -
75765,0
0,0
75765,0
0,0
2018 -
135
2018 -
83430,0
0,0
83430,0
0,0
2019 -
135
2019 -
91770,0
0,0
91770,0
0,0
2020 -
135
2020 -
100950,0
0,0
100950,0
0,0
3.6
Обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Управление автомобильных дорог
Штатная численность работников
чел.
2014 -
33
2014 -
95803,5
0,0
95803,5
0,0
2015 -
33
2015 -
132803,5
0,0
132803,5
0,0
2016 -
33
2016 -
132615,4
0,0
132615,4
0,0
2017 -
33
2017 -
168372,0
0,0
168372,0
0,0
2018 -
33
2018 -
185400,0
0,0
185400,0
0,0
2019 -
33
2019 -
203948,0
0,0
203948,0
0,0
2020 -
33
2020 -
224352,0
0,0
224352,0
0,0
4.
Погашение основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального бюджета
Финансовое управление области
Выполнение финансовых обязательств по погашению основного долга по бюджетным кредитам, привлеченных из федерального бюджета
%
2014 -
100
2014 -
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 -
100
2015 -
244501,7
0,0
244501,7
0,0
2016 -
100
2016 -
178452,5
0,0
178452,5
0,0
2017 -
100
2017 -
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 -
100
2018 -
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 -
100
2019 -
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 -
100
2020 -
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Уплата процентов за пользование бюджетными кредитами
Финансовое управление области
Выполнение финансовых обязательств по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами
%
2014 -
100
2014 -
10069,6
0,0
10069,6
0,0
2015 -
100
2015 -
7988,1
0,0
7988,1
0,0
2016 -
100
2016 -
3518,1
0,0
3518,1
0,0
2017 -
100
2017 -
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 -
100
2018 -
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 -
100
2019 -
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 -
100
2020 -
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Обеспечение функционирования управления автомобильных дорог области
Управление автомобильных дорог
Штатная численность работников
чел.
2014 -
0
2014 -
0
2014 -
0
2015 -
12
2015 -
7688,4
2015 -
7688,4
2016 -
12
2016 -
7682,9
2016 -
7682,9
2017 -
12
2017 -
7682,9
2017 -
7682,9
2018 -
12
2018 -
7682,9
2018 -
7682,9
2019 -
12
2019 -
7682,9
2019 -
7682,9
2020 -
12
2020 -
7682,9
2020 -
7682,9
Всего: по подпрограмме:
2014 -
2692096,6
76270,0
2614240,1
1586,5
0,0
2015 -
2950133,9
187000,0
2762345,3
788,6
0,0
2016 -
3118375,4
205000,0
2912519,2
856,2
0,0
2017 -
3878575,4
225000,0
3652774,9
800,5
0,0
2018 -
4270519,1
248000,0
4021634,9
884,2
0,0
2019 -
4697008,6
273000,0
4423030,9
977,7
0,0
2020 -
5165645,7
300000,0
4864564,9
1080,8
0,0
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"
1.
Поддержка и развитие автомобильного транспорта
Управление транспорта области
Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом
млн. чел.
2014 -
93,0
2014 -
142482,0
43400,0
62570,0
10412,0
26100,0
2015 -
93,1
2015 -
303170,0
0,0
53870,0
17200,0
232100,0
2016 -
93,2
2016 -
296220,0
0,0
53870,0
17200,0
225150,0
2017 -
93,3
2017 -
96220,0
0,0
53870,0
17200,0
25150,0
2018 -
93,4
2018 -
101270,0
0,0
53870,0
17200,0
30200,0
2019 -
93,5
2019 -
93103,0
0,0
45703,0
17200,0
30200,0
2020 -
93,6
2020 -
53620,0
0,0
18370,0
0,0
35250,0
1.1
Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на компенсацию части затрат, связанных с предоставлением проезда по льготным месячным проездным билетам студентам очной формы обучения, обучающимся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, именным льготным месячным проездным билетам лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях, по пригородным перевозкам
Управление транспорта области
Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам
тыс. чел.
2014 -
13,2
2014 -
21370,0
21370,0
2015 -
13,2
2015 -
18370,0
18370,0
2016 -
13,3
2016 -
18370,0
18370,0
2017 -
13,4
2017 -
18370,0
18370,0
2018 -
13,4
2018 -
18370,0
18370,0
2019 -
13,5
2019 -
18370,0
18370,0
2020 -
13,6
2020 -
18370,0
18370,0
1.2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований
Управление транспорта области
Регулярность движения автобусов
%
2014 -
98,7
2014 -
30400,0
20500,0
9900,0
2015 -
0,0
2015 -
0,0
0,0
2016 -
0,0
2016 -
0,0
0,0
2017 -
0,0
2017 -
0,0
0,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
0,0
1.3
Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Управление транспорта области
Количество проектов
ед.
2014 -
3
2014 -
6000,0
6000,0
2015 -
5
2015 -
12000,0
12000,0
2016 -
0
2016 -
0,0
2017 -
0
2017 -
0,0
2018 -
0
2018 -
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
1.4
Строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Управление транспорта области
Количество объектов
ед.
2014 -
0
2014 -
0,0
2015 -
4
2015 -
200000,0
200000,0
2016 -
4
2016 -
200000,0
200000,0
2017 -
0
2017 -
0,0
2018 -
0
2018 -
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
1.5
Обновление подвижного состава для выполнения регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
Управление транспорта области
Количество единиц подвижного состава
ед.
2014 -
4
2014 -
20000,0
20000,0
2015 -
4
2015 -
20000,0
20000,0
2016 -
5
2016 -
25000,0
25000,0
2017 -
5
2017 -
25000,0
25000,0
2018 -
5
2018 -
30000,0
30000,0
2019 -
5
2019 -
30000,0
30000,0
2020 -
6
2020 -
35000,0
35000,0
1.6
Субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива
Управление транспорта области, муниципальные образования области
Количество единиц подвижного состава
ед.
2014 -
0
2014 -
51112,0
43400,0
7200,0
512,0
2015 -
18
2015 -
33200,0
16000,0
17200,0
2016 -
18
2016 -
33200,0
16000,0
17200,0
2017 -
18
2017 -
33200,0
16000,0
17200,0
2018 -
18
2018 -
33200,0
16000,0
17200,0
2019 -
18
2019 -
33200,0
16000,0
17200,0
2020 -
0
2020 -
0,0
1.7
Увеличение уставного фонда ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" для приобретения подвижного состава на условиях лизинга для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований
Комитет по управлению имуществом области
Количество единиц подвижного состава
ед.
2014 -
40
2014 -
13500,0
13500,0
2015 -
0
2015 -
19500,0
19500,0
2016 -
0
2016 -
19500,0
19500,0
2017 -
0
2017 -
19500,0
19500,0
2018 -
0
2018 -
19500,0
19500,0
2019 -
0
2019 -
11333,0
11333,0
2020 -
0
2020 -
0,0
1.8
Организация конкурса профессионального мастерства водителей, а также конкурса среди рабочих ведущих профессий и коллективов предприятий всех форм собственности автомобильного и городского электрического транспорта; организация мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дню работников автомобильного транспорта
Управление транспорта области
Количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей
ед.
2014 -
34
2014 -
100,0
100,0
2015 -
40
2015 -
100,0
100,0
2016 -
41
2016 -
150,0
150,0
2017 -
42
2017 -
150,0
150,0
2018 -
43
2018 -
200,0
200,0
2019 -
44
2019 -
200,0
200,0
2020 -
45
2020 -
250,0
250,0
2.
Поддержка и развитие железнодорожного транспорта
Управление транспорта области
Объем вагонокилометровой работы
тыс. ваг-км
2014 -
2853,8
2014 -
164398,0
0,0
164398,0
0,0
0,0
2015 -
1500,0
2015 -
162175,0
0,0
62175,0
0,0
100000,0
2016 -
1500,0
2016 -
162175,0
0,0
62175,0
0,0
100000,0
2017 -
1500,0
2017 -
162175,0
0,0
62175,0
0,0
100000,0
2018 -
1500,0
2018 -
62175,0
0,0
62175,0
0,0
0,0
2019 -
1500,0
2019 -
62175,0
0,0
62175,0
0,0
0,0
2020 -
1500,0
2020 -
62175,0
0,0
62175,0
0,0
0,0
2.1
Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
Управление транспорта области
Количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся)
тыс. чел.
2014 -
170,0
2014 -
5398,0
5398,0
2015 -
172,5
2015 -
10000,0
10000,0
2016 -
175,0
2016 -
10000,0
10000,0
2017 -
177,5
2017 -
10000,0
10000,0
2018 -
180,0
2018 -
10000,0
10000,0
2019 -
182,5
2019 -
10000,0
10000,0
2020 -
185,0
2020 -
10000,0
10000,0
2.2
Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
Управление транспорта области
Пассажирооборот в пригородном сообщении
млн. пассажиро-км
2014 -
53,0
2014 -
159000,0
159000,0
2015 -
57,0
2015 -
52175,0
52175,0
2016 -
57,0
2016 -
52175,0
52175,0
2017 -
57,0
2017 -
52175,0
52175,0
2018 -
57,0
2018 -
52175,0
52175,0
2019 -
57,0
2019 -
52175,0
52175,0
2020 -
57,0
2020 -
52175,0
52175,0
2.3
Реконструкция железнодорожного вокзала станции Тамбов и создание на его базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ)
Управление транспорта области
Количество объектов
ед.
2014 -
0
2014 -
0,0
2015 -
0
2015 -
100000,0
100000,0
2016 -
0
2016 -
100000,0
100000,0
2017 -
1
2017 -
100000,0
100000,0
2018 -
0
2018 -
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
3.
Поддержка и развитие аэропорта "Тамбов"
Управление транспорта области
Количество перевезенных пассажиров/ количество парных авиарейсов
тыс. чел./ед.
2014 -
27,6/409
2014 -
99600,4
0,0
91338,8
0,0
8261,6
2015 -
27/400
2015 -
150025,0
0,0
86925,0
0,0
63100,0
2016 -
27,5/405
2016 -
77856,0
0,0
73556,0
0,0
4300,0
2017 -
28/410
2017 -
385356,0
0,0
382156,0
0,0
3200,0
2018 -
28/415
2018 -
440079,4
0,0
440079,4
0,0
0,0
2019 -
28,5/420
2019 -
89156,0
0,0
89156,0
0,0
0,0
2020 -
29/425
2020 -
123556,0
0,0
123556,0
0,0
0,0
3.1
Субсидии на организацию регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Тамбов - Москва - Тамбов
Управление транспорта области
Количество перевезенных пассажиров/ количество парных авиарейсов
тыс. чел./ед.
2014 -
26/395
2014 -
49500,0
49500,0
2015 -
27/400
2015 -
57000,0
57000,0
2016 -
27,5/405
2016 -
57000,0
57000,0
2017 -
28/410
2017 -
57000,0
57000,0
2018 -
28/415
2018 -
57000,0
57000,0
2019 -
28,5/420
2019 -
57000,0
57000,0
2020 -
29/425
2020 -
57000,0
57000,0
3.2
Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Тамбов - Сочи - Тамбов
Управление транспорта области
Количество перевезенных пассажиров/ количество парных авиарейсов
тыс. чел./ед.
2014 -
1,6/14
2014 -
7882,0
7882,0
2015 -
0,0
2015 -
0,0
2016 -
0,0
2016 -
0,0
2017 -
0,0
2017 -
0,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
3.3
Строительство и реконструкция объектов аэропорта "Тамбов"
Управление транспорта области; управление инвестиций области (в лимитах ОАИП)
Количество объектов
ед.
2014 -
0
2014 -
0,0
2015 -
4
2015 -
60000,0
60000,0
2016 -
0
2016 -
0,0
2017 -
3
2017 -
47600,0
47600,0
<*>
2018 -
4
2018 -
0,0
149500,0
<*>
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
2
2020 -
44000,0
44000,0
<*>
3.4
Капитальный ремонт и ремонт объектов аэропорта "Тамбов"
Управление транспорта области;
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов" (далее - ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов")
Протяженность капитального ремонта и ремонта/площадь капитального ремонта и ремонта/количество разработанных проектов
км/кв.м/шт.
2014 -
-/4100/-
2014 -
24723,8
24723,8
2015 -
-/-/1
2015 -
10375,0
10375,0
2016 -
0
2016 -
0,0
2017 -
18,2/46100/-
2017 -
248500,0
248500,0
2018 -
-/71100/-
2018 -
214023,4
214023,4
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
3.5
Обновление парка спецавтотранспорта, специализированной техники и оборудования аэропорта "Тамбов"
Управление транспорта области, ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
Количество единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования
ед.
2014 -
3
2014 -
1179,6
800,0
379,6
2015 -
2
2015 -
5900,0
2800,0
3100,0
2016 -
3
2016 -
4300,0
4300,0
2017 -
2
2017 -
15700,0
12500,0
3200,0
2018 -
3
2018 -
3000,0
3000,0
2019 -
4
2019 -
15600,0
15600,0
2020 -
3
2020 -
6000,0
6000,0
3.6
Выполнение работ по содержанию, развитию и организации эксплуатации аэропорта "Тамбов"
Управление транспорта области, ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
Количество выпущенных и принятых парных авиарейсов
ед.
2014 -
408,0
2014 -
16315,0
16315,0
2015 -
400,0
2015 -
16750,0
16750,0
2016 -
405,0
2016 -
16556,0
16556,0
2017 -
410,0
2017 -
16556,0
16556,0
2018 -
415,0
2018 -
16556,0
16556,0
2019 -
420,0
2019 -
16556,0
16556,0
2020 -
425,0
2020 -
16556,0
16556,0
4.
Бюджетные ассигнования в уставный фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" с целью выкупа имущества у открытого акционерного общества "Авиата"
Комитет по управлению имуществом области
Конкурсная масса
млн.руб
2014 -
6,0
2014 -
6000,0
6000,0
2015 -
0,0
2015 -
0,0
2016 -
0,0
2016 -
0,0
2017 -
0,0
2017 -
0,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
5.
Бюджетные ассигнования в уставный фонд ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" для участия в создании акционерного общества "Тамбовская пассажирская компания"
Комитет по управлению имуществом области
Уставный капитал
тыс.руб.
2014 -
102,0
2014 -
102,0
102,0
2015 -
0
2015 -
0,0
2016 -
0
2016 -
0,0
2017 -
0
2017 -
0,0
2018 -
0
2018 -
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
6.
Обеспечение функционирования управления транспорта области
Управление транспорта области
Штатная численность работников
чел.
2014 -
0
2014 -
0,0
2015 -
19
2015 -
9587,5
9587,5
2016 -
19
2016 -
9584,1
9584,1
2017 -
19
2017 -
9584,1
9584,1
2018 -
19
2018 -
9584,1
9584,1
2019 -
19
2019 -
9584,1
9584,1
2020 -
19
2020 -
9584,1
9584,1
Всего по подпрограмме:
2014 -
2014 -
412582,4
43400,0
324408,8
10412,0
34361,6
2015 -
2015 -
624957,5
0,0
212557,5
17200,0
395200,0
2016 -
2016 -
545835,1
0,0
199185,1
17200,0
329450,0
2017 -
2017 -
653335,1
0,0
507785,1
17200,0
128350,0
2018 -
2018 -
613108,5
0,0
565708,5
17200,0
30200,0
2019 -
2019 -
248935,1
0,0
206618,1
17200,0
30200,0
2020 -
2020 -
248935,1
0,0
213685,1
0,0
35250,0
в том числе в лимитах ОАИП:
2014 -
2014 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 -
2015 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 -
2016 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 -
2017 -
47600,0
0,0
47600,0
0,0
0,0
2018 -
2018 -
149500,0
0,0
149500,0
0,0
0,0
2019 -
2019 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 -
2020 - 44000,0
0,0
44000,0
0,0
0,0
Всего по Госпрограмме
2014 -
2014 -
3104679,0
119670,0
2938648,9
11998,5
34361,6
2015 -
2015 -
3575091,4
187000,0
2974902,8
17988,6
395200,0
2016 -
2016 -
3664210,5
205000,0
3111704,3
18056,2
329450,0
2017 -
2017 -
4531910,5
225000,0
4160560,0
18000,5
128350,0
2018 -
2018 -
4883627,6
248000,0
4587343,4
18084,2
30200,0
2019 -
2019 -
4951026,7
273000,0
4629649,0
18177,7
30200,0
2020 -
2020 -
5414580,8
300000,0
5078250,0
1080,8
35250,0
--------------------------------
<*> В лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП).
Зам. главы администрации области
Н.В.Коновалов
Приложение 2
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 05.12.2014 № 1553
Приложение 3
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства Тамбовской
области" на 2014 - 2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Тамбовской области
"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области на 2014 - 2020 годы"
Всего:
2014 год
3104679,0
119670,0
2938648,9
11998,5
34361,6
2015 год
3575091,4
187000,0
2974902,8
17988,6
395200,0
2016 год
3664210,5
205000,0
3111704,3
18056,2
329450,0
2017 год
4531910,5
225000,0
4160560,0
18000,5
128350,0
2018 год
4883627,6
248000,0
4587343,4
18084,2
30200,0
2019 год
4951026,7
273000,0
4629649,0
18177,7
30200,0
2020 год
5414580,8
300000,0
5078250,0
1080,8
35250,0
30125126,5
1557670,0
27481058,4
103386,5
983011,6
Ответственный исполнитель: управление автомобильных дорог области
2014 год
2682027,0
76270,0
2604170,5
1586,5
0,0
2015 год
2697644,1
187000,0
2509855,5
788,6
0,0
2016 год
2936404,8
205000,0
2730548,6
856,2
0,0
2017 год
3878575,4
225000,0
3652774,9
800,5
0,0
2018 год
4270519,1
248000,0
4021634,9
884,2
0,0
2019 год
4697008,6
273000,0
4423030,9
977,7
0,0
2020 год
5165645,7
300000,0
4864564,9
1080,8
0,0
26327824,7
1514270,0
24806580,2
6974,5
0,0
Соисполнитель: управление транспорта области
2014 год
412582,4
43400,0
324408,8
10412,0
34361,6
2015 год
624957,5
0,0
212557,5
17200,0
395200,0
2016 год
545835,1
0,0
199185,1
17200,0
329450,0
2017 год
653335,1
0,0
507785,1
17200,0
128350,0
2018 год
613108,5
0,0
565708,5
17200,0
30200,0
2019 год
254018,1
0,0
206618,1
17200,0
30200,0
2020 год
248935,1
0,0
213685,1
0,0
35250,0
3352771,8
43400,0
2229948,2
96412,0
983011,6
Соисполнитель: финансовое управление области
2014 год
10069,6
0,0
10069,6
0,0
0,0
2015 год
252489,8
0,0
252489,8
0,0
0,0
2016 год
181970,6
0,0
181970,6
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
444530,0
0,0
444530,0
0,0
0,0
Соисполнитель: управление инвестиций области (в лимитах ОАИП)
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
47600,0
0,0
47600,0
0,0
0,0
2018 год
149500,0
0,0
149500,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
44000,0
0,0
44000,0
0,0
0,0
241100,0
0,0
241100,0
0,0
0,0
Соисполнитель: комитет по управлению имуществом области
2014 год
19602,0
0,0
19602,0
0,0
0,0
2015 год
19500,0
0,0
19500,0
0,0
0,0
2016 год
19500,0
0,0
19500,0
0,0
0,0
2017 год
19500,0
0,0
19500,0
0,0
0,0
2018 год
19500,0
0,0
19500,0
0,0
0,0
2019 год
11333,0
0,0
11333,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108935,0
0,0
108935,0
0,0
0,0
Подпрограмма
"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
Всего:
2014 год
2692096,6
76270,0
2614240,1
1586,5
0,0
2015 год
2950133,9
187000,0
2762345,3
788,6
0,0
2016 год
3118375,4
205000,0
2912519,2
856,2
0,0
2017 год
3878575,4
225000,0
3652774,9
800,5
0,0
2018 год
4270519,1
248000,0
4021634,9
884,2
0,0
2019 год
4697008,6
273000,0
4423030,9
977,7
0,0
2020 год
5165645,7
300000,0
4864564,9
1080,8
0,0
26772354,7
1514270,0
25251110,2
6974,5
0,0
Ответственный исполнитель: управление автомобильных дорог области
2014 год
2682027,0
76270,0
2604170,5
1586,5
0,0
2015 год
2697644,1
187000,0
2509855,5
788,6
0,0
2016 год
2936404,8
205000,0
2730548,6
856,2
0,0
2017 год
3878575,4
225000,0
3652774,9
800,5
0,0
2018 год
4270519,1
248000,0
4021634,9
884,2
0,0
2019 год
4697008,6
273000,0
4423030,9
977,7
0,0
2020 год
5165645,7
300000,0
4864564,9
1080,8
0,0
26327824,7
1514270,0
24806580,2
6974,5
0,0
Соисполнитель: финансовое управление области
2014 год
10069,6
0,0
10069,6
0,0
0,0
2015 год
252489,8
0,0
252489,8
0,0
0,0
2016 год
181970,6
0,0
181970,6
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
444530,0
0,0
444530,0
0,0
0,0
Подпрограмма
"Развитие транспортного комплекса"
Всего:
2014 год
412582,4
43400,0
324408,8
10412,0
34361,6
2015 год
624957,5
0,0
212557,5
17200,0
395200,0
2016 год
545835,1
0,0
199185,1
17200,0
329450,0
2017 год
653335,1
0,0
507785,1
17200,0
128350,0
2018 год
613108,5
0,0
565708,5
17200,0
30200,0
2019 год
254018,1
0,0
206618,1
17200,0
30200,0
2020 год
248935,1
0,0
213685,1
0,0
35250,0
3352771,8
43400,0
2229948,2
96412,0
983011,6
Ответственный исполнитель: управление транспорта области
2014 год
393082,40
43400,00
304806,80
10412,00
34361,60
2015 год
605457,50
0,00
193057,50
17200,00
395200,00
2016 год
526335,10
0,00
179685,10
17200,00
329450,00
2017 год
586235,10
0,00
440685,10
17200,00
128350,00
2018 год
444108,50
0,00
396708,50
17200,00
30200,00
2019 год
242685,10
0,00
195285,10
17200,00
30200,00
2020 год
204935,10
0,00
169685,10
0,00
35250,00
3002736,80
43400,00
1879913,20
96412,00
983011,60
Соисполнитель: управление инвестиций области (в лимитах ОАИП)
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
47600,0
0,0
47600,0
0,0
0,0
2018 год
149500,0
0,0
149500,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
44000,0
0,0
44000,0
0,0
0,0
241100,0
0,0
241100,0
0,0
0,0
Соисполнитель: комитет по управлению имуществом области
2014 год
19500,0
0,0
19602,0
0,0
0,0
2015 год
19500,0
0,0
19500,0
0,0
0,0
2016 год
19500,0
0,0
19500,0
0,0
0,0
2017 год
19500,0
0,0
19500,0
0,0
0,0
2018 год
19500,0
0,0
19500,0
0,0
0,0
2019 год
11333,0
0,0
11333,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108935,0
0,0
108935,0
0,0
0,0
Зам. главы администрации области
Н.В.Коновалов
Приложение 3
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 05.12.2014 № 1553
Приложение
к подпрограмме
"Развитие транспортного комплекса"
ИНФОРМАЦИЯ
О МЕРОПРИЯТИЯХ (ПРОЕКТАХ) В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Целевой показатель
Срок реализации мероприятия (проекта)
Краткое содержание (описание мероприятия, проекта)
Ответственный исполнитель, соисполнитель - орган исполнительной власти
Объем финансирования, тыс.руб.
Форма финансового обеспечения реализации мероприятия (проекта)
Ожидаемые результаты реализации мероприятия (показатель оценки эффективности реализации мероприятия (проекта)
Наименование
Значение на текущий момент
Единица измерения
По годам реализации
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
Наименование кода вида расходов
Код вида расходов
Наименование
Единица измерения
Значение на текущий год
Значение в т.у.т.
В стоимостном выражении и тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1.
Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
совокупная мощность проектируемых станций
0
м3/час
2015
Разработка проектно-сметной
Управление транспорта области
2015
12000,0
0,0
0,0
0,0
12000,0
Совокупная мощность проектируемых станций
м3/час
1600
2.
Строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
замещение жидкого топлива метаном
0
м3/год
2015
Строительство заправочных станций
Управление транспорта области
2015
200000,0
0,0
0,0
0,0
200000,0
Замещение жидкого топлива метаном
м3/год
364500
3.
Субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива
доля транспорта, не использующего жидкое топливо в общем парке пассажирского подвижного состава
0
%
2015
Приобретение и перевод транспортных средств для работы на альтернативных видах топлива
Управление транспорта области
2015
33200,0
0,0
16000,0
17200,0
0,0
Доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского подвижного состава
%
0,02
Всего
245200,0
16000,0
17200,0
Зам. главы администрации области
Н.В.Коновалов
------------------------------------------------------------------